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泓域咨询MACRO/ 搪瓷口杯投资项目立项申请报告搪瓷口杯投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12446.41万元,同比增长15.85%(1702.67万元)。其中,主营业业务搪瓷口杯生产及销售收入为11591.13万元,占营业总收入的93.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2791.57万元,较去年同期相比增长601.41万元,增长率27.46%;实现净利润2093.68万元,较去年同期相比增长337.51万元,增长率19.22%。二、项目概况(一)项目名称搪瓷口杯投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积20883.77平方米(折合约31.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.29%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度163.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20883.77平方米,建筑物基底占地面积16141.07平方米,总建筑面积31116.82平方米,其中:规划建设主体工程23077.71平方米,项目规划绿化面积1690.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费2764.20万元。(七)节能分析“搪瓷口杯投资项目建设项目”,年用电量882332.90千瓦时,年总用水量12628.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.52吨标准煤/年。达产年综合节能量29.11吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7573.03万元,其中:固定资产投资5122.00万元,占项目总投资的67.63%;流动资金2451.03万元,占项目总投资的32.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18285.00万元,总成本费用14272.73万元,税金及附加149.95万元,利润总额4012.27万元,利税总额4715.64万元,税后净利润3009.20万元,达产年纳税总额1706.44万元;达产年投资利润率52.98%,投资利税率62.27%,投资回报率39.74%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位393个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区搪瓷口杯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区搪瓷口杯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“搪瓷口杯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位393个,达产年纳税总额1706.44万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.98%,投资利税率62.27%,全部投资回报率39.74%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务,重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上,提出政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20883.7731.31亩1.1容积率1.491.2建筑系数77.29%1.3投资强度万元/亩163.591.4基底面积平方米16141.071.5总建筑面积平方米31116.821.6绿化面积平方米1690.53绿化率5.43%2总投资万元7573.032.1固定资产投资万元5122.002.1.1土建工程投资万元2581.002.1.1.1土建工程投资占比万元34.08%2.1.2设备投资万元2764.202.1.2.1设备投资占比36.50%2.1.3其它投资万元-223.202.1.3.1其它投资占比-2.95%2.1.4固定资产投资占比67.63%2.2流动资金万元2451.032.2.1流动资金占比32.37%3收入万元18285.004总成本万元14272.735利润总额万元4012.276净利润万元3009.207所得税万元1.498增值税万元553.429税金及附加万元149.9510纳税总额万元1706.4411利税总额万元4715.6412投资利润率52.98%13投资利税率62.27%14投资回报率39.74%15回收期年4.0216设备数量台(套)5717年用电量千瓦时882332.9018年用水量立方米12628.8419总能耗吨标准煤109.5220节能率21.52%21节能量吨标准煤29.1122员工数量人393第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.29%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度163.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11411.7411411.7423077.7123077.712105.611.1主要生产车间6847.046847.0413846.6313846.631305.481.2辅助生产车间3651.763651.767384.877384.87673.801.3其他生产车间912.94912.941338.511338.51126.342仓储工程2421.162421.165225.425225.42346.742.1成品贮存605.29605.291306.361306.3686.692.2原料仓储1259.001259.002717.222717.22180.302.3辅助材料仓库556.87556.871201.851201.8579.753供配电工程129.13129.13129.13129.139.643.1供配电室129.13129.13129.13129.139.644给排水工程148.50148.50148.50148.508.624.1给排水148.50148.50148.50148.508.625服务性工程1533.401533.401533.401533.40101.755.1办公用房889.34889.34889.34889.3455.205.2生活服务644.06644.06644.06644.0649.696消防及环保工程432.58432.58432.58432.5832.296.1消防环保工程432.58432.58432.58432.5832.297项目总图工程64.5664.5664.5664.56-71.237.1场地及道路硬化4077.28775.44775.447.2场区围墙775.444077.284077.287.3安全保卫室64.5664.5664.5664.568绿化工程1359.3447.58合计16141.0731116.8231116.822581.00六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4789.99万元,占计划投资的63.25%。其中:完成固定资产投资3489.77万元,占总投资的72.86%;完成流动资金投资1300.22,占总投资的27.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4789.991.1完成比例63.25%2完成固定资产投资万元3489.772.1完成比例72.86%3完成流动资金投资万元1300.223.1完成比例27.14%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员393人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1280.082工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元406.683企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元127.284品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元164.475其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.175.3年工资额万元148.726职工工资总额万元10754.00五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5122.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2581.002764.20163.595122.001.1工程费用万元2581.002764.2013205.031.1.1建筑工程费用万元2581.002581.0034.08%1.1.2设备购置及安装费万元2764.202764.2036.50%1.2工程建设其他费用万元-223.20-223.20-2.95%1.2.1无形资产万元-110.31-110.311.3预备费万元-112.89-112.891.3.1基本预备费万元-55.24-55.241.3.2涨价预备费万元-57.65-57.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元5122.005122.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2451.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13205.036354.938525.1413205.0313205.0313205.031.1应收账款万元3961.512178.832773.063961.513961.513961.511.2存货万元5942.263268.244159.585942.265942.265942.261.2.1原辅材料万元1782.68980.471247.871782.681782.681782.681.2.2燃料动力万元89.1349.0262.3989.1389.1389.131.2.3在产品万元2733.441503.391913.412733.442733.442733.441.2.4产成品万元1337.01735.35935.911337.011337.011337.011.3现金万元3301.261815.692310.883301.263301.263301.262流动负债万元10754.005914.707527.8010754.0010754.0010754.002.1应付账款万元10754.005914.707527.8010754.0010754.0010754.003流动资金万元2451.031348.071715.722451.032451.032451.034铺底流动资金万元817.00449.36571.91817.00817.00817.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7573.03万元,其中:固定资产投资5122.00万元,占项目总投资的67.63%;流动资金2451.03万元,占项目总投资的32.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2581.00万元,占项目总投资的34.08%;设备购置费2764.20万元,占项目总投资的36.50%;其它投资-223.20万元,占项目总投资的-2.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5122.00+2451.03=7573.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5122.0067.63%1.1项目建设投资万元5122.0067.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2451.0332.37%3总投资万元万元7573.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10056.75万元,总成本11161.31万元,利润总额-1104.56万元,净利润120.06万元,增值税304.38万元,税金及附加-828.42万元,所得税-276.14万元;第二年收入12799.50万元,总成本13598.47万元,利润总额-798.97万元,净利润-599.23万元,增值税387.39万元,税金及附加130.02万元,所得税-199.74万元;第三年生产负荷100%,收入18285.00万元,总成本14272.73万元,利润总额4012.27万元,净利润3009.20万元,增值税553.42万元,税金及附加149.95万元,所得税1003.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18285.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=553.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10056.7512799.5018285.0018285.0018285.001.1搪瓷口杯万元10056.7512799.5018285.0018285.0018285.002现价增加值万元3218.164095.845851.205851.205851.203增

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