




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 铁基件投资项目立项申请报告铁基件投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4066.16万元,同比增长27.46%(876.10万元)。其中,主营业业务铁基件生产及销售收入为3664.01万元,占营业总收入的90.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1093.80万元,较去年同期相比增长257.43万元,增长率30.78%;实现净利润820.35万元,较去年同期相比增长145.03万元,增长率21.47%。二、项目概况(一)项目名称铁基件投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积13973.65平方米(折合约20.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.75%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度195.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13973.65平方米,建筑物基底占地面积10864.51平方米,总建筑面积19563.11平方米,其中:规划建设主体工程12672.16平方米,项目规划绿化面积1262.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1818.48万元。(七)节能分析“铁基件投资项目建设项目”,年用电量1204542.26千瓦时,年总用水量3089.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.30吨标准煤/年。达产年综合节能量41.83吨标准煤/年,项目总节能率21.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4939.05万元,其中:固定资产投资4086.30万元,占项目总投资的82.73%;流动资金852.75万元,占项目总投资的17.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6801.00万元,总成本费用5216.16万元,税金及附加82.13万元,利润总额1584.84万元,利税总额1885.57万元,税后净利润1188.63万元,达产年纳税总额696.94万元;达产年投资利润率32.09%,投资利税率38.18%,投资回报率24.07%,全部投资回收期5.66年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地铁基件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地铁基件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“铁基件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额696.94万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.09%,投资利税率38.18%,全部投资回报率24.07%,全部投资回收期5.66年,固定资产投资回收期5.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13973.6520.95亩1.1容积率1.401.2建筑系数77.75%1.3投资强度万元/亩195.051.4基底面积平方米10864.511.5总建筑面积平方米19563.111.6绿化面积平方米1262.47绿化率6.45%2总投资万元4939.052.1固定资产投资万元4086.302.1.1土建工程投资万元1644.252.1.1.1土建工程投资占比万元33.29%2.1.2设备投资万元1818.482.1.2.1设备投资占比36.82%2.1.3其它投资万元623.572.1.3.1其它投资占比12.63%2.1.4固定资产投资占比82.73%2.2流动资金万元852.752.2.1流动资金占比17.27%3收入万元6801.004总成本万元5216.165利润总额万元1584.846净利润万元1188.637所得税万元1.408增值税万元218.609税金及附加万元82.1310纳税总额万元696.9411利税总额万元1885.5712投资利润率32.09%13投资利税率38.18%14投资回报率24.07%15回收期年5.6616设备数量台(套)7317年用电量千瓦时1204542.2618年用水量立方米3089.5519总能耗吨标准煤148.3020节能率21.39%21节能量吨标准煤41.8322员工数量人111第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.75%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度195.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7681.217681.2112672.1612672.161171.581.1主要生产车间4608.734608.737603.307603.30726.381.2辅助生产车间2457.992457.994055.094055.09374.911.3其他生产车间614.50614.50734.99734.9970.292仓储工程1629.681629.684479.124479.12301.172.1成品贮存407.42407.421119.781119.7875.292.2原料仓储847.43847.432329.142329.14156.612.3辅助材料仓库374.83374.831030.201030.2069.273供配电工程86.9286.9286.9286.926.573.1供配电室86.9286.9286.9286.926.574给排水工程99.9599.9599.9599.955.884.1给排水99.9599.9599.9599.955.885服务性工程1032.131032.131032.131032.1369.405.1办公用房440.29440.29440.29440.2935.635.2生活服务591.84591.84591.84591.8432.366消防及环保工程291.17291.17291.17291.1722.036.1消防环保工程291.17291.17291.17291.1722.037项目总图工程43.4643.4643.4643.4626.937.1场地及道路硬化2826.45444.03444.037.2场区围墙444.032826.452826.457.3安全保卫室43.4643.4643.4643.468绿化工程1162.6740.69合计10864.5119563.1119563.111644.25六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3098.88万元,占计划投资的62.74%。其中:完成固定资产投资2158.14万元,占总投资的69.64%;完成流动资金投资940.74,占总投资的30.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3098.881.1完成比例62.74%2完成固定资产投资万元2158.142.1完成比例69.64%3完成流动资金投资万元940.743.1完成比例30.36%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员111人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元388.632工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元117.223企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元25.994品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元47.735其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元42.996职工工资总额万元4311.51五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4086.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1644.251818.48195.054086.301.1工程费用万元1644.251818.485164.261.1.1建筑工程费用万元1644.251644.2533.29%1.1.2设备购置及安装费万元1818.481818.4836.82%1.2工程建设其他费用万元623.57623.5712.63%1.2.1无形资产万元261.82261.821.3预备费万元361.75361.751.3.1基本预备费万元200.48200.481.3.2涨价预备费万元161.27161.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元4086.304086.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金852.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5164.262222.593738.785164.265164.265164.261.1应收账款万元1549.28697.181084.491549.281549.281549.281.2存货万元2323.921045.761626.742323.922323.922323.921.2.1原辅材料万元697.18313.73488.02697.18697.18697.181.2.2燃料动力万元34.8615.6924.4034.8634.8634.861.2.3在产品万元1069.00481.05748.301069.001069.001069.001.2.4产成品万元522.88235.30366.02522.88522.88522.881.3现金万元1291.07580.98903.751291.071291.071291.072流动负债万元4311.511940.183018.064311.514311.514311.512.1应付账款万元4311.511940.183018.064311.514311.514311.513流动资金万元852.75383.74596.92852.75852.75852.754铺底流动资金万元284.25127.91198.97284.25284.25284.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4939.05万元,其中:固定资产投资4086.30万元,占项目总投资的82.73%;流动资金852.75万元,占项目总投资的17.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1644.25万元,占项目总投资的33.29%;设备购置费1818.48万元,占项目总投资的36.82%;其它投资623.57万元,占项目总投资的12.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4086.30+852.75=4939.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4086.3082.73%1.1项目建设投资万元4086.3082.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元852.7517.27%3总投资万元万元4939.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3060.45万元,总成本8125.60万元,利润总额-5065.15万元,净利润67.70万元,增值税98.37万元,税金及附加-3798.86万元,所得税-1266.29万元;第二年收入4760.70万元,总成本11553.62万元,利润总额-6792.92万元,净利润-5094.69万元,增值税153.02万元,税金及附加74.26万元,所得税-1698.23万元;第三年生产负荷100%,收入6801.00万元,总成本5216.16万元,利润总额1584.84万元,净利润1188.63万元,增值税218.60万元,税金及附加82.13万元,所得税396.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6801.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=218.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3060.454760.706801.006801.006801.001.1铁基件万元3060.454760.706801.006801.006801.002现价增加值万元979.341
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025四川绵阳梓潼县人民法院第二次招录聘用制书记员5人笔试备考试题及答案解析
- 掌握色彩艺术
- 2026中国水利水电第九工程局有限公司秋季招聘148人备考考试题库附答案解析
- 大数据分析驱动的法律文本分析-洞察及研究
- ESG整合战略研究-洞察及研究
- 手指印画梅花课件
- 化肥厂半成品检验办法
- 河南省新乡市2025-2026学年高二上学期9月月考历史试卷(含答案)
- 安徽省阜阳市临泉县田家炳实验中学(临泉县教师进修学校)2025-2026学年高一上学期9月月考语文试题(含答案)
- 2024-2025学年广东省揭阳市普宁市兴文中学高一下学期期中考试数学试卷(含答案)
- 围墙装饰墙帽施工方案
- 燃气运营安全管理方案
- 2025-2026学年粤教粤科版(2024)小学科学二年级上册(全册)教学设计(附目录)
- 企业安全生产费用预算表模板
- 小学生班干部竞选
- 机场消防安全管理培训课件
- 妇科外阴解剖学课件
- 倒睫科普课件
- 2025年生态环境综合行政执法考试参考题库(附答案)
- QC/T 262-2025汽车渗碳齿轮金相检验
- 畜牧兽医专业毕业论文豆
评论
0/150
提交评论