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泓域咨询MACRO/ 乒乓球拍胶面投资项目立项申请报告乒乓球拍胶面投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13770.87万元,同比增长13.47%(1634.62万元)。其中,主营业业务乒乓球拍胶面生产及销售收入为11439.50万元,占营业总收入的83.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3518.11万元,较去年同期相比增长324.27万元,增长率10.15%;实现净利润2638.58万元,较去年同期相比增长445.63万元,增长率20.32%。二、项目概况(一)项目名称乒乓球拍胶面投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积27620.47平方米(折合约41.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.18%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度189.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27620.47平方米,建筑物基底占地面积18279.23平方米,总建筑面积36182.82平方米,其中:规划建设主体工程24397.42平方米,项目规划绿化面积2170.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3170.57万元。(七)节能分析“乒乓球拍胶面投资项目建设项目”,年用电量1319675.15千瓦时,年总用水量10561.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.09吨标准煤/年。达产年综合节能量54.36吨标准煤/年,项目总节能率21.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9777.67万元,其中:固定资产投资7842.64万元,占项目总投资的80.21%;流动资金1935.03万元,占项目总投资的19.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16118.00万元,总成本费用12618.32万元,税金及附加168.41万元,利润总额3499.68万元,利税总额4150.80万元,税后净利润2624.76万元,达产年纳税总额1526.04万元;达产年投资利润率35.79%,投资利税率42.45%,投资回报率26.84%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位251个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地乒乓球拍胶面行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地乒乓球拍胶面产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“乒乓球拍胶面投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位251个,达产年纳税总额1526.04万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.79%,投资利税率42.45%,全部投资回报率26.84%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面推广先进质量管理方法。质检总局汇通有关单位组织策划质量主题宣传系列活动,利用全国“质量月”等活动平台,大力宣传贯彻党中央、国务院关于质量工作的决策部署,宣传贯彻习近平总书记关于质量发展的重要论述,让“质量强国”、“质量第一”理念深入人心,营造浓厚质量氛围。坚持问题导向,部署开展了以“服务零距离、质量零缺陷”为主题的质量技术服务中小企业活动,旨在针对中小企业发展面临的难点和瓶颈,协同发挥质量基础设施作用,把计量、标准、认证认可、检验检测等工作沉到企业一线,根据企业实际,像“滴灌”一样、像精准扶贫一样,对中小企业实施精准质量帮扶,助力中小企业加强全面质量管理,提升整体质量水平,提升质量效益。工业和信息化部把提升质量作为工业转型升级的重要内容,以“开发品种、提升质量、创建品牌和改善服务”为重点,推进工业质量品牌建设。2012年以来,通过开展“质量品牌建设年”、“质量品牌能力提升”等专项行动,已经形成“常规工作+专项行动”的推进模式,形成质量标杆、企业品牌培育、区域品牌建设等一批有较大社会影响的标志性活动,并逐步向民营企业拓展和倾斜。树立了122个全国性质量标杆,通过专题会议、线上交流、现场推广等多种形式进行推广,举办23场全国性、上百场地方和行业性交流活动,一万余人次参与活动,3000多家企业实施深化实践标杆经验行动。2016年起,国务院开展了消费品工业“增品种、提品质、创品牌”专项行动。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27620.4741.41亩1.1容积率1.311.2建筑系数66.18%1.3投资强度万元/亩189.391.4基底面积平方米18279.231.5总建筑面积平方米36182.821.6绿化面积平方米2170.60绿化率6.00%2总投资万元9777.672.1固定资产投资万元7842.642.1.1土建工程投资万元3097.862.1.1.1土建工程投资占比万元31.68%2.1.2设备投资万元3170.572.1.2.1设备投资占比32.43%2.1.3其它投资万元1574.212.1.3.1其它投资占比16.10%2.1.4固定资产投资占比80.21%2.2流动资金万元1935.032.2.1流动资金占比19.79%3收入万元16118.004总成本万元12618.325利润总额万元3499.686净利润万元2624.767所得税万元1.318增值税万元482.719税金及附加万元168.4110纳税总额万元1526.0411利税总额万元4150.8012投资利润率35.79%13投资利税率42.45%14投资回报率26.84%15回收期年5.2316设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1319675.1518年用水量立方米10561.6819总能耗吨标准煤163.0920节能率21.29%21节能量吨标准煤54.3622员工数量人251第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.18%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度189.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12923.4212923.4224397.4224397.422297.711.1主要生产车间7754.057754.0514638.4514638.451424.581.2辅助生产车间4135.494135.497807.177807.17735.271.3其他生产车间1033.871033.871415.051415.05137.862仓储工程2741.882741.887660.517660.51524.702.1成品贮存685.47685.471915.131915.13131.182.2原料仓储1425.781425.783983.473983.47272.842.3辅助材料仓库630.63630.631761.921761.92120.683供配电工程146.23146.23146.23146.2311.273.1供配电室146.23146.23146.23146.2311.274给排水工程168.17168.17168.17168.1710.084.1给排水168.17168.17168.17168.1710.085服务性工程1736.531736.531736.531736.53118.945.1办公用房723.04723.04723.04723.0459.415.2生活服务1013.491013.491013.491013.4959.986消防及环保工程489.88489.88489.88489.8837.756.1消防环保工程489.88489.88489.88489.8837.757项目总图工程73.1273.1273.1273.1221.797.1场地及道路硬化4639.75895.89895.897.2场区围墙895.894639.754639.757.3安全保卫室73.1273.1273.1273.128绿化工程2160.5475.62合计18279.2336182.8236182.823097.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8935.60万元,占计划投资的91.39%。其中:完成固定资产投资6153.17万元,占总投资的68.86%;完成流动资金投资2782.43,占总投资的31.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8935.601.1完成比例91.39%2完成固定资产投资万元6153.172.1完成比例68.86%3完成流动资金投资万元2782.433.1完成比例31.14%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员251人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元835.802工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元244.613企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元62.054品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元113.275其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元48.076职工工资总额万元9394.72五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7842.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3097.863170.57189.397842.641.1工程费用万元3097.863170.5711329.751.1.1建筑工程费用万元3097.863097.8631.68%1.1.2设备购置及安装费万元3170.573170.5732.43%1.2工程建设其他费用万元1574.211574.2116.10%1.2.1无形资产万元818.09818.091.3预备费万元756.12756.121.3.1基本预备费万元390.34390.341.3.2涨价预备费万元365.78365.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元7842.647842.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1935.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11329.755134.978651.9711329.7511329.7511329.751.1应收账款万元3398.921359.572719.143398.923398.923398.921.2存货万元5098.392039.364078.715098.395098.395098.391.2.1原辅材料万元1529.52611.811223.611529.521529.521529.521.2.2燃料动力万元76.4830.5961.1876.4876.4876.481.2.3在产品万元2345.26938.101876.212345.262345.262345.261.2.4产成品万元1147.14458.86917.711147.141147.141147.141.3现金万元2832.441132.982265.952832.442832.442832.442流动负债万元9394.723757.897515.789394.729394.729394.722.1应付账款万元9394.723757.897515.789394.729394.729394.723流动资金万元1935.03774.011548.021935.031935.031935.034铺底流动资金万元645.00258.00516.01645.00645.00645.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9777.67万元,其中:固定资产投资7842.64万元,占项目总投资的80.21%;流动资金1935.03万元,占项目总投资的19.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3097.86万元,占项目总投资的31.68%;设备购置费3170.57万元,占项目总投资的32.43%;其它投资1574.21万元,占项目总投资的16.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7842.64+1935.03=9777.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7842.6480.21%1.1项目建设投资万元7842.6480.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1935.0319.79%3总投资万元万元9777.67二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6447.20万元,总成本2631.21万元,利润总额3815.99万元,净利润133.65万元,增值税193.08万元,税金及附加2861.99万元,所得税954.00万元;第二年收入12894.40万元,总成本4478.60万元,利润总额8415.80万元,净利润6311.85万元,增值税386.17万元,税金及附加156.82万元,所得税2103.95万元;第三年生产负荷100%,收入16118.00万元,总成本12618.32万元,利润总额3499.68万元,净利润2624.76万元,增值税482.71万元,税金及附加168.41万元,所得税874.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16118.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=482.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6447.2012894.4016118.0016118.0016118.001.1乒乓球拍胶面万元6447.2012894.4016118.0016118.0016118.002现价增加值万元2063.

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