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文档简介
泓域咨询MACRO/ 永磁直驱风力发电机投资项目立项申请报告永磁直驱风力发电机投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5305.91万元,同比增长29.83%(1219.17万元)。其中,主营业业务永磁直驱风力发电机生产及销售收入为4404.62万元,占营业总收入的83.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1131.29万元,较去年同期相比增长126.51万元,增长率12.59%;实现净利润848.47万元,较去年同期相比增长108.47万元,增长率14.66%。二、项目概况(一)项目名称永磁直驱风力发电机投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积16961.81平方米(折合约25.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.21%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度173.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16961.81平方米,建筑物基底占地面积8516.52平方米,总建筑面积21880.73平方米,其中:规划建设主体工程13556.06平方米,项目规划绿化面积1469.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费1384.07万元。(七)节能分析“永磁直驱风力发电机投资项目建设项目”,年用电量1029849.46千瓦时,年总用水量5051.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.00吨标准煤/年。达产年综合节能量40.11吨标准煤/年,项目总节能率23.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5544.14万元,其中:固定资产投资4408.04万元,占项目总投资的79.51%;流动资金1136.10万元,占项目总投资的20.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7659.00万元,总成本费用6109.57万元,税金及附加93.49万元,利润总额1549.43万元,利税总额1856.63万元,税后净利润1162.07万元,达产年纳税总额694.56万元;达产年投资利润率27.95%,投资利税率33.49%,投资回报率20.96%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位141个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区永磁直驱风力发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区永磁直驱风力发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“永磁直驱风力发电机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位141个,达产年纳税总额694.56万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.95%,投资利税率33.49%,全部投资回报率20.96%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16961.8125.43亩1.1容积率1.291.2建筑系数50.21%1.3投资强度万元/亩173.341.4基底面积平方米8516.521.5总建筑面积平方米21880.731.6绿化面积平方米1469.94绿化率6.72%2总投资万元5544.142.1固定资产投资万元4408.042.1.1土建工程投资万元1729.572.1.1.1土建工程投资占比万元31.20%2.1.2设备投资万元1384.072.1.2.1设备投资占比24.96%2.1.3其它投资万元1294.402.1.3.1其它投资占比23.35%2.1.4固定资产投资占比79.51%2.2流动资金万元1136.102.2.1流动资金占比20.49%3收入万元7659.004总成本万元6109.575利润总额万元1549.436净利润万元1162.077所得税万元1.298增值税万元213.719税金及附加万元93.4910纳税总额万元694.5611利税总额万元1856.6312投资利润率27.95%13投资利税率33.49%14投资回报率20.96%15回收期年6.2716设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1029849.4618年用水量立方米5051.8319总能耗吨标准煤127.0020节能率23.44%21节能量吨标准煤40.1122员工数量人141第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.21%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度173.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6021.186021.1813556.0613556.061178.701.1主要生产车间3612.713612.718133.648133.64730.791.2辅助生产车间1926.781926.784337.944337.94377.181.3其他生产车间481.69481.69786.25786.2570.722仓储工程1277.481277.485411.045411.04342.172.1成品贮存319.37319.371352.761352.7685.542.2原料仓储664.29664.292813.742813.74177.932.3辅助材料仓库293.82293.821244.541244.5478.703供配电工程68.1368.1368.1368.134.853.1供配电室68.1368.1368.1368.134.854给排水工程78.3578.3578.3578.354.344.1给排水78.3578.3578.3578.354.345服务性工程809.07809.07809.07809.0751.165.1办公用房342.36342.36342.36342.3628.535.2生活服务466.71466.71466.71466.7128.606消防及环保工程228.24228.24228.24228.2416.246.1消防环保工程228.24228.24228.24228.2416.247项目总图工程34.0734.0734.0734.0798.487.1场地及道路硬化2174.91387.34387.347.2场区围墙387.342174.912174.917.3安全保卫室34.0734.0734.0734.078绿化工程960.8033.63合计8516.5221880.7321880.731729.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3679.95万元,占计划投资的66.38%。其中:完成固定资产投资2419.40万元,占总投资的65.75%;完成流动资金投资1260.55,占总投资的34.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3679.951.1完成比例66.38%2完成固定资产投资万元2419.402.1完成比例65.75%3完成流动资金投资万元1260.553.1完成比例34.25%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员141人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人961.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元432.982工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元139.353企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元38.744品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元60.095其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元41.976职工工资总额万元4595.26五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4408.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1729.571384.07173.344408.041.1工程费用万元1729.571384.075731.361.1.1建筑工程费用万元1729.571729.5731.20%1.1.2设备购置及安装费万元1384.071384.0724.96%1.2工程建设其他费用万元1294.401294.4023.35%1.2.1无形资产万元662.31662.311.3预备费万元632.09632.091.3.1基本预备费万元264.32264.321.3.2涨价预备费万元367.77367.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元4408.044408.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1136.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5731.362688.424198.295731.365731.365731.361.1应收账款万元1719.41773.731203.591719.411719.411719.411.2存货万元2579.111160.601805.382579.112579.112579.111.2.1原辅材料万元773.73348.18541.61773.73773.73773.731.2.2燃料动力万元38.6917.4127.0838.6938.6938.691.2.3在产品万元1186.39533.88830.471186.391186.391186.391.2.4产成品万元580.30261.13406.21580.30580.30580.301.3现金万元1432.84644.781002.991432.841432.841432.842流动负债万元4595.262067.873216.684595.264595.264595.262.1应付账款万元4595.262067.873216.684595.264595.264595.263流动资金万元1136.10511.24795.271136.101136.101136.104铺底流动资金万元378.70170.41265.09378.70378.70378.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5544.14万元,其中:固定资产投资4408.04万元,占项目总投资的79.51%;流动资金1136.10万元,占项目总投资的20.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1729.57万元,占项目总投资的31.20%;设备购置费1384.07万元,占项目总投资的24.96%;其它投资1294.40万元,占项目总投资的23.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4408.04+1136.10=5544.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4408.0479.51%1.1项目建设投资万元4408.0479.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1136.1020.49%3总投资万元万元5544.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3446.55万元,总成本14245.06万元,利润总额-10798.51万元,净利润79.39万元,增值税96.17万元,税金及附加-8098.88万元,所得税-2699.63万元;第二年收入5361.30万元,总成本20080.85万元,利润总额-14719.55万元,净利润-11039.66万元,增值税149.60万元,税金及附加85.80万元,所得税-3679.89万元;第三年生产负荷100%,收入7659.00万元,总成本6109.57万元,利润总额1549.43万元,净利润1162.07万元,增值税213.71万元,税金及附加93.49万元,所得税387.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7659.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=213.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3446.555361.307659.007659.007659.001.1永磁直驱风力发电机万元3446.555361.307659.007659.007659.002现价增加值万元1102.9017
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