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文档简介
泓域咨询MACRO/ 辐条电机项目立项申请报告辐条电机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19861.65万元,同比增长25.00%(3972.79万元)。其中,主营业业务辐条电机生产及销售收入为16435.80万元,占营业总收入的82.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4111.76万元,较去年同期相比增长758.84万元,增长率22.63%;实现净利润3083.82万元,较去年同期相比增长297.65万元,增长率10.68%。二、项目概况(一)项目名称辐条电机项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积58329.15平方米(折合约87.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.34%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度190.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58329.15平方米,建筑物基底占地面积39278.85平方米,总建筑面积84577.27平方米,其中:规划建设主体工程57407.33平方米,项目规划绿化面积5228.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4528.56万元。(七)节能分析“辐条电机项目建设项目”,年用电量680138.39千瓦时,年总用水量22529.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.51吨标准煤/年。达产年综合节能量28.50吨标准煤/年,项目总节能率24.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21338.42万元,其中:固定资产投资16676.72万元,占项目总投资的78.15%;流动资金4661.70万元,占项目总投资的21.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32232.00万元,总成本费用25040.40万元,税金及附加352.35万元,利润总额7191.60万元,利税总额8535.89万元,税后净利润5393.70万元,达产年纳税总额3142.19万元;达产年投资利润率33.70%,投资利税率40.00%,投资回报率25.28%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位476个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区辐条电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区辐条电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“辐条电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位476个,达产年纳税总额3142.19万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.70%,投资利税率40.00%,全部投资回报率25.28%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58329.1587.45亩1.1容积率1.451.2建筑系数67.34%1.3投资强度万元/亩190.701.4基底面积平方米39278.851.5总建筑面积平方米84577.271.6绿化面积平方米5228.65绿化率6.18%2总投资万元21338.422.1固定资产投资万元16676.722.1.1土建工程投资万元7400.852.1.1.1土建工程投资占比万元34.68%2.1.2设备投资万元4528.562.1.2.1设备投资占比21.22%2.1.3其它投资万元4747.312.1.3.1其它投资占比22.25%2.1.4固定资产投资占比78.15%2.2流动资金万元4661.702.2.1流动资金占比21.85%3收入万元32232.004总成本万元25040.405利润总额万元7191.606净利润万元5393.707所得税万元1.458增值税万元991.949税金及附加万元352.3510纳税总额万元3142.1911利税总额万元8535.8912投资利润率33.70%13投资利税率40.00%14投资回报率25.28%15回收期年5.4616设备数量台(套)14017年用电量千瓦时680138.3918年用水量立方米22529.3019总能耗吨标准煤85.5120节能率24.66%21节能量吨标准煤28.5022员工数量人476第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.34%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度190.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27770.1527770.1557407.3357407.335525.711.1主要生产车间16662.0916662.0934444.4034444.403425.941.2辅助生产车间8886.458886.4518370.3518370.351768.231.3其他生产车间2221.612221.613329.633329.63331.542仓储工程5891.835891.8317660.4617660.461236.292.1成品贮存1472.961472.964415.114415.11309.072.2原料仓储3063.753063.759183.449183.44642.872.3辅助材料仓库1355.121355.124061.914061.91284.353供配电工程314.23314.23314.23314.2324.753.1供配电室314.23314.23314.23314.2324.754给排水工程361.37361.37361.37361.3722.134.1给排水361.37361.37361.37361.3722.135服务性工程3731.493731.493731.493731.49261.225.1办公用房2121.752121.752121.752121.75131.585.2生活服务1609.741609.741609.741609.74110.476消防及环保工程1052.671052.671052.671052.6782.906.1消防环保工程1052.671052.671052.671052.6782.907项目总图工程157.12157.12157.12157.1297.237.1场地及道路硬化9825.942254.052254.057.2场区围墙2254.059825.949825.947.3安全保卫室157.12157.12157.12157.128绿化工程4303.38150.62合计39278.8584577.2784577.277400.85六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11091.04万元,占计划投资的51.98%。其中:完成固定资产投资7563.61万元,占总投资的68.20%;完成流动资金投资3527.43,占总投资的31.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11091.041.1完成比例51.98%2完成固定资产投资万元7563.612.1完成比例68.20%3完成流动资金投资万元3527.433.1完成比例31.80%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员476人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元1403.742工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元456.283企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元120.724品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元212.325其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.555.3年工资额万元175.006职工工资总额万元19643.78五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16676.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7400.854528.56190.7016676.721.1工程费用万元7400.854528.5624305.481.1.1建筑工程费用万元7400.857400.8534.68%1.1.2设备购置及安装费万元4528.564528.5621.22%1.2工程建设其他费用万元4747.314747.3122.25%1.2.1无形资产万元2334.682334.681.3预备费万元2412.632412.631.3.1基本预备费万元1313.981313.981.3.2涨价预备费万元1098.651098.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元16676.7216676.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4661.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24305.4811191.9814801.2824305.4824305.4824305.481.1应收账款万元7291.644010.405468.737291.647291.647291.641.2存货万元10937.476015.618203.1010937.4710937.4710937.471.2.1原辅材料万元3281.241804.682460.933281.243281.243281.241.2.2燃料动力万元164.0690.23123.05164.06164.06164.061.2.3在产品万元5031.242767.183773.435031.245031.245031.241.2.4产成品万元2460.931353.511845.702460.932460.932460.931.3现金万元6076.373342.004557.286076.376076.376076.372流动负债万元19643.7810804.0814732.8419643.7819643.7819643.782.1应付账款万元19643.7810804.0814732.8419643.7819643.7819643.783流动资金万元4661.702563.933496.274661.704661.704661.704铺底流动资金万元1553.88854.641165.421553.881553.881553.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21338.42万元,其中:固定资产投资16676.72万元,占项目总投资的78.15%;流动资金4661.70万元,占项目总投资的21.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7400.85万元,占项目总投资的34.68%;设备购置费4528.56万元,占项目总投资的21.22%;其它投资4747.31万元,占项目总投资的22.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16676.72+4661.70=21338.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16676.7278.15%1.1项目建设投资万元16676.7278.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4661.7021.85%3总投资万元万元21338.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17727.60万元,总成本6847.72万元,利润总额10879.88万元,净利润298.78万元,增值税545.57万元,税金及附加8159.91万元,所得税2719.97万元;第二年收入24174.00万元,总成本8756.96万元,利润总额15417.04万元,净利润11562.78万元,增值税743.96万元,税金及附加322.59万元,所得税3854.26万元;第三年生产负荷100%,收入32232.00万元,总成本25040.40万元,利润总额7191.60万元,净利润5393.70万元,增值税991.94万元,税金及附加352.35万元,所得税1797.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32232.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=991.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17727.6024174.0032232.0032232.0032232.001.1辐条电机万元17727.6024174.0032232.0032232.0032232.002现价增加值万元5672.837735.6810314.2410314.2410314.2
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