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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑性体沥青防水卷材投资项目立项申请报告塑性体沥青防水卷材投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21816.20万元,同比增长11.33%(2220.21万元)。其中,主营业业务塑性体沥青防水卷材生产及销售收入为18903.16万元,占营业总收入的86.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5423.09万元,较去年同期相比增长702.48万元,增长率14.88%;实现净利润4067.32万元,较去年同期相比增长462.37万元,增长率12.83%。二、项目概况(一)项目名称塑性体沥青防水卷材投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积58235.77平方米(折合约87.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.85%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度188.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58235.77平方米,建筑物基底占地面积41260.04平方米,总建筑面积82112.44平方米,其中:规划建设主体工程59087.40平方米,项目规划绿化面积5456.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5815.39万元。(七)节能分析“塑性体沥青防水卷材投资项目建设项目”,年用电量1003486.88千瓦时,年总用水量15162.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.63吨标准煤/年。达产年综合节能量41.54吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19936.95万元,其中:固定资产投资16431.74万元,占项目总投资的82.42%;流动资金3505.21万元,占项目总投资的17.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28354.00万元,总成本费用22354.51万元,税金及附加332.25万元,利润总额5999.49万元,利税总额7159.26万元,税后净利润4499.62万元,达产年纳税总额2659.64万元;达产年投资利润率30.09%,投资利税率35.91%,投资回报率22.57%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位509个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区塑性体沥青防水卷材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区塑性体沥青防水卷材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“塑性体沥青防水卷材投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位509个,达产年纳税总额2659.64万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.09%,投资利税率35.91%,全部投资回报率22.57%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58235.7787.31亩1.1容积率1.411.2建筑系数70.85%1.3投资强度万元/亩188.201.4基底面积平方米41260.041.5总建筑面积平方米82112.441.6绿化面积平方米5456.69绿化率6.65%2总投资万元19936.952.1固定资产投资万元16431.742.1.1土建工程投资万元6760.182.1.1.1土建工程投资占比万元33.91%2.1.2设备投资万元5815.392.1.2.1设备投资占比29.17%2.1.3其它投资万元3856.172.1.3.1其它投资占比19.34%2.1.4固定资产投资占比82.42%2.2流动资金万元3505.212.2.1流动资金占比17.58%3收入万元28354.004总成本万元22354.515利润总额万元5999.496净利润万元4499.627所得税万元1.418增值税万元827.529税金及附加万元332.2510纳税总额万元2659.6411利税总额万元7159.2612投资利润率30.09%13投资利税率35.91%14投资回报率22.57%15回收期年5.9316设备数量台(套)16117年用电量千瓦时1003486.8818年用水量立方米15162.9919总能耗吨标准煤124.6320节能率24.30%21节能量吨标准煤41.5422员工数量人509第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.85%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度188.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29170.8529170.8559087.4059087.405351.021.1主要生产车间17502.5117502.5135452.4435452.443317.631.2辅助生产车间9334.679334.6718907.9718907.971712.331.3其他生产车间2333.672333.673427.073427.07321.062仓储工程6189.016189.0114966.2814966.28985.722.1成品贮存1547.251547.253741.573741.57246.432.2原料仓储3218.293218.297782.477782.47512.572.3辅助材料仓库1423.471423.473442.243442.24226.723供配电工程330.08330.08330.08330.0824.463.1供配电室330.08330.08330.08330.0824.464给排水工程379.59379.59379.59379.5921.884.1给排水379.59379.59379.59379.5921.885服务性工程3919.703919.703919.703919.70258.165.1办公用房1657.721657.721657.721657.72110.005.2生活服务2261.982261.982261.982261.98143.176消防及环保工程1105.771105.771105.771105.7781.936.1消防环保工程1105.771105.771105.771105.7781.937项目总图工程165.04165.04165.04165.04-98.097.1场地及道路硬化10613.351902.991902.997.2场区围墙1902.9910613.3510613.357.3安全保卫室165.04165.04165.04165.048绿化工程3859.91135.10合计41260.0482112.4482112.446760.18六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16383.20万元,占计划投资的82.18%。其中:完成固定资产投资10146.21万元,占总投资的61.93%;完成流动资金投资6236.99,占总投资的38.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16383.201.1完成比例82.18%2完成固定资产投资万元10146.212.1完成比例61.93%3完成流动资金投资万元6236.993.1完成比例38.07%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员509人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3461.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元1723.452工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元387.013企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元143.614品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元231.485其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.395.3年工资额万元124.926职工工资总额万元16958.23五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16431.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6760.185815.39188.2016431.741.1工程费用万元6760.185815.3920463.441.1.1建筑工程费用万元6760.186760.1833.91%1.1.2设备购置及安装费万元5815.395815.3929.17%1.2工程建设其他费用万元3856.173856.1719.34%1.2.1无形资产万元2139.132139.131.3预备费万元1717.041717.041.3.1基本预备费万元725.42725.421.3.2涨价预备费万元991.62991.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元16431.7416431.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3505.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20463.4414283.5517899.7120463.4420463.4420463.441.1应收账款万元6139.033990.374911.236139.036139.036139.031.2存货万元9208.555985.567366.849208.559208.559208.551.2.1原辅材料万元2762.561795.672210.052762.562762.562762.561.2.2燃料动力万元138.1389.78110.50138.13138.13138.131.2.3在产品万元4235.932753.363388.754235.934235.934235.931.2.4产成品万元2071.921346.751657.542071.922071.922071.921.3现金万元5115.863325.314092.695115.865115.865115.862流动负债万元16958.2311022.8513566.5816958.2316958.2316958.232.1应付账款万元16958.2311022.8513566.5816958.2316958.2316958.233流动资金万元3505.212278.392804.173505.213505.213505.214铺底流动资金万元1168.39759.46934.721168.391168.391168.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19936.95万元,其中:固定资产投资16431.74万元,占项目总投资的82.42%;流动资金3505.21万元,占项目总投资的17.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6760.18万元,占项目总投资的33.91%;设备购置费5815.39万元,占项目总投资的29.17%;其它投资3856.17万元,占项目总投资的19.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16431.74+3505.21=19936.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16431.7482.42%1.1项目建设投资万元16431.7482.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3505.2117.58%3总投资万元万元19936.95二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18430.10万元,总成本6521.31万元,利润总额11908.79万元,净利润297.49万元,增值税537.89万元,税金及附加8931.59万元,所得税2977.20万元;第二年收入22683.20万元,总成本7712.87万元,利润总额14970.33万元,净利润11227.75万元,增值税662.02万元,税金及附加312.39万元,所得税3742.58万元;第三年生产负荷100%,收入28354.00万元,总成本22354.51万元,利润总额5999.49万元,净利润4499.62万元,增值税827.52万元,税金及附加332.25万元,所得税1499.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28354.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=827.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18430.1022683.2028354.0028354.0028354.001.1塑性体沥青防水卷材万元18430.1022683.2028354.0028354.0028354.002现价增加值万元5897.637258.629073.2890
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