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泓域咨询MACRO/ 铸铁管投资项目立项申请报告铸铁管投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16034.43万元,同比增长31.13%(3806.46万元)。其中,主营业业务铸铁管生产及销售收入为13808.40万元,占营业总收入的86.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3057.89万元,较去年同期相比增长597.53万元,增长率24.29%;实现净利润2293.42万元,较去年同期相比增长410.37万元,增长率21.79%。二、项目概况(一)项目名称铸铁管投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48597.62平方米(折合约72.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.51%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度162.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48597.62平方米,建筑物基底占地面积35238.13平方米,总建筑面积48597.62平方米,其中:规划建设主体工程32607.87平方米,项目规划绿化面积2446.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4907.90万元。(七)节能分析“铸铁管投资项目建设项目”,年用电量1131068.77千瓦时,年总用水量16334.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.41吨标准煤/年。达产年综合节能量54.60吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14924.83万元,其中:固定资产投资11807.69万元,占项目总投资的79.11%;流动资金3117.14万元,占项目总投资的20.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20840.00万元,总成本费用16666.51万元,税金及附加263.47万元,利润总额4173.49万元,利税总额5012.61万元,税后净利润3130.12万元,达产年纳税总额1882.49万元;达产年投资利润率27.96%,投资利税率33.59%,投资回报率20.97%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位427个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区铸铁管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区铸铁管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铸铁管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位427个,达产年纳税总额1882.49万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.96%,投资利税率33.59%,全部投资回报率20.97%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48597.6272.86亩1.1容积率1.001.2建筑系数72.51%1.3投资强度万元/亩162.061.4基底面积平方米35238.131.5总建筑面积平方米48597.621.6绿化面积平方米2446.74绿化率5.03%2总投资万元14924.832.1固定资产投资万元11807.692.1.1土建工程投资万元3823.052.1.1.1土建工程投资占比万元25.62%2.1.2设备投资万元4907.902.1.2.1设备投资占比32.88%2.1.3其它投资万元3076.742.1.3.1其它投资占比20.61%2.1.4固定资产投资占比79.11%2.2流动资金万元3117.142.2.1流动资金占比20.89%3收入万元20840.004总成本万元16666.515利润总额万元4173.496净利润万元3130.127所得税万元1.008增值税万元575.659税金及附加万元263.4710纳税总额万元1882.4911利税总额万元5012.6112投资利润率27.96%13投资利税率33.59%14投资回报率20.97%15回收期年6.2716设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1131068.7718年用水量立方米16334.9719总能耗吨标准煤140.4120节能率22.69%21节能量吨标准煤54.6022员工数量人427第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.51%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度162.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24913.3624913.3632607.8732607.872821.701.1主要生产车间14948.0214948.0219564.7219564.721749.451.2辅助生产车间7972.287972.2810434.5210434.52902.941.3其他生产车间1993.071993.071891.261891.26169.302仓储工程5285.725285.7210393.3410393.34654.092.1成品贮存1321.431321.432598.342598.34163.522.2原料仓储2748.572748.575404.545404.54340.132.3辅助材料仓库1215.721215.722390.472390.47150.443供配电工程281.91281.91281.91281.9119.963.1供配电室281.91281.91281.91281.9119.964给排水工程324.19324.19324.19324.1917.854.1给排水324.19324.19324.19324.1917.855服务性工程3347.623347.623347.623347.62210.685.1办公用房1449.121449.121449.121449.12118.595.2生活服务1898.501898.501898.501898.5094.096消防及环保工程944.38944.38944.38944.3866.866.1消防环保工程944.38944.38944.38944.3866.867项目总图工程140.95140.95140.95140.95-89.207.1场地及道路硬化9541.611577.601577.607.2场区围墙1577.609541.619541.617.3安全保卫室140.95140.95140.95140.958绿化工程3460.41121.11合计35238.1348597.6248597.623823.05六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9941.21万元,占计划投资的66.61%。其中:完成固定资产投资7259.89万元,占总投资的73.03%;完成流动资金投资2681.32,占总投资的26.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9941.211.1完成比例66.61%2完成固定资产投资万元7259.892.1完成比例73.03%3完成流动资金投资万元2681.323.1完成比例26.97%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员427人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2901.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元1546.152工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元432.363企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元132.404品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元171.025其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元147.096职工工资总额万元9978.91五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11807.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3823.054907.90162.0611807.691.1工程费用万元3823.054907.9013096.051.1.1建筑工程费用万元3823.053823.0525.62%1.1.2设备购置及安装费万元4907.904907.9032.88%1.2工程建设其他费用万元3076.743076.7420.61%1.2.1无形资产万元1419.651419.651.3预备费万元1657.091657.091.3.1基本预备费万元908.78908.781.3.2涨价预备费万元748.31748.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元11807.6911807.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3117.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13096.059097.709179.1613096.0513096.0513096.051.1应收账款万元3928.812357.292750.173928.813928.813928.811.2存货万元5893.223535.934125.265893.225893.225893.221.2.1原辅材料万元1767.971060.781237.581767.971767.971767.971.2.2燃料动力万元88.4053.0461.8888.4088.4088.401.2.3在产品万元2710.881626.531897.622710.882710.882710.881.2.4产成品万元1325.97795.58928.181325.971325.971325.971.3现金万元3274.011964.412291.813274.013274.013274.012流动负债万元9978.915987.356985.249978.919978.919978.912.1应付账款万元9978.915987.356985.249978.919978.919978.913流动资金万元3117.141870.282182.003117.143117.143117.144铺底流动资金万元1039.04623.43727.331039.041039.041039.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14924.83万元,其中:固定资产投资11807.69万元,占项目总投资的79.11%;流动资金3117.14万元,占项目总投资的20.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3823.05万元,占项目总投资的25.62%;设备购置费4907.90万元,占项目总投资的32.88%;其它投资3076.74万元,占项目总投资的20.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11807.69+3117.14=14924.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11807.6979.11%1.1项目建设投资万元11807.6979.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3117.1420.89%3总投资万元万元14924.83二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12504.00万元,总成本5949.65万元,利润总额6554.35万元,净利润235.84万元,增值税345.39万元,税金及附加4915.76万元,所得税1638.59万元;第二年收入14588.00万元,总成本6716.01万元,利润总额7871.99万元,净利润5903.99万元,增值税402.95万元,税金及附加242.74万元,所得税1968.00万元;第三年生产负荷100%,收入20840.00万元,总成本16666.51万元,利润总额4173.49万元,净利润3130.12万元,增值税575.65万元,税金及附加263.47万元,所得税1043.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20840.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=575.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12504.0014588.0020840.0020840.0020840.001.1铸铁管万元12504.0014588.0020840.0020840.0020840.002现价增加值万元4001.284668.166668.8

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