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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液化烃投资项目立项申请报告液化烃投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入21218.23万元,同比增长18.58%(3324.12万元)。其中,主营业业务液化烃生产及销售收入为19313.60万元,占营业总收入的91.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4949.43万元,较去年同期相比增长1006.49万元,增长率25.53%;实现净利润3712.07万元,较去年同期相比增长612.79万元,增长率19.77%。二、项目概况(一)项目名称液化烃投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积55174.24平方米(折合约82.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.92%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度187.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55174.24平方米,建筑物基底占地面积36370.86平方米,总建筑面积88830.53平方米,其中:规划建设主体工程60068.24平方米,项目规划绿化面积5277.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费7297.74万元。(七)节能分析“液化烃投资项目建设项目”,年用电量906579.97千瓦时,年总用水量23359.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.42吨标准煤/年。达产年综合节能量37.81吨标准煤/年,项目总节能率24.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18427.12万元,其中:固定资产投资15514.14万元,占项目总投资的84.19%;流动资金2912.98万元,占项目总投资的15.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27507.00万元,总成本费用21043.03万元,税金及附加327.69万元,利润总额6463.97万元,利税总额7683.24万元,税后净利润4847.98万元,达产年纳税总额2835.26万元;达产年投资利润率35.08%,投资利税率41.70%,投资回报率26.31%,全部投资回收期5.30年,提供就业职位497个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心液化烃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心液化烃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“液化烃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位497个,达产年纳税总额2835.26万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.08%,投资利税率41.70%,全部投资回报率26.31%,全部投资回收期5.30年,固定资产投资回收期5.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55174.2482.72亩1.1容积率1.611.2建筑系数65.92%1.3投资强度万元/亩187.551.4基底面积平方米36370.861.5总建筑面积平方米88830.531.6绿化面积平方米5277.66绿化率5.94%2总投资万元18427.122.1固定资产投资万元15514.142.1.1土建工程投资万元6712.892.1.1.1土建工程投资占比万元36.43%2.1.2设备投资万元7297.742.1.2.1设备投资占比39.60%2.1.3其它投资万元1503.512.1.3.1其它投资占比8.16%2.1.4固定资产投资占比84.19%2.2流动资金万元2912.982.2.1流动资金占比15.81%3收入万元27507.004总成本万元21043.035利润总额万元6463.976净利润万元4847.987所得税万元1.618增值税万元891.589税金及附加万元327.6910纳税总额万元2835.2611利税总额万元7683.2412投资利润率35.08%13投资利税率41.70%14投资回报率26.31%15回收期年5.3016设备数量台(套)14817年用电量千瓦时906579.9718年用水量立方米23359.7419总能耗吨标准煤113.4220节能率24.69%21节能量吨标准煤37.8122员工数量人497第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.92%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度187.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25714.2025714.2060068.2460068.244993.271.1主要生产车间15428.5215428.5236040.9436040.943095.831.2辅助生产车间8228.548228.5419221.8419221.841597.851.3其他生产车间2057.142057.143483.963483.96299.602仓储工程5455.635455.6318695.4918695.491130.252.1成品贮存1363.911363.914673.874673.87282.562.2原料仓储2836.932836.939721.659721.65587.732.3辅助材料仓库1254.791254.794299.964299.96259.963供配电工程290.97290.97290.97290.9719.793.1供配电室290.97290.97290.97290.9719.794给排水工程334.61334.61334.61334.6117.704.1给排水334.61334.61334.61334.6117.705服务性工程3455.233455.233455.233455.23208.895.1办公用房1410.541410.541410.541410.54116.905.2生活服务2044.692044.692044.692044.6992.646消防及环保工程974.74974.74974.74974.7466.296.1消防环保工程974.74974.74974.74974.7466.297项目总图工程145.48145.48145.48145.48170.507.1场地及道路硬化9633.482069.522069.527.2场区围墙2069.529633.489633.487.3安全保卫室145.48145.48145.48145.488绿化工程3034.37106.20合计36370.8688830.5388830.536712.89六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12826.86万元,占计划投资的69.61%。其中:完成固定资产投资8299.80万元,占总投资的64.71%;完成流动资金投资4527.06,占总投资的35.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12826.861.1完成比例69.61%2完成固定资产投资万元8299.802.1完成比例64.71%3完成流动资金投资万元4527.063.1完成比例35.29%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员497人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3381.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元1699.782工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元518.943企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元122.334品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元211.755其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.205.3年工资额万元169.266职工工资总额万元15635.35五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15514.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6712.897297.74187.5515514.141.1工程费用万元6712.897297.7418548.331.1.1建筑工程费用万元6712.896712.8936.43%1.1.2设备购置及安装费万元7297.747297.7439.60%1.2工程建设其他费用万元1503.511503.518.16%1.2.1无形资产万元773.82773.821.3预备费万元729.69729.691.3.1基本预备费万元389.87389.871.3.2涨价预备费万元339.82339.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元15514.1415514.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2912.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18548.338441.9616658.4718548.3318548.3318548.331.1应收账款万元5564.502504.024451.605564.505564.505564.501.2存货万元8346.753756.046677.408346.758346.758346.751.2.1原辅材料万元2504.031126.812003.222504.032504.032504.031.2.2燃料动力万元125.2056.34100.16125.20125.20125.201.2.3在产品万元3839.511727.783071.603839.513839.513839.511.2.4产成品万元1878.02845.111502.411878.021878.021878.021.3现金万元4637.082086.693709.674637.084637.084637.082流动负债万元15635.357035.9112508.2815635.3515635.3515635.352.1应付账款万元15635.357035.9112508.2815635.3515635.3515635.353流动资金万元2912.981310.842330.382912.982912.982912.984铺底流动资金万元970.98436.95776.79970.98970.98970.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18427.12万元,其中:固定资产投资15514.14万元,占项目总投资的84.19%;流动资金2912.98万元,占项目总投资的15.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6712.89万元,占项目总投资的36.43%;设备购置费7297.74万元,占项目总投资的39.60%;其它投资1503.51万元,占项目总投资的8.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15514.14+2912.98=18427.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15514.1484.19%1.1项目建设投资万元15514.1484.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2912.9815.81%3总投资万元万元18427.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12378.15万元,总成本14220.13万元,利润总额-1841.98万元,净利润268.84万元,增值税401.21万元,税金及附加-1381.49万元,所得税-460.50万元;第二年收入22005.60万元,总成本22064.77万元,利润总额-59.17万元,净利润-44.38万元,增值税713.26万元,税金及附加306.29万元,所得税-14.79万元;第三年生产负荷100%,收入27507.00万元,总成本21043.03万元,利润总额6463.97万元,净利润4847.98万元,增值税891.58万元,税金及附加327.69万元,所得税1615.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27507.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=891.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12378.1522005.6027507.0027507.0027507.001.1液化烃万元12378.1522005.6027507.0027507.0027507.002现价增加值万元3961.017041.798802
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