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泓域咨询MACRO/ GFX发电机组项目立项申请报告GFX发电机组项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10269.15万元,同比增长23.74%(1970.26万元)。其中,主营业业务GFX发电机组生产及销售收入为9356.80万元,占营业总收入的91.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2672.73万元,较去年同期相比增长299.04万元,增长率12.60%;实现净利润2004.55万元,较去年同期相比增长303.43万元,增长率17.84%。二、项目概况(一)项目名称GFX发电机组项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34203.76平方米(折合约51.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.80%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度191.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34203.76平方米,建筑物基底占地面积26952.56平方米,总建筑面积53015.83平方米,其中:规划建设主体工程38583.73平方米,项目规划绿化面积2659.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费4225.35万元。(七)节能分析“GFX发电机组项目建设项目”,年用电量472492.36千瓦时,年总用水量14745.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.33吨标准煤/年。达产年综合节能量24.23吨标准煤/年,项目总节能率25.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11839.42万元,其中:固定资产投资9818.07万元,占项目总投资的82.93%;流动资金2021.35万元,占项目总投资的17.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18248.00万元,总成本费用14128.10万元,税金及附加205.01万元,利润总额4119.90万元,利税总额4893.17万元,税后净利润3089.92万元,达产年纳税总额1803.24万元;达产年投资利润率34.80%,投资利税率41.33%,投资回报率26.10%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位358个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地GFX发电机组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地GFX发电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“GFX发电机组项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位358个,达产年纳税总额1803.24万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.80%,投资利税率41.33%,全部投资回报率26.10%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34203.7651.28亩1.1容积率1.551.2建筑系数78.80%1.3投资强度万元/亩191.461.4基底面积平方米26952.561.5总建筑面积平方米53015.831.6绿化面积平方米2659.99绿化率5.02%2总投资万元11839.422.1固定资产投资万元9818.072.1.1土建工程投资万元4119.722.1.1.1土建工程投资占比万元34.80%2.1.2设备投资万元4225.352.1.2.1设备投资占比35.69%2.1.3其它投资万元1473.002.1.3.1其它投资占比12.44%2.1.4固定资产投资占比82.93%2.2流动资金万元2021.352.2.1流动资金占比17.07%3收入万元18248.004总成本万元14128.105利润总额万元4119.906净利润万元3089.927所得税万元1.558增值税万元568.269税金及附加万元205.0110纳税总额万元1803.2411利税总额万元4893.1712投资利润率34.80%13投资利税率41.33%14投资回报率26.10%15回收期年5.3316设备数量台(套)11217年用电量千瓦时472492.3618年用水量立方米14745.8219总能耗吨标准煤59.3320节能率25.46%21节能量吨标准煤24.2322员工数量人358第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.80%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度191.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19055.4619055.4638583.7338583.733298.061.1主要生产车间11433.2811433.2823150.2423150.242044.801.2辅助生产车间6097.756097.7512346.7912346.791055.381.3其他生产车间1524.441524.442237.862237.86197.882仓储工程4042.884042.889380.869380.86583.172.1成品贮存1010.721010.722345.222345.22145.792.2原料仓储2102.302102.304878.054878.05303.252.3辅助材料仓库929.86929.862157.602157.60134.133供配电工程215.62215.62215.62215.6215.083.1供配电室215.62215.62215.62215.6215.084给排水工程247.96247.96247.96247.9613.494.1给排水247.96247.96247.96247.9613.495服务性工程2560.492560.492560.492560.49159.185.1办公用房1450.521450.521450.521450.5293.585.2生活服务1109.971109.971109.971109.9785.996消防及环保工程722.33722.33722.33722.3350.526.1消防环保工程722.33722.33722.33722.3350.527项目总图工程107.81107.81107.81107.81-104.477.1场地及道路硬化7105.861430.961430.967.2场区围墙1430.967105.867105.867.3安全保卫室107.81107.81107.81107.818绿化工程2991.21104.69合计26952.5653015.8353015.834119.72六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6982.43万元,占计划投资的58.98%。其中:完成固定资产投资5363.25万元,占总投资的76.81%;完成流动资金投资1619.18,占总投资的23.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6982.431.1完成比例58.98%2完成固定资产投资万元5363.252.1完成比例76.81%3完成流动资金投资万元1619.183.1完成比例23.19%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员358人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1091.692工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元295.063企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元88.854品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元149.265其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元72.676职工工资总额万元9377.83五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9818.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4119.724225.35191.469818.071.1工程费用万元4119.724225.3511399.181.1.1建筑工程费用万元4119.724119.7234.80%1.1.2设备购置及安装费万元4225.354225.3535.69%1.2工程建设其他费用万元1473.001473.0012.44%1.2.1无形资产万元813.42813.421.3预备费万元659.58659.581.3.1基本预备费万元343.55343.551.3.2涨价预备费万元316.03316.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元9818.079818.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2021.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11399.186307.079531.2311399.1811399.1811399.181.1应收账款万元3419.751880.862735.803419.753419.753419.751.2存货万元5129.632821.304103.705129.635129.635129.631.2.1原辅材料万元1538.89846.391231.111538.891538.891538.891.2.2燃料动力万元76.9442.3261.5676.9476.9476.941.2.3在产品万元2359.631297.801887.702359.632359.632359.631.2.4产成品万元1154.17634.79923.331154.171154.171154.171.3现金万元2849.801567.392279.842849.802849.802849.802流动负债万元9377.835157.817502.269377.839377.839377.832.1应付账款万元9377.835157.817502.269377.839377.839377.833流动资金万元2021.351111.741617.082021.352021.352021.354铺底流动资金万元673.78370.58539.03673.78673.78673.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11839.42万元,其中:固定资产投资9818.07万元,占项目总投资的82.93%;流动资金2021.35万元,占项目总投资的17.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4119.72万元,占项目总投资的34.80%;设备购置费4225.35万元,占项目总投资的35.69%;其它投资1473.00万元,占项目总投资的12.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9818.07+2021.35=11839.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9818.0782.93%1.1项目建设投资万元9818.0782.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2021.3517.07%3总投资万元万元11839.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10036.40万元,总成本11994.50万元,利润总额-1958.10万元,净利润174.32万元,增值税312.54万元,税金及附加-1468.57万元,所得税-489.52万元;第二年收入14598.40万元,总成本16142.05万元,利润总额-1543.65万元,净利润-1157.74万元,增值税454.61万元,税金及附加191.37万元,所得税-385.91万元;第三年生产负荷100%,收入18248.00万元,总成本14128.10万元,利润总额4119.90万元,净利润3089.92万元,增值税568.26万元,税金及附加205.01万元,所得税1029.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18248.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=568.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10036.4014598.4018248.0018248.0018248.001.1GFX发电机组万元10036.4014598.4018248.0018248.0018248.002现价增加值万元3211.654671.495839
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