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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全玻璃真空太阳集热管项目立项申请报告全玻璃真空太阳集热管项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19229.50万元,同比增长11.39%(1965.56万元)。其中,主营业业务全玻璃真空太阳集热管生产及销售收入为17137.96万元,占营业总收入的89.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4073.80万元,较去年同期相比增长579.04万元,增长率16.57%;实现净利润3055.35万元,较去年同期相比增长622.61万元,增长率25.59%。二、项目概况(一)项目名称全玻璃真空太阳集热管项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积39059.52平方米(折合约58.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.25%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度192.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39059.52平方米,建筑物基底占地面积26267.53平方米,总建筑面积51558.57平方米,其中:规划建设主体工程34301.80平方米,项目规划绿化面积2639.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费4525.53万元。(七)节能分析“全玻璃真空太阳集热管项目建设项目”,年用电量524566.60千瓦时,年总用水量15525.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.34吨标准煤/年,项目总节能率21.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14292.67万元,其中:固定资产投资11274.56万元,占项目总投资的78.88%;流动资金3018.11万元,占项目总投资的21.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29260.00万元,总成本费用23054.25万元,税金及附加258.95万元,利润总额6205.75万元,利税总额7320.67万元,税后净利润4654.31万元,达产年纳税总额2666.36万元;达产年投资利润率43.42%,投资利税率51.22%,投资回报率32.56%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位461个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城全玻璃真空太阳集热管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城全玻璃真空太阳集热管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“全玻璃真空太阳集热管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位461个,达产年纳税总额2666.36万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.42%,投资利税率51.22%,全部投资回报率32.56%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39059.5258.56亩1.1容积率1.321.2建筑系数67.25%1.3投资强度万元/亩192.531.4基底面积平方米26267.531.5总建筑面积平方米51558.571.6绿化面积平方米2639.57绿化率5.12%2总投资万元14292.672.1固定资产投资万元11274.562.1.1土建工程投资万元4175.322.1.1.1土建工程投资占比万元29.21%2.1.2设备投资万元4525.532.1.2.1设备投资占比31.66%2.1.3其它投资万元2573.712.1.3.1其它投资占比18.01%2.1.4固定资产投资占比78.88%2.2流动资金万元3018.112.2.1流动资金占比21.12%3收入万元29260.004总成本万元23054.255利润总额万元6205.756净利润万元4654.317所得税万元1.328增值税万元855.979税金及附加万元258.9510纳税总额万元2666.3611利税总额万元7320.6712投资利润率43.42%13投资利税率51.22%14投资回报率32.56%15回收期年4.5716设备数量台(套)10017年用电量千瓦时524566.6018年用水量立方米15525.0619总能耗吨标准煤65.8020节能率21.40%21节能量吨标准煤24.3422员工数量人461第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.25%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度192.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18571.1418571.1434301.8034301.803055.611.1主要生产车间11142.6811142.6820581.0820581.081894.481.2辅助生产车间5942.765942.7610976.5810976.58977.801.3其他生产车间1485.691485.691989.501989.50183.342仓储工程3940.133940.1311216.9011216.90726.692.1成品贮存985.03985.032804.222804.22181.672.2原料仓储2048.872048.875832.795832.79377.882.3辅助材料仓库906.23906.232579.892579.89167.143供配电工程210.14210.14210.14210.1415.323.1供配电室210.14210.14210.14210.1415.324给排水工程241.66241.66241.66241.6613.704.1给排水241.66241.66241.66241.6613.705服务性工程2495.422495.422495.422495.42161.675.1办公用房1245.491245.491245.491245.4972.945.2生活服务1249.931249.931249.931249.9385.226消防及环保工程703.97703.97703.97703.9751.316.1消防环保工程703.97703.97703.97703.9751.317项目总图工程105.07105.07105.07105.0740.967.1场地及道路硬化6865.811191.911191.917.2场区围墙1191.916865.816865.817.3安全保卫室105.07105.07105.07105.078绿化工程3144.64110.06合计26267.5351558.5751558.574175.32六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8529.54万元,占计划投资的59.68%。其中:完成固定资产投资6304.04万元,占总投资的73.91%;完成流动资金投资2225.50,占总投资的26.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8529.541.1完成比例59.68%2完成固定资产投资万元6304.042.1完成比例73.91%3完成流动资金投资万元2225.503.1完成比例26.09%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员461人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元1632.622工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元409.863企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元139.264品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元197.945其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.435.3年工资额万元96.376职工工资总额万元15530.27五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11274.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4175.324525.53192.5311274.561.1工程费用万元4175.324525.5318548.381.1.1建筑工程费用万元4175.324175.3229.21%1.1.2设备购置及安装费万元4525.534525.5331.66%1.2工程建设其他费用万元2573.712573.7118.01%1.2.1无形资产万元1110.301110.301.3预备费万元1463.411463.411.3.1基本预备费万元833.03833.031.3.2涨价预备费万元630.38630.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元11274.5611274.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3018.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18548.388184.9912921.9018548.3818548.3818548.381.1应收账款万元5564.512225.813895.165564.515564.515564.511.2存货万元8346.773338.715842.748346.778346.778346.771.2.1原辅材料万元2504.031001.611752.822504.032504.032504.031.2.2燃料动力万元125.2050.0887.64125.20125.20125.201.2.3在产品万元3839.511535.812687.663839.513839.513839.511.2.4产成品万元1878.02751.211314.621878.021878.021878.021.3现金万元4637.101854.843245.974637.104637.104637.102流动负债万元15530.276212.1110871.1915530.2715530.2715530.272.1应付账款万元15530.276212.1110871.1915530.2715530.2715530.273流动资金万元3018.111207.242112.683018.113018.113018.114铺底流动资金万元1006.03402.41704.221006.031006.031006.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14292.67万元,其中:固定资产投资11274.56万元,占项目总投资的78.88%;流动资金3018.11万元,占项目总投资的21.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4175.32万元,占项目总投资的29.21%;设备购置费4525.53万元,占项目总投资的31.66%;其它投资2573.71万元,占项目总投资的18.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11274.56+3018.11=14292.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11274.5678.88%1.1项目建设投资万元11274.5678.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3018.1121.12%3总投资万元万元14292.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11704.00万元,总成本5905.37万元,利润总额5798.63万元,净利润197.32万元,增值税342.39万元,税金及附加4348.97万元,所得税1449.66万元;第二年收入20482.00万元,总成本9063.12万元,利润总额11418.88万元,净利润8564.16万元,增值税599.18万元,税金及附加228.14万元,所得税2854.72万元;第三年生产负荷100%,收入29260.00万元,总成本23054.25万元,利润总额6205.75万元,净利润4654.31万元,增值税855.97万元,税金及附加258.95万元,所得税1551.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29260.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=855.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11704.0020482.0029260.0029260.0029260.001.1全玻璃真空太阳集热管万元11704.0020482.0029260.0029260.0029260.002现价增加值万元3745.286554.24936
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