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文档简介
泓域咨询MACRO/ EI变压器片项目立项申请报告EI变压器片项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12675.42万元,同比增长15.83%(1732.40万元)。其中,主营业业务EI变压器片生产及销售收入为10486.95万元,占营业总收入的82.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3042.05万元,较去年同期相比增长742.83万元,增长率32.31%;实现净利润2281.54万元,较去年同期相比增长337.45万元,增长率17.36%。二、项目概况(一)项目名称EI变压器片项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积21344.00平方米(折合约32.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.56%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度181.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21344.00平方米,建筑物基底占地面积15487.21平方米,总建筑面积31802.56平方米,其中:规划建设主体工程24789.87平方米,项目规划绿化面积2189.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2817.23万元。(七)节能分析“EI变压器片项目建设项目”,年用电量1251327.71千瓦时,年总用水量9487.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.60吨标准煤/年。达产年综合节能量57.18吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8241.69万元,其中:固定资产投资5822.40万元,占项目总投资的70.65%;流动资金2419.29万元,占项目总投资的29.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19933.00万元,总成本费用15026.49万元,税金及附加166.59万元,利润总额4906.51万元,利税总额5749.86万元,税后净利润3679.88万元,达产年纳税总额2069.98万元;达产年投资利润率59.53%,投资利税率69.77%,投资回报率44.65%,全部投资回收期3.74年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心EI变压器片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心EI变压器片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“EI变压器片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额2069.98万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.53%,投资利税率69.77%,全部投资回报率44.65%,全部投资回收期3.74年,固定资产投资回收期3.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21344.0032.00亩1.1容积率1.491.2建筑系数72.56%1.3投资强度万元/亩181.951.4基底面积平方米15487.211.5总建筑面积平方米31802.561.6绿化面积平方米2189.91绿化率6.89%2总投资万元8241.692.1固定资产投资万元5822.402.1.1土建工程投资万元2731.062.1.1.1土建工程投资占比万元33.14%2.1.2设备投资万元2817.232.1.2.1设备投资占比34.18%2.1.3其它投资万元274.112.1.3.1其它投资占比3.33%2.1.4固定资产投资占比70.65%2.2流动资金万元2419.292.2.1流动资金占比29.35%3收入万元19933.004总成本万元15026.495利润总额万元4906.516净利润万元3679.887所得税万元1.498增值税万元676.769税金及附加万元166.5910纳税总额万元2069.9811利税总额万元5749.8612投资利润率59.53%13投资利税率69.77%14投资回报率44.65%15回收期年3.7416设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1251327.7118年用水量立方米9487.1719总能耗吨标准煤154.6020节能率27.89%21节能量吨标准煤57.1822员工数量人293第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.56%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度181.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10949.4610949.4624789.8724789.872341.731.1主要生产车间6569.686569.6814873.9214873.921451.871.2辅助生产车间3503.833503.837932.767932.76749.351.3其他生产车间875.96875.961437.811437.81140.502仓储工程2323.082323.084558.254558.25313.152.1成品贮存580.77580.771139.561139.5678.292.2原料仓储1208.001208.002370.292370.29162.842.3辅助材料仓库534.31534.311048.401048.4072.023供配电工程123.90123.90123.90123.909.583.1供配电室123.90123.90123.90123.909.584给排水工程142.48142.48142.48142.488.564.1给排水142.48142.48142.48142.488.565服务性工程1471.281471.281471.281471.28101.085.1办公用房642.04642.04642.04642.0456.955.2生活服务829.24829.24829.24829.2458.126消防及环保工程415.06415.06415.06415.0632.086.1消防环保工程415.06415.06415.06415.0632.087项目总图工程61.9561.9561.9561.95-128.727.1场地及道路硬化3937.25894.55894.557.2场区围墙894.553937.253937.257.3安全保卫室61.9561.9561.9561.958绿化工程1531.4953.60合计15487.2131802.5631802.562731.06六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4645.33万元,占计划投资的56.36%。其中:完成固定资产投资3511.31万元,占总投资的75.59%;完成流动资金投资1134.02,占总投资的24.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4645.331.1完成比例56.36%2完成固定资产投资万元3511.312.1完成比例75.59%3完成流动资金投资万元1134.023.1完成比例24.41%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元1190.442工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元302.623企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元72.624品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元133.525其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.855.3年工资额万元101.876职工工资总额万元12106.63五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5822.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2731.062817.23181.955822.401.1工程费用万元2731.062817.2314525.921.1.1建筑工程费用万元2731.062731.0633.14%1.1.2设备购置及安装费万元2817.232817.2334.18%1.2工程建设其他费用万元274.11274.113.33%1.2.1无形资产万元156.43156.431.3预备费万元117.68117.681.3.1基本预备费万元51.5351.531.3.2涨价预备费万元66.1566.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元5822.405822.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2419.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14525.926971.2010022.7914525.9214525.9214525.921.1应收账款万元4357.781961.003268.334357.784357.784357.781.2存货万元6536.662941.504902.506536.666536.666536.661.2.1原辅材料万元1961.00882.451470.751961.001961.001961.001.2.2燃料动力万元98.0544.1273.5498.0598.0598.051.2.3在产品万元3006.861353.092255.153006.863006.863006.861.2.4产成品万元1470.75661.841103.061470.751470.751470.751.3现金万元3631.481634.172723.613631.483631.483631.482流动负债万元12106.635447.989079.9712106.6312106.6312106.632.1应付账款万元12106.635447.989079.9712106.6312106.6312106.633流动资金万元2419.291088.681814.472419.292419.292419.294铺底流动资金万元806.42362.89604.82806.42806.42806.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8241.69万元,其中:固定资产投资5822.40万元,占项目总投资的70.65%;流动资金2419.29万元,占项目总投资的29.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2731.06万元,占项目总投资的33.14%;设备购置费2817.23万元,占项目总投资的34.18%;其它投资274.11万元,占项目总投资的3.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5822.40+2419.29=8241.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5822.4070.65%1.1项目建设投资万元5822.4070.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2419.2929.35%3总投资万元万元8241.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8969.85万元,总成本11754.87万元,利润总额-2785.02万元,净利润121.92万元,增值税304.54万元,税金及附加-2088.76万元,所得税-696.25万元;第二年收入14949.75万元,总成本17307.28万元,利润总额-2357.53万元,净利润-1768.15万元,增值税507.57万元,税金及附加146.28万元,所得税-589.38万元;第三年生产负荷100%,收入19933.00万元,总成本15026.49万元,利润总额4906.51万元,净利润3679.88万元,增值税676.76万元,税金及附加166.59万元,所得税1226.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19933.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=676.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8969.8514949.7519933.0019933.0019933.001.1EI变压器片万元8969.8514949.7519933.0019933.0019933.002现价增加值万元2870.354783.92637
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