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泓域咨询MACRO/ 铌丝项目立项说明及投资计划铌丝项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入21314.37万元,同比增长31.81%(5143.76万元)。其中,主营业业务铌丝生产及销售收入为19155.00万元,占营业总收入的89.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4987.49万元,较去年同期相比增长488.69万元,增长率10.86%;实现净利润3740.62万元,较去年同期相比增长588.53万元,增长率18.67%。二、项目概况(一)项目名称铌丝项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49131.22平方米(折合约73.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.17%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度166.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49131.22平方米,建筑物基底占地面积32510.13平方米,总建筑面积58957.46平方米,其中:规划建设主体工程36247.42平方米,项目规划绿化面积3484.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5378.30万元。(七)节能分析“铌丝项目建设项目”,年用电量729853.02千瓦时,年总用水量19509.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.37吨标准煤/年。达产年综合节能量37.32吨标准煤/年,项目总节能率22.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14745.25万元,其中:固定资产投资12265.86万元,占项目总投资的83.19%;流动资金2479.39万元,占项目总投资的16.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20703.00万元,总成本费用15856.60万元,税金及附加276.74万元,利润总额4846.40万元,利税总额5791.61万元,税后净利润3634.80万元,达产年纳税总额2156.81万元;达产年投资利润率32.87%,投资利税率39.28%,投资回报率24.65%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位391个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区铌丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区铌丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铌丝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位391个,达产年纳税总额2156.81万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.87%,投资利税率39.28%,全部投资回报率24.65%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,创新金融支持方式。为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融支持。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49131.2273.66亩1.1容积率1.201.2建筑系数66.17%1.3投资强度万元/亩166.521.4基底面积平方米32510.131.5总建筑面积平方米58957.461.6绿化面积平方米3484.41绿化率5.91%2总投资万元14745.252.1固定资产投资万元12265.862.1.1土建工程投资万元4617.332.1.1.1土建工程投资占比万元31.31%2.1.2设备投资万元5378.302.1.2.1设备投资占比36.47%2.1.3其它投资万元2270.232.1.3.1其它投资占比15.40%2.1.4固定资产投资占比83.19%2.2流动资金万元2479.392.2.1流动资金占比16.81%3收入万元20703.004总成本万元15856.605利润总额万元4846.406净利润万元3634.807所得税万元1.208增值税万元668.479税金及附加万元276.7410纳税总额万元2156.8111利税总额万元5791.6112投资利润率32.87%13投资利税率39.28%14投资回报率24.65%15回收期年5.5616设备数量台(套)11617年用电量千瓦时729853.0218年用水量立方米19509.0319总能耗吨标准煤91.3720节能率22.68%21节能量吨标准煤37.3222员工数量人391第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.17%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度166.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22984.6622984.6636247.4236247.423122.641.1主要生产车间13790.8013790.8021748.4521748.451936.041.2辅助生产车间7355.097355.0911599.1711599.17999.241.3其他生产车间1838.771838.772102.352102.35187.362仓储工程4876.524876.5214761.5314761.53924.852.1成品贮存1219.131219.133690.383690.38231.212.2原料仓储2535.792535.797676.007676.00480.922.3辅助材料仓库1121.601121.603395.153395.15212.723供配电工程260.08260.08260.08260.0818.333.1供配电室260.08260.08260.08260.0818.334给排水工程299.09299.09299.09299.0916.404.1给排水299.09299.09299.09299.0916.405服务性工程3088.463088.463088.463088.46193.505.1办公用房1670.251670.251670.251670.2592.305.2生活服务1418.211418.211418.211418.2199.206消防及环保工程871.27871.27871.27871.2761.416.1消防环保工程871.27871.27871.27871.2761.417项目总图工程130.04130.04130.04130.04146.707.1场地及道路硬化9026.731517.251517.257.2场区围墙1517.259026.739026.737.3安全保卫室130.04130.04130.04130.048绿化工程3814.18133.50合计32510.1358957.4658957.464617.33六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13795.02万元,占计划投资的93.56%。其中:完成固定资产投资10771.29万元,占总投资的78.08%;完成流动资金投资3023.73,占总投资的21.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13795.021.1完成比例93.56%2完成固定资产投资万元10771.292.1完成比例78.08%3完成流动资金投资万元3023.733.1完成比例21.92%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员391人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2661.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元1441.732工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元395.113企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元104.214品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元180.275其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.825.3年工资额万元81.006职工工资总额万元10937.66五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12265.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4617.335378.30166.5212265.861.1工程费用万元4617.335378.3013417.051.1.1建筑工程费用万元4617.334617.3331.31%1.1.2设备购置及安装费万元5378.305378.3036.47%1.2工程建设其他费用万元2270.232270.2315.40%1.2.1无形资产万元1125.641125.641.3预备费万元1144.591144.591.3.1基本预备费万元461.78461.781.3.2涨价预备费万元682.81682.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元12265.8612265.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2479.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13417.056053.5710069.8813417.0513417.0513417.051.1应收账款万元4025.111811.303220.094025.114025.114025.111.2存货万元6037.672716.954830.146037.676037.676037.671.2.1原辅材料万元1811.30815.091449.041811.301811.301811.301.2.2燃料动力万元90.5740.7572.4590.5790.5790.571.2.3在产品万元2777.331249.802221.862777.332777.332777.331.2.4产成品万元1358.48611.311086.781358.481358.481358.481.3现金万元3354.261509.422683.413354.263354.263354.262流动负债万元10937.664921.958750.1310937.6610937.6610937.662.1应付账款万元10937.664921.958750.1310937.6610937.6610937.663流动资金万元2479.391115.731983.512479.392479.392479.394铺底流动资金万元826.46371.91661.17826.46826.46826.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14745.25万元,其中:固定资产投资12265.86万元,占项目总投资的83.19%;流动资金2479.39万元,占项目总投资的16.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4617.33万元,占项目总投资的31.31%;设备购置费5378.30万元,占项目总投资的36.47%;其它投资2270.23万元,占项目总投资的15.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12265.86+2479.39=14745.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12265.8683.19%1.1项目建设投资万元12265.8683.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2479.3916.81%3总投资万元万元14745.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9316.35万元,总成本3215.83万元,利润总额6100.52万元,净利润232.62万元,增值税300.81万元,税金及附加4575.39万元,所得税1525.13万元;第二年收入16562.40万元,总成本5036.71万元,利润总额11525.69万元,净利润8644.27万元,增值税534.78万元,税金及附加260.70万元,所得税2881.42万元;第三年生产负荷100%,收入20703.00万元,总成本15856.60万元,利润总额4846.40万元,净利润3634.80万元,增值税668.47万元,税金及附加276.74万元,所得税1211.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20703.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=668.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9316.3516562.4020703.0020703.0020703.001.1铌丝万元9316.3516562.4020703.0020703.0020703.002现价增加值万元2981.235299.976624.966624.966624.963增值税万元300.81534.786

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