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文档简介
泓域咨询MACRO/ 沥青页岩项目立项说明及投资计划沥青页岩项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入23196.87万元,同比增长29.00%(5215.39万元)。其中,主营业业务沥青页岩生产及销售收入为19705.23万元,占营业总收入的84.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6109.24万元,较去年同期相比增长1380.19万元,增长率29.19%;实现净利润4581.93万元,较去年同期相比增长464.37万元,增长率11.28%。二、项目概况(一)项目名称沥青页岩项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积37305.31平方米(折合约55.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.16%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度193.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37305.31平方米,建筑物基底占地面积25054.25平方米,总建筑面积50362.17平方米,其中:规划建设主体工程35299.75平方米,项目规划绿化面积3097.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费4523.86万元。(七)节能分析“沥青页岩项目建设项目”,年用电量685589.92千瓦时,年总用水量13974.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.45吨标准煤/年。达产年综合节能量24.10吨标准煤/年,项目总节能率20.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14143.52万元,其中:固定资产投资10805.12万元,占项目总投资的76.40%;流动资金3338.40万元,占项目总投资的23.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26097.00万元,总成本费用20068.76万元,税金及附加249.00万元,利润总额6028.24万元,利税总额7108.72万元,税后净利润4521.18万元,达产年纳税总额2587.54万元;达产年投资利润率42.62%,投资利税率50.26%,投资回报率31.97%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位467个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区沥青页岩行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区沥青页岩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“沥青页岩项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位467个,达产年纳税总额2587.54万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.62%,投资利税率50.26%,全部投资回报率31.97%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37305.3155.93亩1.1容积率1.351.2建筑系数67.16%1.3投资强度万元/亩193.191.4基底面积平方米25054.251.5总建筑面积平方米50362.171.6绿化面积平方米3097.21绿化率6.15%2总投资万元14143.522.1固定资产投资万元10805.122.1.1土建工程投资万元4222.612.1.1.1土建工程投资占比万元29.86%2.1.2设备投资万元4523.862.1.2.1设备投资占比31.99%2.1.3其它投资万元2058.652.1.3.1其它投资占比14.56%2.1.4固定资产投资占比76.40%2.2流动资金万元3338.402.2.1流动资金占比23.60%3收入万元26097.004总成本万元20068.765利润总额万元6028.246净利润万元4521.187所得税万元1.358增值税万元831.489税金及附加万元249.0010纳税总额万元2587.5411利税总额万元7108.7212投资利润率42.62%13投资利税率50.26%14投资回报率31.97%15回收期年4.6316设备数量台(套)8017年用电量千瓦时685589.9218年用水量立方米13974.6619总能耗吨标准煤85.4520节能率20.87%21节能量吨标准煤24.1022员工数量人467第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.16%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度193.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17713.3517713.3535299.7535299.753255.671.1主要生产车间10628.0110628.0121179.8521179.852018.521.2辅助生产车间5668.275668.2711295.9211295.921041.811.3其他生产车间1417.071417.072047.392047.39195.342仓储工程3758.143758.149790.579790.57656.712.1成品贮存939.53939.532447.642447.64164.182.2原料仓储1954.231954.235091.105091.10341.492.3辅助材料仓库864.37864.372251.832251.83151.043供配电工程200.43200.43200.43200.4315.123.1供配电室200.43200.43200.43200.4315.124给排水工程230.50230.50230.50230.5013.534.1给排水230.50230.50230.50230.5013.535服务性工程2380.152380.152380.152380.15159.655.1办公用房1241.331241.331241.331241.3382.405.2生活服务1138.821138.821138.821138.8271.726消防及环保工程671.45671.45671.45671.4550.676.1消防环保工程671.45671.45671.45671.4550.677项目总图工程100.22100.22100.22100.22-25.387.1场地及道路硬化6472.431188.521188.527.2场区围墙1188.526472.436472.437.3安全保卫室100.22100.22100.22100.228绿化工程2761.1496.64合计25054.2550362.1750362.174222.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13030.51万元,占计划投资的92.13%。其中:完成固定资产投资8765.50万元,占总投资的67.27%;完成流动资金投资4265.01,占总投资的32.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13030.511.1完成比例92.13%2完成固定资产投资万元8765.502.1完成比例67.27%3完成流动资金投资万元4265.013.1完成比例32.73%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员467人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元1895.892工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元363.503企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元126.914品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元200.985其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元162.326职工工资总额万元15903.90五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10805.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4222.614523.86193.1910805.121.1工程费用万元4222.614523.8619242.301.1.1建筑工程费用万元4222.614222.6129.86%1.1.2设备购置及安装费万元4523.864523.8631.99%1.2工程建设其他费用万元2058.652058.6514.56%1.2.1无形资产万元1108.351108.351.3预备费万元950.30950.301.3.1基本预备费万元430.46430.461.3.2涨价预备费万元519.84519.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元10805.1210805.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3338.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19242.309719.0314124.9319242.3019242.3019242.301.1应收账款万元5772.693174.984618.155772.695772.695772.691.2存货万元8659.034762.476927.238659.038659.038659.031.2.1原辅材料万元2597.711428.742078.172597.712597.712597.711.2.2燃料动力万元129.8971.44103.91129.89129.89129.891.2.3在产品万元3983.152190.733186.523983.153983.153983.151.2.4产成品万元1948.281071.551558.631948.281948.281948.281.3现金万元4810.572645.823848.464810.574810.574810.572流动负债万元15903.908747.1512723.1215903.9015903.9015903.902.1应付账款万元15903.908747.1512723.1215903.9015903.9015903.903流动资金万元3338.401836.122670.723338.403338.403338.404铺底流动资金万元1112.79612.04890.241112.791112.791112.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14143.52万元,其中:固定资产投资10805.12万元,占项目总投资的76.40%;流动资金3338.40万元,占项目总投资的23.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4222.61万元,占项目总投资的29.86%;设备购置费4523.86万元,占项目总投资的31.99%;其它投资2058.65万元,占项目总投资的14.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10805.12+3338.40=14143.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10805.1276.40%1.1项目建设投资万元10805.1276.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3338.4023.60%3总投资万元万元14143.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14353.35万元,总成本6066.42万元,利润总额8286.93万元,净利润204.10万元,增值税457.31万元,税金及附加6215.20万元,所得税2071.73万元;第二年收入20877.60万元,总成本8189.35万元,利润总额12688.25万元,净利润9516.19万元,增值税665.18万元,税金及附加229.04万元,所得税3172.06万元;第三年生产负荷100%,收入26097.00万元,总成本20068.76万元,利润总额6028.24万元,净利润4521.18万元,增值税831.48万元,税金及附加249.00万元,所得税1507.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26097.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=831.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14353.3520877.6026097.0026097.0026097.001.1沥青页岩万元14353.3520877.6026097.0026097.0026097.002现价增加值万元4593.076680.838351.048351.048351.043增值税万元457.31665
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