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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx塑料原辅材料项目建议书年产xxx塑料原辅材料项目建议书摘要说明该塑料原辅材料项目计划总投资16341.63万元,其中:固定资产投资11180.57万元,占项目总投资的68.42%;流动资金5161.06万元,占项目总投资的31.58%。达产年营业收入39780.00万元,总成本费用29994.10万元,税金及附加317.30万元,利润总额9785.90万元,利税总额11452.98万元,税后净利润7339.42万元,达产年纳税总额4113.55万元;达产年投资利润率59.88%,投资利税率70.08%,投资回报率44.91%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位623个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.基本情况、建设背景及必要性分析、市场调研分析、建设规划方案、项目建设地方案、项目工程设计研究、工艺方案说明、环境保护分析、项目职业保护、风险防范措施、节能情况分析、项目计划安排、投资计划、项目经济收益分析、项目综合评价结论等。第一章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,受“三期叠加”影响,我国经济下行压力持续加大,深层次矛盾凸显,行业之间、地区之间分化明显,部分工业企业生产经营困难,经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远,必先夯实根基。实施中国制造2025,打好短期政策与长期战略“组合拳”,不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱,增强中国制造“长跑”耐力,而且将激发释放市场活力,培育催生更多新的经济增长点和增长极,为“十三五”良好开局奠定良好基础。2、组织实施中国制造2025是一项庞大的系统工程,牵一发而动全身,需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。当前和今后一个时期,要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源,扎扎实实把中国制造2025组织实施好,加快把战略规划转变为年度计划,把年度计划落到实际行动,把实际行动转化为实在的发展成果。3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、2014年高技术制造业增加值在工业中的占比仅为10.6%,2015年上半年占比11.4%,虽然有所提升,但体量仍然较小。在中国工程院发布的2016中国战略性新兴产业发展报告中显示,“十二五”时期战略性新兴产业在GDP占比为8%左右,在发展中仍面临现有管理机制不能完全适应创新产品与服务的发展、资本市场不完善使新兴产业企业融资困难、国际贸易摩擦有转向新兴产业的趋势等问题。一方面,高技术制造业和战略性新兴产业体量仍然较小,难以支撑工业经济高速增长,另一方面,规模比重占绝大部分的传统制造业受需求不足、产能过剩等因素影响,增速保持持续走低,拉低了工业的效益,产业结构转型仍面临较大压力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称年产xxx塑料原辅材料项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积38832.74平方米(折合约58.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.38%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度192.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38832.74平方米,建筑物基底占地面积24612.19平方米,总建筑面积55142.49平方米,其中:规划建设主体工程43001.46平方米,项目规划绿化面积3099.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费4919.08万元。(七)节能分析1、项目年用电量927816.50千瓦时,折合114.03吨标准煤。2、项目年总用水量25176.37立方米,折合2.15吨标准煤。3、“年产xxx塑料原辅材料项目投资建设项目”,年用电量927816.50千瓦时,年总用水量25176.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.18吨标准煤/年。达产年综合节能量45.18吨标准煤/年,项目总节能率21.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16341.63万元,其中:固定资产投资11180.57万元,占项目总投资的68.42%;流动资金5161.06万元,占项目总投资的31.58%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39780.00万元,总成本费用29994.10万元,税金及附加317.30万元,利润总额9785.90万元,利税总额11452.98万元,税后净利润7339.42万元,达产年纳税总额4113.55万元;达产年投资利润率59.88%,投资利税率70.08%,投资回报率44.91%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区塑料原辅材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区塑料原辅材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx塑料原辅材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额4113.55万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.88%,投资利税率70.08%,全部投资回报率44.91%,全部投资回收期3.73年,固定资产投资回收期3.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入33945.46万元,同比增长26.61%(7133.49万元)。其中,主营业业务塑料原辅材料生产及销售收入为31741.93万元,占营业总收入的93.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7921.07万元,较去年同期相比增长1581.45万元,增长率24.95%;实现净利润5940.80万元,较去年同期相比增长1191.15万元,增长率25.08%。第四章 市场调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2598.32亿元,比上年增长11.42%。其中,第一产业增加值207.87亿元,增长10.22%;第二产业增加值1610.96亿元,增长6.08%第三产业增加值779.50亿元,增长5.98%。一般公共预算收入246.43亿元,同比增长11.43%,一般公共预算支出506.98亿元,同比增长11.75%。国税收入301.08亿元,同比增长7.58%;地税收入亿元25.79,同比增长6.87%。居民消费价格上涨1.07%。其中,食品烟酒上涨0.71%,衣着上涨0.73%,居住上涨1.08%,生活用品及服务上涨0.91%,教育文化和娱乐上涨1.00%,医疗保健上涨1.14%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨1.08%。全部工业完成增加值1987.05亿元。规模以上工业企业实现增加值1430.39亿元,比上年增长9.87%。规模以上AA、BB、CC、DD(含塑料原辅材料)等主导行业共完成工业增加值1267.41亿元,增长5.29%。AA完成增加值456.61亿元,增长6.44%;BB完成工业增加值392.44亿元,增长6.81%;CC完成工业增加值243.72亿元,增长7.39%;DD完成工业增加值155.83亿元,增长6.16%。规模以上工业企业实现主营业务收入6284.06亿元,比上年增长8.35%。实现利润总额461.39亿元,比上年增长10.15%。固定资产投资完成3661.36亿元,比上年增长10.05%。其中,建设项目投资完成3222.00亿元,增长9.06%;房地产开发投资完成439.36亿元,增长10.06%。在固定资产投资中,第一产业投资完成183.07亿元,同比增长9.54%;第二产业投资完成2782.63亿元,同比增长10.27%;第三产业投资完成695.66亿元,增长6.95%。高新技术产业投资1059.61亿元,增长7.78%。民间投资3582.03亿元,增长7.15%。城市基础设施投资541.47亿元,增长10.70%。重点项目1340个,完成投资2505.02亿元,增长9.63%。全市实现社会消费品零售总额1823.07亿元,比上年增长9.58%。城镇实现零售额1002.17亿元,增长8.26%;乡村实现零售额589.06亿元,增长11.03%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元348.42,增长11.14%。实际利用外资62331.82万美元,同比增长58.94%。外贸进出口总值374.02亿元,同比增长59.78%。其中,出口总值243.11亿元,同比增长55.76%;进口总值130.91亿元,同比增长58.42%。二、区域内塑料原辅材料行业市场分析目前,区域内拥有各类塑料原辅材料企业750家,规模以上企业12家,从业人员37500人。截至2017年底,区域内塑料原辅材料产值132988.00万元,较2016年119895.42万元增长10.92%。产值前十位企业合计收入53911.71万元,较去年45742.16万元同比增长17.86%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.74%。预计区域内塑料原辅材料行业市场需求规模将达到201074.56万元,利润总额62739.30万元,净利润19624.82万元,纳税17722.58万元,工业增加值75103.44万元,产业贡献率19.13%。第五章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.38%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度192.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38832.7458.22亩2基底面积平方米24612.193建筑面积平方米55142.494138.15万元4容积率1.425建筑系数63.38%6主体工程平方米43001.467绿化面积平方米3099.318绿化率5.62%9投资强度万元/亩192.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 工艺方案说明一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计146台(套),设备购置费4919.08万元。第七章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11180.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元11180.5768.42%1.1土建工程万元4138.1525.32%1.2设备购置万元4919.0830.10%1.3其它投资万元2123.3412.99%2建设期利息万元-3固定资产投资万元11180.5768.42%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5161.06万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16341.63万元,其中:固定资产投资11180.57万元,占项目总投资的68.42%;流动资金5161.06万元,占项目总投资的31.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4138.15万元,占项目总投资的25.32%;设备购置费4919.08万元,占项目总投资的30.10%;其它投资2123.34万元,占项目总投资的12.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11180.57+5161.06=16341.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11180.5768.42%1.1项目建设投资万元11180.5768.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5161.0631.58%3总投资万元万元16341.63二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21879.00万元,总成本11668.25万元,利润总额10210.75万元,净利润244.42万元,增值税742.38万元,税金及附加7658.06万元,所得税2552.69万元;第二年收入31824.00万元,总成本15384.98万元,利润总额16439.02万元,净利润12329.26万元,增值税1079.82万元,税金及附加284.91万元,所得税4109.76万元;第三年生产负荷100%,收入39780.00万元,总成本29994.10万元,利润总额9785.90万元,净利润7339.42万元,增值税1349.78万元,税金及附加317.30万元,所得税2446.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39780.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1349.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元39780.001.1主营业务收入万元39780.001.2其它收入万元-2增值税万元1349.783税金及附加万元317.30(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用29994.10万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加317.30万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9785.90(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=9785.9025.00%=2446.47(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9785.90(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=9785.9025.00%=2446.47(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额9785.90万元,缴纳企业所得税2446.47万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9785.90-2446.47=7339.42(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=59.88%。(2)达产年投资利税率=70.08%。(3)达产年投资回报率=44.91%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入39780.00万元,总成本费用29994.10万元,税金及附加317.30万元,利润总额9785.90万元,企业所得税2446.47万元,税后净利润7339.42万元,年纳税总额4113.55万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元39780.002增值税万元1349.783税金及附加万元317.304总成本费用万元29994.105利润总额万元9785.906企业所得税万元2446.477净利润万元7339.428纳税总额万元4113.559利税总额万元11452.9810投资利润率59.88%11投资利税率70.08%12投资回报率44.91%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.73年。本期工程项目全部投资回收期3.73年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7339.422投资利润率59.88%3投资利税率70.08%4投资回报率44.91%5回收期年3.73第九章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险
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