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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷弯型钢管投资项目立项申请报告冷弯型钢管投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3262.18万元,同比增长21.73%(582.33万元)。其中,主营业业务冷弯型钢管生产及销售收入为2609.95万元,占营业总收入的80.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额749.73万元,较去年同期相比增长128.48万元,增长率20.68%;实现净利润562.30万元,较去年同期相比增长93.23万元,增长率19.88%。二、项目概况(一)项目名称冷弯型钢管投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积9658.16平方米(折合约14.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.74%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度177.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9658.16平方米,建筑物基底占地面积5093.71平方米,总建筑面积10237.65平方米,其中:规划建设主体工程6652.64平方米,项目规划绿化面积701.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1161.23万元。(七)节能分析“冷弯型钢管投资项目建设项目”,年用电量1188024.97千瓦时,年总用水量1919.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.17吨标准煤/年。达产年综合节能量54.06吨标准煤/年,项目总节能率22.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3076.36万元,其中:固定资产投资2567.74万元,占项目总投资的83.47%;流动资金508.62万元,占项目总投资的16.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3492.00万元,总成本费用2775.93万元,税金及附加50.49万元,利润总额716.07万元,利税总额865.33万元,税后净利润537.05万元,达产年纳税总额328.28万元;达产年投资利润率23.28%,投资利税率28.13%,投资回报率17.46%,全部投资回收期7.23年,提供就业职位67个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区冷弯型钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区冷弯型钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“冷弯型钢管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位67个,达产年纳税总额328.28万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.28%,投资利税率28.13%,全部投资回报率17.46%,全部投资回收期7.23年,固定资产投资回收期7.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9658.1614.48亩1.1容积率1.061.2建筑系数52.74%1.3投资强度万元/亩177.331.4基底面积平方米5093.711.5总建筑面积平方米10237.651.6绿化面积平方米701.31绿化率6.85%2总投资万元3076.362.1固定资产投资万元2567.742.1.1土建工程投资万元792.892.1.1.1土建工程投资占比万元25.77%2.1.2设备投资万元1161.232.1.2.1设备投资占比37.75%2.1.3其它投资万元613.622.1.3.1其它投资占比19.95%2.1.4固定资产投资占比83.47%2.2流动资金万元508.622.2.1流动资金占比16.53%3收入万元3492.004总成本万元2775.935利润总额万元716.076净利润万元537.057所得税万元1.068增值税万元98.779税金及附加万元50.4910纳税总额万元328.2811利税总额万元865.3312投资利润率23.28%13投资利税率28.13%14投资回报率17.46%15回收期年7.2316设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1188024.9718年用水量立方米1919.1419总能耗吨标准煤146.1720节能率22.36%21节能量吨标准煤54.0622员工数量人67第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.74%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度177.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3601.253601.256652.646652.64566.761.1主要生产车间2160.752160.753991.583991.58351.391.2辅助生产车间1152.401152.402128.842128.84181.361.3其他生产车间288.10288.10385.85385.8534.012仓储工程764.06764.062330.262330.26144.382.1成品贮存191.01191.01582.57582.5736.092.2原料仓储397.31397.311211.741211.7475.082.3辅助材料仓库175.73175.73535.96535.9633.213供配电工程40.7540.7540.7540.752.843.1供配电室40.7540.7540.7540.752.844给排水工程46.8646.8646.8646.862.544.1给排水46.8646.8646.8646.862.545服务性工程483.90483.90483.90483.9029.985.1办公用房226.39226.39226.39226.3913.675.2生活服务257.51257.51257.51257.5112.836消防及环保工程136.51136.51136.51136.519.526.1消防环保工程136.51136.51136.51136.519.527项目总图工程20.3720.3720.3720.3718.767.1场地及道路硬化1388.23221.51221.517.2场区围墙221.511388.231388.237.3安全保卫室20.3720.3720.3720.378绿化工程517.3818.11合计5093.7110237.6510237.65792.89六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2928.17万元,占计划投资的95.18%。其中:完成固定资产投资2124.74万元,占总投资的72.56%;完成流动资金投资803.43,占总投资的27.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2928.171.1完成比例95.18%2完成固定资产投资万元2124.742.1完成比例72.56%3完成流动资金投资万元803.433.1完成比例27.44%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员67人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人461.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元265.922工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元58.323企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元20.074品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元28.455其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.975.3年工资额万元22.576职工工资总额万元1791.66五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2567.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元792.891161.23177.332567.741.1工程费用万元792.891161.232300.281.1.1建筑工程费用万元792.89792.8925.77%1.1.2设备购置及安装费万元1161.231161.2337.75%1.2工程建设其他费用万元613.62613.6219.95%1.2.1无形资产万元265.74265.741.3预备费万元347.88347.881.3.1基本预备费万元163.56163.561.3.2涨价预备费万元184.32184.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元2567.742567.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金508.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2300.281646.352228.222300.282300.282300.281.1应收账款万元690.08448.55552.07690.08690.08690.081.2存货万元1035.13672.83828.101035.131035.131035.131.2.1原辅材料万元310.54201.85248.43310.54310.54310.541.2.2燃料动力万元15.5310.0912.4215.5315.5315.531.2.3在产品万元476.16309.50380.93476.16476.16476.161.2.4产成品万元232.90151.39186.32232.90232.90232.901.3现金万元575.07373.80460.06575.07575.07575.072流动负债万元1791.661164.581433.331791.661791.661791.662.1应付账款万元1791.661164.581433.331791.661791.661791.663流动资金万元508.62330.60406.90508.62508.62508.624铺底流动资金万元169.54110.20135.63169.54169.54169.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3076.36万元,其中:固定资产投资2567.74万元,占项目总投资的83.47%;流动资金508.62万元,占项目总投资的16.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资792.89万元,占项目总投资的25.77%;设备购置费1161.23万元,占项目总投资的37.75%;其它投资613.62万元,占项目总投资的19.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2567.74+508.62=3076.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2567.7483.47%1.1项目建设投资万元2567.7483.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元508.6216.53%3总投资万元万元3076.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2269.80万元,总成本7045.99万元,利润总额-4776.19万元,净利润46.34万元,增值税64.20万元,税金及附加-3582.14万元,所得税-1194.05万元;第二年收入2793.60万元,总成本8352.33万元,利润总额-5558.73万元,净利润-4169.05万元,增值税79.02万元,税金及附加48.12万元,所得税-1389.68万元;第三年生产负荷100%,收入3492.00万元,总成本2775.93万元,利润总额716.07万元,净利润537.05万元,增值税98.77万元,税金及附加50.49万元,所得税179.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3492.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=98.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2269.802793.603492.003492.003492.001.1冷弯型钢管万元2269.802793.603492.003492.003492.002
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