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文档简介
泓域咨询MACRO/ 软硬磁铁氧体制品投资项目立项申请报告软硬磁铁氧体制品投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8395.81万元,同比增长22.52%(1543.04万元)。其中,主营业业务软硬磁铁氧体制品生产及销售收入为7303.62万元,占营业总收入的86.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2017.17万元,较去年同期相比增长277.86万元,增长率15.98%;实现净利润1512.88万元,较去年同期相比增长160.93万元,增长率11.90%。二、项目概况(一)项目名称软硬磁铁氧体制品投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12072.70平方米(折合约18.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.53%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度193.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12072.70平方米,建筑物基底占地面积6221.06平方米,总建筑面积12193.43平方米,其中:规划建设主体工程9199.20平方米,项目规划绿化面积933.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1599.79万元。(七)节能分析“软硬磁铁氧体制品投资项目建设项目”,年用电量576478.11千瓦时,年总用水量9069.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.62吨标准煤/年。达产年综合节能量21.39吨标准煤/年,项目总节能率22.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5108.59万元,其中:固定资产投资3506.33万元,占项目总投资的68.64%;流动资金1602.26万元,占项目总投资的31.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10918.00万元,总成本费用8256.98万元,税金及附加92.34万元,利润总额2661.02万元,利税总额3120.40万元,税后净利润1995.76万元,达产年纳税总额1124.63万元;达产年投资利润率52.09%,投资利税率61.08%,投资回报率39.07%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位198个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心软硬磁铁氧体制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心软硬磁铁氧体制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“软硬磁铁氧体制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位198个,达产年纳税总额1124.63万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.09%,投资利税率61.08%,全部投资回报率39.07%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12072.7018.10亩1.1容积率1.011.2建筑系数51.53%1.3投资强度万元/亩193.721.4基底面积平方米6221.061.5总建筑面积平方米12193.431.6绿化面积平方米933.24绿化率7.65%2总投资万元5108.592.1固定资产投资万元3506.332.1.1土建工程投资万元970.802.1.1.1土建工程投资占比万元19.00%2.1.2设备投资万元1599.792.1.2.1设备投资占比31.32%2.1.3其它投资万元935.742.1.3.1其它投资占比18.32%2.1.4固定资产投资占比68.64%2.2流动资金万元1602.262.2.1流动资金占比31.36%3收入万元10918.004总成本万元8256.985利润总额万元2661.026净利润万元1995.767所得税万元1.018增值税万元367.049税金及附加万元92.3410纳税总额万元1124.6311利税总额万元3120.4012投资利润率52.09%13投资利税率61.08%14投资回报率39.07%15回收期年4.0616设备数量台(套)9417年用电量千瓦时576478.1118年用水量立方米9069.8319总能耗吨标准煤71.6220节能率22.54%21节能量吨标准煤21.3922员工数量人198第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.53%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度193.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4398.294398.299199.209199.20805.651.1主要生产车间2638.972638.975519.525519.52499.501.2辅助生产车间1407.451407.452943.742943.74257.811.3其他生产车间351.86351.86533.55533.5548.342仓储工程933.16933.161946.251946.25123.962.1成品贮存233.29233.29486.56486.5630.992.2原料仓储485.24485.241012.051012.0564.462.3辅助材料仓库214.63214.63447.64447.6428.513供配电工程49.7749.7749.7749.773.573.1供配电室49.7749.7749.7749.773.574给排水工程57.2357.2357.2357.233.194.1给排水57.2357.2357.2357.233.195服务性工程591.00591.00591.00591.0037.645.1办公用房322.52322.52322.52322.5215.095.2生活服务268.48268.48268.48268.4818.356消防及环保工程166.72166.72166.72166.7211.956.1消防环保工程166.72166.72166.72166.7211.957项目总图工程24.8824.8824.8824.88-40.797.1场地及道路硬化1612.71308.73308.737.2场区围墙308.731612.711612.717.3安全保卫室24.8824.8824.8824.888绿化工程732.1725.63合计6221.0612193.4312193.43970.80六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3520.49万元,占计划投资的68.91%。其中:完成固定资产投资2154.86万元,占总投资的61.21%;完成流动资金投资1365.63,占总投资的38.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3520.491.1完成比例68.91%2完成固定资产投资万元2154.862.1完成比例61.21%3完成流动资金投资万元1365.633.1完成比例38.79%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员198人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元584.502工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元165.993企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元60.684品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元92.185其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.555.3年工资额万元69.506职工工资总额万元6919.86五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3506.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元970.801599.79193.723506.331.1工程费用万元970.801599.798522.121.1.1建筑工程费用万元970.80970.8019.00%1.1.2设备购置及安装费万元1599.791599.7931.32%1.2工程建设其他费用万元935.74935.7418.32%1.2.1无形资产万元434.11434.111.3预备费万元501.63501.631.3.1基本预备费万元227.37227.371.3.2涨价预备费万元274.26274.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元3506.333506.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1602.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8522.123265.515232.738522.128522.128522.121.1应收账款万元2556.641150.491789.652556.642556.642556.641.2存货万元3834.951725.732684.473834.953834.953834.951.2.1原辅材料万元1150.48517.72805.341150.481150.481150.481.2.2燃料动力万元57.5225.8940.2757.5257.5257.521.2.3在产品万元1764.08793.831234.851764.081764.081764.081.2.4产成品万元862.86388.29604.00862.86862.86862.861.3现金万元2130.53958.741491.372130.532130.532130.532流动负债万元6919.863113.944843.906919.866919.866919.862.1应付账款万元6919.863113.944843.906919.866919.866919.863流动资金万元1602.26721.021121.581602.261602.261602.264铺底流动资金万元534.08240.34373.86534.08534.08534.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5108.59万元,其中:固定资产投资3506.33万元,占项目总投资的68.64%;流动资金1602.26万元,占项目总投资的31.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资970.80万元,占项目总投资的19.00%;设备购置费1599.79万元,占项目总投资的31.32%;其它投资935.74万元,占项目总投资的18.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3506.33+1602.26=5108.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3506.3368.64%1.1项目建设投资万元3506.3368.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1602.2631.36%3总投资万元万元5108.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4913.10万元,总成本3898.77万元,利润总额1014.33万元,净利润68.11万元,增值税165.17万元,税金及附加760.75万元,所得税253.58万元;第二年收入7642.60万元,总成本5596.06万元,利润总额2046.54万元,净利润1534.91万元,增值税256.93万元,税金及附加79.12万元,所得税511.63万元;第三年生产负荷100%,收入10918.00万元,总成本8256.98万元,利润总额2661.02万元,净利润1995.76万元,增值税367.04万元,税金及附加92.34万元,所得税665.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10918.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=367.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4913.107642.6010918.0010918.0010918.001.1软硬磁铁氧体制品万元4913.107642.6010918.0010918.0010918.002现价增加值万元1572.192445.633493.763493.763493.763增值税万元
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