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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢电能保护管项目立项申请报告玻璃钢电能保护管项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15526.22万元,同比增长20.77%(2670.01万元)。其中,主营业业务玻璃钢电能保护管生产及销售收入为14744.73万元,占营业总收入的94.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3479.50万元,较去年同期相比增长662.54万元,增长率23.52%;实现净利润2609.63万元,较去年同期相比增长528.30万元,增长率25.38%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢电能保护管项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积38272.46平方米(折合约57.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.02%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度160.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38272.46平方米,建筑物基底占地面积26798.38平方米,总建筑面积50902.37平方米,其中:规划建设主体工程37057.78平方米,项目规划绿化面积3737.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2882.26万元。(七)节能分析“玻璃钢电能保护管项目建设项目”,年用电量762724.88千瓦时,年总用水量16445.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.14吨标准煤/年。达产年综合节能量31.71吨标准煤/年,项目总节能率22.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11132.91万元,其中:固定资产投资9192.85万元,占项目总投资的82.57%;流动资金1940.06万元,占项目总投资的17.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16118.00万元,总成本费用12323.01万元,税金及附加215.90万元,利润总额3794.99万元,利税总额4534.34万元,税后净利润2846.24万元,达产年纳税总额1688.10万元;达产年投资利润率34.09%,投资利税率40.73%,投资回报率25.57%,全部投资回收期5.41年,提供就业职位305个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地玻璃钢电能保护管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地玻璃钢电能保护管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢电能保护管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位305个,达产年纳税总额1688.10万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.09%,投资利税率40.73%,全部投资回报率25.57%,全部投资回收期5.41年,固定资产投资回收期5.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38272.4657.38亩1.1容积率1.331.2建筑系数70.02%1.3投资强度万元/亩160.211.4基底面积平方米26798.381.5总建筑面积平方米50902.371.6绿化面积平方米3737.13绿化率7.34%2总投资万元11132.912.1固定资产投资万元9192.852.1.1土建工程投资万元3717.242.1.1.1土建工程投资占比万元33.39%2.1.2设备投资万元2882.262.1.2.1设备投资占比25.89%2.1.3其它投资万元2593.352.1.3.1其它投资占比23.29%2.1.4固定资产投资占比82.57%2.2流动资金万元1940.062.2.1流动资金占比17.43%3收入万元16118.004总成本万元12323.015利润总额万元3794.996净利润万元2846.247所得税万元1.338增值税万元523.459税金及附加万元215.9010纳税总额万元1688.1011利税总额万元4534.3412投资利润率34.09%13投资利税率40.73%14投资回报率25.57%15回收期年5.4116设备数量台(套)13717年用电量千瓦时762724.8818年用水量立方米16445.5919总能耗吨标准煤95.1420节能率22.93%21节能量吨标准煤31.7122员工数量人305第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化,改革开放进入深水区和攻坚期,国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势,以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体,从执政伊始就从历史和战略高度,强调必须尊重经济规律,坚持问题导向、坚持稳中求进,加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始,初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析,在2013年上半年政治局讨论经济形势会上,习近平总书记正式提出中国经济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年政府工作报告稿的会议上,明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降,中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着,2014年5月习近平总书记在河南调研时,正式提出新常态重要判断,强调说,“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识,在2014年第二季度政治局经济形势分析会上,习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析,回答了什么是“三期叠加”,为什么会出现“三期叠加”等基本问题,并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切,在2014年11月APEC北京峰会上,习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识,回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑,习近平总书记在2014年中央经济工作会议上,突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势,并强调我国经济发展进入新常态,是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的。新常态重大思想的提出,建立在深入调研分析基础上,是及时响应民意,恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.02%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度160.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18946.4518946.4537057.7837057.782976.831.1主要生产车间11367.8711367.8722234.6722234.671845.631.2辅助生产车间6062.866062.8611858.4911858.49952.591.3其他生产车间1515.721515.722149.352149.35178.612仓储工程4019.764019.768998.988998.98525.732.1成品贮存1004.941004.942249.742249.74131.432.2原料仓储2090.282090.284679.474679.47273.382.3辅助材料仓库924.54924.542069.772069.77120.923供配电工程214.39214.39214.39214.3914.093.1供配电室214.39214.39214.39214.3914.094给排水工程246.55246.55246.55246.5512.604.1给排水246.55246.55246.55246.5512.605服务性工程2545.852545.852545.852545.85148.735.1办公用房1296.141296.141296.141296.1487.745.2生活服务1249.711249.711249.711249.7176.016消防及环保工程718.20718.20718.20718.2047.206.1消防环保工程718.20718.20718.20718.2047.207项目总图工程107.19107.19107.19107.19-95.237.1场地及道路硬化7103.811135.921135.927.2场区围墙1135.927103.817103.817.3安全保卫室107.19107.19107.19107.198绿化工程2493.9587.29合计26798.3850902.3750902.373717.24六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9279.46万元,占计划投资的83.35%。其中:完成固定资产投资7249.72万元,占总投资的78.13%;完成流动资金投资2029.74,占总投资的21.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9279.461.1完成比例83.35%2完成固定资产投资万元7249.722.1完成比例78.13%3完成流动资金投资万元2029.743.1完成比例21.87%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员305人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元950.092工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元251.753企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元94.354品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元124.315其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元103.286职工工资总额万元10667.41五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9192.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3717.242882.26160.219192.851.1工程费用万元3717.242882.2612607.471.1.1建筑工程费用万元3717.243717.2433.39%1.1.2设备购置及安装费万元2882.262882.2625.89%1.2工程建设其他费用万元2593.352593.3523.29%1.2.1无形资产万元1060.471060.471.3预备费万元1532.881532.881.3.1基本预备费万元901.59901.591.3.2涨价预备费万元631.29631.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元9192.859192.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1940.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12607.477721.298182.9512607.4712607.4712607.471.1应收账款万元3782.242458.462836.683782.243782.243782.241.2存货万元5673.363687.684255.025673.365673.365673.361.2.1原辅材料万元1702.011106.311276.511702.011702.011702.011.2.2燃料动力万元85.1055.3263.8385.1085.1085.101.2.3在产品万元2609.751696.331957.312609.752609.752609.751.2.4产成品万元1276.51829.73957.381276.511276.511276.511.3现金万元3151.872048.712363.903151.873151.873151.872流动负债万元10667.416933.828000.5610667.4110667.4110667.412.1应付账款万元10667.416933.828000.5610667.4110667.4110667.413流动资金万元1940.061261.041455.051940.061940.061940.064铺底流动资金万元646.68420.35485.01646.68646.68646.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11132.91万元,其中:固定资产投资9192.85万元,占项目总投资的82.57%;流动资金1940.06万元,占项目总投资的17.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3717.24万元,占项目总投资的33.39%;设备购置费2882.26万元,占项目总投资的25.89%;其它投资2593.35万元,占项目总投资的23.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9192.85+1940.06=11132.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9192.8582.57%1.1项目建设投资万元9192.8582.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1940.0617.43%3总投资万元万元11132.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10476.70万元,总成本14655.52万元,利润总额-4178.82万元,净利润193.92万元,增值税340.24万元,税金及附加-3134.11万元,所得税-1044.70万元;第二年收入12088.50万元,总成本16486.89万元,利润总额-4398.39万元,净利润-3298.79万元,增值税392.59万元,税金及附加200.20万元,所得税-1099.60万元;第三年生产负荷100%,收入16118.00万元,总成本12323.01万元,利润总额3794.99万元,净利润2846.24万元,增值税523.45万元,税金及附加215.90万元,所得税948.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16118.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=523.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10476.7012088.5016118.0016118.0016118.001.1玻璃钢电能保护管万元10476.7012088.5016118.0016118.0016118.002现价增加值万元3352.543868.3251
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