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泓域咨询MACRO/ 玉雕工艺品投资项目立项申请报告玉雕工艺品投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7676.11万元,同比增长10.45%(726.44万元)。其中,主营业业务玉雕工艺品生产及销售收入为7009.63万元,占营业总收入的91.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1931.32万元,较去年同期相比增长417.70万元,增长率27.60%;实现净利润1448.49万元,较去年同期相比增长185.28万元,增长率14.67%。二、项目概况(一)项目名称玉雕工艺品投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积10952.14平方米(折合约16.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.21%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度179.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10952.14平方米,建筑物基底占地面积6703.80平方米,总建筑面积15442.52平方米,其中:规划建设主体工程10387.45平方米,项目规划绿化面积1044.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1294.39万元。(七)节能分析“玉雕工艺品投资项目建设项目”,年用电量702025.85千瓦时,年总用水量6220.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.81吨标准煤/年。达产年综合节能量27.41吨标准煤/年,项目总节能率26.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4258.80万元,其中:固定资产投资2946.40万元,占项目总投资的69.18%;流动资金1312.40万元,占项目总投资的30.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8895.00万元,总成本费用6699.78万元,税金及附加80.14万元,利润总额2195.22万元,利税总额2578.15万元,税后净利润1646.41万元,达产年纳税总额931.73万元;达产年投资利润率51.55%,投资利税率60.54%,投资回报率38.66%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区玉雕工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区玉雕工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玉雕工艺品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额931.73万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.55%,投资利税率60.54%,全部投资回报率38.66%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程,一般来说,越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究,就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段,就越具有私人产品性质。通常,在研发和中试阶段,其产品更多的带有公共产品的性质;由于公共产品无法独占其成果,企业积极性不高,市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发,需要政府提供支持建立工业技术创新平台,促进各类创新资源的开放和共享,为各种类型的企业提供服务,解决公共产品和私人产品之间的矛盾,降低创新的成本与风险,提升研究开发和产业化的能力和水平,进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10952.1416.42亩1.1容积率1.411.2建筑系数61.21%1.3投资强度万元/亩179.441.4基底面积平方米6703.801.5总建筑面积平方米15442.521.6绿化面积平方米1044.43绿化率6.76%2总投资万元4258.802.1固定资产投资万元2946.402.1.1土建工程投资万元1229.442.1.1.1土建工程投资占比万元28.87%2.1.2设备投资万元1294.392.1.2.1设备投资占比30.39%2.1.3其它投资万元422.572.1.3.1其它投资占比9.92%2.1.4固定资产投资占比69.18%2.2流动资金万元1312.402.2.1流动资金占比30.82%3收入万元8895.004总成本万元6699.785利润总额万元2195.226净利润万元1646.417所得税万元1.418增值税万元302.799税金及附加万元80.1410纳税总额万元931.7311利税总额万元2578.1512投资利润率51.55%13投资利税率60.54%14投资回报率38.66%15回收期年4.0916设备数量台(套)6817年用电量千瓦时702025.8518年用水量立方米6220.0219总能耗吨标准煤86.8120节能率26.60%21节能量吨标准煤27.4122员工数量人171第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.21%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度179.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4739.594739.5910387.4510387.45909.681.1主要生产车间2843.752843.756232.476232.47564.001.2辅助生产车间1516.671516.673323.983323.98291.101.3其他生产车间379.17379.17602.47602.4754.582仓储工程1005.571005.573285.803285.80209.282.1成品贮存251.39251.39821.45821.4552.322.2原料仓储522.90522.901708.621708.62108.832.3辅助材料仓库231.28231.28755.73755.7348.133供配电工程53.6353.6353.6353.633.843.1供配电室53.6353.6353.6353.633.844给排水工程61.6761.6761.6761.673.444.1给排水61.6761.6761.6761.673.445服务性工程636.86636.86636.86636.8640.565.1办公用房293.58293.58293.58293.5819.165.2生活服务343.28343.28343.28343.2823.866消防及环保工程179.66179.66179.66179.6612.876.1消防环保工程179.66179.66179.66179.6612.877项目总图工程26.8226.8226.8226.8224.337.1场地及道路硬化1863.54329.63329.637.2场区围墙329.631863.541863.547.3安全保卫室26.8226.8226.8226.828绿化工程726.7725.44合计6703.8015442.5215442.521229.44六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3406.20万元,占计划投资的79.98%。其中:完成固定资产投资2455.13万元,占总投资的72.08%;完成流动资金投资951.07,占总投资的27.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3406.201.1完成比例79.98%2完成固定资产投资万元2455.132.1完成比例72.08%3完成流动资金投资万元951.073.1完成比例27.92%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元604.782工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元168.113企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元55.444品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元75.255其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.765.3年工资额万元33.236职工工资总额万元5228.16五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2946.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1229.441294.39179.442946.401.1工程费用万元1229.441294.396540.561.1.1建筑工程费用万元1229.441229.4428.87%1.1.2设备购置及安装费万元1294.391294.3930.39%1.2工程建设其他费用万元422.57422.579.92%1.2.1无形资产万元245.48245.481.3预备费万元177.09177.091.3.1基本预备费万元98.6798.671.3.2涨价预备费万元78.4278.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元2946.402946.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1312.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6540.562957.735507.836540.566540.566540.561.1应收账款万元1962.171079.191569.731962.171962.171962.171.2存货万元2943.251618.792354.602943.252943.252943.251.2.1原辅材料万元882.98485.64706.38882.98882.98882.981.2.2燃料动力万元44.1524.2835.3244.1544.1544.151.2.3在产品万元1353.89744.641083.121353.891353.891353.891.2.4产成品万元662.23364.23529.79662.23662.23662.231.3现金万元1635.14899.331308.111635.141635.141635.142流动负债万元5228.162875.494182.535228.165228.165228.162.1应付账款万元5228.162875.494182.535228.165228.165228.163流动资金万元1312.40721.821049.921312.401312.401312.404铺底流动资金万元437.46240.61349.97437.46437.46437.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4258.80万元,其中:固定资产投资2946.40万元,占项目总投资的69.18%;流动资金1312.40万元,占项目总投资的30.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1229.44万元,占项目总投资的28.87%;设备购置费1294.39万元,占项目总投资的30.39%;其它投资422.57万元,占项目总投资的9.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2946.40+1312.40=4258.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2946.4069.18%1.1项目建设投资万元2946.4069.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1312.4030.82%3总投资万元万元4258.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4892.25万元,总成本13422.16万元,利润总额-8529.91万元,净利润63.79万元,增值税166.53万元,税金及附加-6397.43万元,所得税-2132.48万元;第二年收入7116.00万元,总成本18181.30万元,利润总额-11065.30万元,净利润-8298.98万元,增值税242.23万元,税金及附加72.88万元,所得税-2766.32万元;第三年生产负荷100%,收入8895.00万元,总成本6699.78万元,利润总额2195.22万元,净利润1646.41万元,增值税302.79万元,税金及附加80.14万元,所得税548.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8895.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=302.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4892.257116.008895.008895.008895.001.1玉雕工艺品万元4892.257116.008895.008895.008895.002现价增加值万元1565

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