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泓域咨询MACRO/ 镀镍钢带投资项目立项申请报告镀镍钢带投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3587.48万元,同比增长22.51%(659.24万元)。其中,主营业业务镀镍钢带生产及销售收入为3253.47万元,占营业总收入的90.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额790.74万元,较去年同期相比增长157.37万元,增长率24.85%;实现净利润593.06万元,较去年同期相比增长98.57万元,增长率19.93%。二、项目概况(一)项目名称镀镍钢带投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积14313.82平方米(折合约21.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度172.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14313.82平方米,建筑物基底占地面积9295.39平方米,总建筑面积22902.11平方米,其中:规划建设主体工程14028.64平方米,项目规划绿化面积1667.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1245.78万元。(七)节能分析“镀镍钢带投资项目建设项目”,年用电量666713.00千瓦时,年总用水量4390.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.31吨标准煤/年。达产年综合节能量23.22吨标准煤/年,项目总节能率24.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4336.23万元,其中:固定资产投资3710.86万元,占项目总投资的85.58%;流动资金625.37万元,占项目总投资的14.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5980.00万元,总成本费用4757.17万元,税金及附加77.50万元,利润总额1222.83万元,利税总额1469.00万元,税后净利润917.12万元,达产年纳税总额551.88万元;达产年投资利润率28.20%,投资利税率33.88%,投资回报率21.15%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地镀镍钢带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地镀镍钢带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“镀镍钢带投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额551.88万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.20%,投资利税率33.88%,全部投资回报率21.15%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14313.8221.46亩1.1容积率1.601.2建筑系数64.94%1.3投资强度万元/亩172.921.4基底面积平方米9295.391.5总建筑面积平方米22902.111.6绿化面积平方米1667.34绿化率7.28%2总投资万元4336.232.1固定资产投资万元3710.862.1.1土建工程投资万元1881.592.1.1.1土建工程投资占比万元43.39%2.1.2设备投资万元1245.782.1.2.1设备投资占比28.73%2.1.3其它投资万元583.492.1.3.1其它投资占比13.46%2.1.4固定资产投资占比85.58%2.2流动资金万元625.372.2.1流动资金占比14.42%3收入万元5980.004总成本万元4757.175利润总额万元1222.836净利润万元917.127所得税万元1.608增值税万元168.679税金及附加万元77.5010纳税总额万元551.8811利税总额万元1469.0012投资利润率28.20%13投资利税率33.88%14投资回报率21.15%15回收期年6.2316设备数量台(套)5217年用电量千瓦时666713.0018年用水量立方米4390.0419总能耗吨标准煤82.3120节能率24.03%21节能量吨标准煤23.2222员工数量人111第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度172.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6571.846571.8414028.6414028.641267.821.1主要生产车间3943.103943.108417.188417.18786.051.2辅助生产车间2102.992102.994489.164489.16405.701.3其他生产车间525.75525.75813.66813.6676.072仓储工程1394.311394.315767.765767.76379.092.1成品贮存348.58348.581441.941441.9494.772.2原料仓储725.04725.042999.242999.24197.132.3辅助材料仓库320.69320.691326.581326.5887.193供配电工程74.3674.3674.3674.365.503.1供配电室74.3674.3674.3674.365.504给排水工程85.5285.5285.5285.524.924.1给排水85.5285.5285.5285.524.925服务性工程883.06883.06883.06883.0658.045.1办公用房492.11492.11492.11492.1125.615.2生活服务390.95390.95390.95390.9531.316消防及环保工程249.12249.12249.12249.1218.426.1消防环保工程249.12249.12249.12249.1218.427项目总图工程37.1837.1837.1837.18118.677.1场地及道路硬化2530.14402.68402.687.2场区围墙402.682530.142530.147.3安全保卫室37.1837.1837.1837.188绿化工程832.3929.13合计9295.3922902.1122902.111881.59六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2549.09万元,占计划投资的58.79%。其中:完成固定资产投资1536.95万元,占总投资的60.29%;完成流动资金投资1012.14,占总投资的39.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2549.091.1完成比例58.79%2完成固定资产投资万元1536.952.1完成比例60.29%3完成流动资金投资万元1012.143.1完成比例39.71%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员111人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元362.262工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元112.723企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元27.054品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元47.265其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.865.3年工资额万元31.386职工工资总额万元3987.34五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3710.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1881.591245.78172.923710.861.1工程费用万元1881.591245.784612.711.1.1建筑工程费用万元1881.591881.5943.39%1.1.2设备购置及安装费万元1245.781245.7828.73%1.2工程建设其他费用万元583.49583.4913.46%1.2.1无形资产万元322.29322.291.3预备费万元261.20261.201.3.1基本预备费万元140.11140.111.3.2涨价预备费万元121.09121.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元3710.863710.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金625.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4612.711762.222955.254612.714612.714612.711.1应收账款万元1383.81622.721037.861383.811383.811383.811.2存货万元2075.72934.071556.792075.722075.722075.721.2.1原辅材料万元622.72280.22467.04622.72622.72622.721.2.2燃料动力万元31.1414.0123.3531.1431.1431.141.2.3在产品万元954.83429.67716.12954.83954.83954.831.2.4产成品万元467.04210.17350.28467.04467.04467.041.3现金万元1153.18518.93864.881153.181153.181153.182流动负债万元3987.341794.302990.513987.343987.343987.342.1应付账款万元3987.341794.302990.513987.343987.343987.343流动资金万元625.37281.42469.03625.37625.37625.374铺底流动资金万元208.4593.81156.34208.45208.45208.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4336.23万元,其中:固定资产投资3710.86万元,占项目总投资的85.58%;流动资金625.37万元,占项目总投资的14.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1881.59万元,占项目总投资的43.39%;设备购置费1245.78万元,占项目总投资的28.73%;其它投资583.49万元,占项目总投资的13.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3710.86+625.37=4336.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3710.8685.58%1.1项目建设投资万元3710.8685.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元625.3714.42%3总投资万元万元4336.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2691.00万元,总成本15808.74万元,利润总额-13117.74万元,净利润66.36万元,增值税75.90万元,税金及附加-9838.31万元,所得税-3279.43万元;第二年收入4485.00万元,总成本23302.08万元,利润总额-18817.08万元,净利润-14112.81万元,增值税126.50万元,税金及附加72.44万元,所得税-4704.27万元;第三年生产负荷100%,收入5980.00万元,总成本4757.17万元,利润总额1222.83万元,净利润917.12万元,增值税168.67万元,税金及附加77.50万元,所得税305.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5980.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=168.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2691.004485.005980.005980.005980.001.1镀镍钢带万元2691.004485.005980.005980.005980.002现价增加值万元861.12

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