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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锻件铸钢投资项目立项申请报告锻件铸钢投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入7753.43万元,同比增长16.86%(1118.90万元)。其中,主营业业务锻件铸钢生产及销售收入为7209.47万元,占营业总收入的92.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2263.11万元,较去年同期相比增长400.89万元,增长率21.53%;实现净利润1697.33万元,较去年同期相比增长285.58万元,增长率20.23%。二、项目概况(一)项目名称锻件铸钢投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21757.54平方米(折合约32.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度161.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21757.54平方米,建筑物基底占地面积13911.77平方米,总建筑面积28937.53平方米,其中:规划建设主体工程20140.30平方米,项目规划绿化面积1832.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2369.24万元。(七)节能分析“锻件铸钢投资项目建设项目”,年用电量1179318.80千瓦时,年总用水量4020.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.28吨标准煤/年。达产年综合节能量38.62吨标准煤/年,项目总节能率27.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6229.47万元,其中:固定资产投资5272.04万元,占项目总投资的84.63%;流动资金957.43万元,占项目总投资的15.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8838.00万元,总成本费用6634.18万元,税金及附加123.51万元,利润总额2203.82万元,利税总额2631.31万元,税后净利润1652.87万元,达产年纳税总额978.45万元;达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.24%,投资回报率26.53%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位144个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区锻件铸钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区锻件铸钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“锻件铸钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位144个,达产年纳税总额978.45万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.24%,全部投资回报率26.53%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21757.5432.62亩1.1容积率1.331.2建筑系数63.94%1.3投资强度万元/亩161.621.4基底面积平方米13911.771.5总建筑面积平方米28937.531.6绿化面积平方米1832.30绿化率6.33%2总投资万元6229.472.1固定资产投资万元5272.042.1.1土建工程投资万元2151.302.1.1.1土建工程投资占比万元34.53%2.1.2设备投资万元2369.242.1.2.1设备投资占比38.03%2.1.3其它投资万元751.502.1.3.1其它投资占比12.06%2.1.4固定资产投资占比84.63%2.2流动资金万元957.432.2.1流动资金占比15.37%3收入万元8838.004总成本万元6634.185利润总额万元2203.826净利润万元1652.877所得税万元1.338增值税万元303.989税金及附加万元123.5110纳税总额万元978.4511利税总额万元2631.3112投资利润率35.38%13投资利税率42.24%14投资回报率26.53%15回收期年5.2716设备数量台(套)6317年用电量千瓦时1179318.8018年用水量立方米4020.6219总能耗吨标准煤145.2820节能率27.06%21节能量吨标准煤38.6222员工数量人144第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度161.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9835.629835.6220140.3020140.301647.021.1主要生产车间5901.375901.3712084.1812084.181021.151.2辅助生产车间3147.403147.406444.906444.90527.051.3其他生产车间786.85786.851168.141168.1498.822仓储工程2086.772086.775718.205718.20340.092.1成品贮存521.69521.691429.551429.5585.022.2原料仓储1085.121085.122973.462973.46176.852.3辅助材料仓库479.96479.961315.191315.1978.223供配电工程111.29111.29111.29111.297.453.1供配电室111.29111.29111.29111.297.454给排水工程127.99127.99127.99127.996.664.1给排水127.99127.99127.99127.996.665服务性工程1321.621321.621321.621321.6278.605.1办公用房683.48683.48683.48683.4831.775.2生活服务638.14638.14638.14638.1438.626消防及环保工程372.84372.84372.84372.8424.956.1消防环保工程372.84372.84372.84372.8424.957项目总图工程55.6555.6555.6555.657.317.1场地及道路硬化3866.84813.07813.077.2场区围墙813.073866.843866.847.3安全保卫室55.6555.6555.6555.658绿化工程1120.6539.22合计13911.7728937.5328937.532151.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5815.51万元,占计划投资的93.35%。其中:完成固定资产投资4232.81万元,占总投资的72.78%;完成流动资金投资1582.70,占总投资的27.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5815.511.1完成比例93.35%2完成固定资产投资万元4232.812.1完成比例72.78%3完成流动资金投资万元1582.703.1完成比例27.22%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员144人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人981.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元533.632工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元142.673企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元38.004品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元68.645其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.665.3年工资额万元42.316职工工资总额万元5275.78五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5272.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2151.302369.24161.625272.041.1工程费用万元2151.302369.246233.211.1.1建筑工程费用万元2151.302151.3034.53%1.1.2设备购置及安装费万元2369.242369.2438.03%1.2工程建设其他费用万元751.50751.5012.06%1.2.1无形资产万元405.27405.271.3预备费万元346.23346.231.3.1基本预备费万元195.47195.471.3.2涨价预备费万元150.76150.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5272.045272.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金957.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6233.213996.375438.526233.216233.216233.211.1应收账款万元1869.961121.981495.971869.961869.961869.961.2存货万元2804.941682.972243.962804.942804.942804.941.2.1原辅材料万元841.48504.89673.19841.48841.48841.481.2.2燃料动力万元42.0725.2433.6642.0742.0742.071.2.3在产品万元1290.27774.161032.221290.271290.271290.271.2.4产成品万元631.11378.67504.89631.11631.11631.111.3现金万元1558.30934.981246.641558.301558.301558.302流动负债万元5275.783165.474220.625275.785275.785275.782.1应付账款万元5275.783165.474220.625275.785275.785275.783流动资金万元957.43574.46765.94957.43957.43957.434铺底流动资金万元319.14191.49255.31319.14319.14319.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6229.47万元,其中:固定资产投资5272.04万元,占项目总投资的84.63%;流动资金957.43万元,占项目总投资的15.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2151.30万元,占项目总投资的34.53%;设备购置费2369.24万元,占项目总投资的38.03%;其它投资751.50万元,占项目总投资的12.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5272.04+957.43=6229.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5272.0484.63%1.1项目建设投资万元5272.0484.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元957.4315.37%3总投资万元万元6229.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5302.80万元,总成本11445.18万元,利润总额-6142.38万元,净利润108.92万元,增值税182.39万元,税金及附加-4606.78万元,所得税-1535.60万元;第二年收入7070.40万元,总成本14455.21万元,利润总额-7384.81万元,净利润-5538.61万元,增值税243.18万元,税金及附加116.21万元,所得税-1846.20万元;第三年生产负荷100%,收入8838.00万元,总成本6634.18万元,利润总额2203.82万元,净利润1652.87万元,增值税303.98万元,税金及附加123.51万元,所得税550.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8838.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=303.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5302.807070.408838.008838.008838.001.1锻件铸钢万元5302.807070.408838.008838.008838.002现价增加值万元1696.9
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