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泓域咨询MACRO/ 石油沥青投资项目立项申请报告石油沥青投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6009.60万元,同比增长28.67%(1339.22万元)。其中,主营业业务石油沥青生产及销售收入为5453.09万元,占营业总收入的90.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1451.36万元,较去年同期相比增长270.76万元,增长率22.93%;实现净利润1088.52万元,较去年同期相比增长237.03万元,增长率27.84%。二、项目概况(一)项目名称石油沥青投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8304.15平方米(折合约12.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.65%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度185.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8304.15平方米,建筑物基底占地面积5451.67平方米,总建筑面积13369.68平方米,其中:规划建设主体工程10447.07平方米,项目规划绿化面积693.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1010.62万元。(七)节能分析“石油沥青投资项目建设项目”,年用电量1095349.09千瓦时,年总用水量3866.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.95吨标准煤/年。达产年综合节能量38.06吨标准煤/年,项目总节能率27.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2948.38万元,其中:固定资产投资2314.21万元,占项目总投资的78.49%;流动资金634.17万元,占项目总投资的21.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6160.00万元,总成本费用4647.43万元,税金及附加58.25万元,利润总额1512.57万元,利税总额1779.45万元,税后净利润1134.43万元,达产年纳税总额645.02万元;达产年投资利润率51.30%,投资利税率60.35%,投资回报率38.48%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位100个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区石油沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区石油沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石油沥青投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位100个,达产年纳税总额645.02万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.30%,投资利税率60.35%,全部投资回报率38.48%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8304.1512.45亩1.1容积率1.611.2建筑系数65.65%1.3投资强度万元/亩185.881.4基底面积平方米5451.671.5总建筑面积平方米13369.681.6绿化面积平方米693.26绿化率5.19%2总投资万元2948.382.1固定资产投资万元2314.212.1.1土建工程投资万元937.962.1.1.1土建工程投资占比万元31.81%2.1.2设备投资万元1010.622.1.2.1设备投资占比34.28%2.1.3其它投资万元365.632.1.3.1其它投资占比12.40%2.1.4固定资产投资占比78.49%2.2流动资金万元634.172.2.1流动资金占比21.51%3收入万元6160.004总成本万元4647.435利润总额万元1512.576净利润万元1134.437所得税万元1.618增值税万元208.639税金及附加万元58.2510纳税总额万元645.0211利税总额万元1779.4512投资利润率51.30%13投资利税率60.35%14投资回报率38.48%15回收期年4.1016设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1095349.0918年用水量立方米3866.5519总能耗吨标准煤134.9520节能率27.03%21节能量吨标准煤38.0622员工数量人100第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.65%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度185.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3854.333854.3310447.0710447.07806.211.1主要生产车间2312.602312.606268.246268.24499.851.2辅助生产车间1233.391233.393343.063343.06257.991.3其他生产车间308.35308.35605.93605.9348.372仓储工程817.75817.751899.701899.70106.622.1成品贮存204.44204.44474.93474.9326.662.2原料仓储425.23425.23987.84987.8455.442.3辅助材料仓库188.08188.08436.93436.9324.523供配电工程43.6143.6143.6143.612.753.1供配电室43.6143.6143.6143.612.754给排水工程50.1650.1650.1650.162.464.1给排水50.1650.1650.1650.162.465服务性工程517.91517.91517.91517.9129.075.1办公用房241.87241.87241.87241.8716.595.2生活服务276.04276.04276.04276.0414.706消防及环保工程146.10146.10146.10146.109.226.1消防环保工程146.10146.10146.10146.109.227项目总图工程21.8121.8121.8121.81-38.427.1场地及道路硬化1474.46302.10302.107.2场区围墙302.101474.461474.467.3安全保卫室21.8121.8121.8121.818绿化工程572.9020.05合计5451.6713369.6813369.68937.96六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2571.87万元,占计划投资的87.23%。其中:完成固定资产投资1877.71万元,占总投资的73.01%;完成流动资金投资694.16,占总投资的26.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2571.871.1完成比例87.23%2完成固定资产投资万元1877.712.1完成比例73.01%3完成流动资金投资万元694.163.1完成比例26.99%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员100人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人681.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元313.822工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元100.173企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元30.104品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元46.495其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元33.726职工工资总额万元3902.46五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2314.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元937.961010.62185.882314.211.1工程费用万元937.961010.624536.631.1.1建筑工程费用万元937.96937.9631.81%1.1.2设备购置及安装费万元1010.621010.6234.28%1.2工程建设其他费用万元365.63365.6312.40%1.2.1无形资产万元157.47157.471.3预备费万元208.16208.161.3.1基本预备费万元124.58124.581.3.2涨价预备费万元83.5883.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元2314.212314.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金634.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4536.632279.993389.974536.634536.634536.631.1应收账款万元1360.99748.541088.791360.991360.991360.991.2存货万元2041.481122.821633.192041.482041.482041.481.2.1原辅材料万元612.44336.84489.96612.44612.44612.441.2.2燃料动力万元30.6216.8424.5030.6230.6230.621.2.3在产品万元939.08516.49751.26939.08939.08939.081.2.4产成品万元459.33252.63367.47459.33459.33459.331.3现金万元1134.16623.79907.331134.161134.161134.162流动负债万元3902.462146.353121.973902.463902.463902.462.1应付账款万元3902.462146.353121.973902.463902.463902.463流动资金万元634.17348.79507.34634.17634.17634.174铺底流动资金万元211.39116.26169.11211.39211.39211.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2948.38万元,其中:固定资产投资2314.21万元,占项目总投资的78.49%;流动资金634.17万元,占项目总投资的21.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资937.96万元,占项目总投资的31.81%;设备购置费1010.62万元,占项目总投资的34.28%;其它投资365.63万元,占项目总投资的12.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2314.21+634.17=2948.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2314.2178.49%1.1项目建设投资万元2314.2178.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元634.1721.51%3总投资万元万元2948.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3388.00万元,总成本14732.65万元,利润总额-11344.65万元,净利润46.99万元,增值税114.75万元,税金及附加-8508.49万元,所得税-2836.16万元;第二年收入4928.00万元,总成本19946.69万元,利润总额-15018.69万元,净利润-11264.02万元,增值税166.90万元,税金及附加53.24万元,所得税-3754.67万元;第三年生产负荷100%,收入6160.00万元,总成本4647.43万元,利润总额1512.57万元,净利润1134.43万元,增值税208.63万元,税金及附加58.25万元,所得税378.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6160.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=208.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3388.004928.006160.006160.006160.001.1石油沥青万元3388.004928.006160.006160.006160.002现价增加值万元1084.161576.96197

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