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文档简介

泓域咨询MACRO/ VCD机投资项目立项申请报告VCD机投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8552.85万元,同比增长15.70%(1160.42万元)。其中,主营业业务VCD机生产及销售收入为7648.23万元,占营业总收入的89.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2471.84万元,较去年同期相比增长606.02万元,增长率32.48%;实现净利润1853.88万元,较去年同期相比增长255.29万元,增长率15.97%。二、项目概况(一)项目名称VCD机投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18102.38平方米(折合约27.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.04%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度182.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18102.38平方米,建筑物基底占地面积13946.07平方米,总建筑面积26791.52平方米,其中:规划建设主体工程19400.91平方米,项目规划绿化面积1773.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2094.50万元。(七)节能分析“VCD机投资项目建设项目”,年用电量579244.55千瓦时,年总用水量10748.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.11吨标准煤/年。达产年综合节能量28.04吨标准煤/年,项目总节能率23.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6540.56万元,其中:固定资产投资4943.28万元,占项目总投资的75.58%;流动资金1597.28万元,占项目总投资的24.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13143.00万元,总成本费用9884.98万元,税金及附加126.34万元,利润总额3258.02万元,利税总额3833.74万元,税后净利润2443.51万元,达产年纳税总额1390.22万元;达产年投资利润率49.81%,投资利税率58.61%,投资回报率37.36%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位224个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区VCD机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区VCD机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“VCD机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位224个,达产年纳税总额1390.22万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.81%,投资利税率58.61%,全部投资回报率37.36%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18102.3827.14亩1.1容积率1.481.2建筑系数77.04%1.3投资强度万元/亩182.141.4基底面积平方米13946.071.5总建筑面积平方米26791.521.6绿化面积平方米1773.00绿化率6.62%2总投资万元6540.562.1固定资产投资万元4943.282.1.1土建工程投资万元2248.282.1.1.1土建工程投资占比万元34.37%2.1.2设备投资万元2094.502.1.2.1设备投资占比32.02%2.1.3其它投资万元600.502.1.3.1其它投资占比9.18%2.1.4固定资产投资占比75.58%2.2流动资金万元1597.282.2.1流动资金占比24.42%3收入万元13143.004总成本万元9884.985利润总额万元3258.026净利润万元2443.517所得税万元1.488增值税万元449.389税金及附加万元126.3410纳税总额万元1390.2211利税总额万元3833.7412投资利润率49.81%13投资利税率58.61%14投资回报率37.36%15回收期年4.1816设备数量台(套)8617年用电量千瓦时579244.5518年用水量立方米10748.3519总能耗吨标准煤72.1120节能率23.27%21节能量吨标准煤28.0422员工数量人224第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.04%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度182.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9859.879859.8719400.9119400.911790.891.1主要生产车间5915.925915.9211640.5511640.551110.351.2辅助生产车间3155.163155.166208.296208.29573.081.3其他生产车间788.79788.791125.251125.25107.452仓储工程2091.912091.914803.904803.90322.512.1成品贮存522.98522.981200.971200.9780.632.2原料仓储1087.791087.792498.032498.03167.712.3辅助材料仓库481.14481.141104.901104.9074.183供配电工程111.57111.57111.57111.578.433.1供配电室111.57111.57111.57111.578.434给排水工程128.30128.30128.30128.307.544.1给排水128.30128.30128.30128.307.545服务性工程1324.881324.881324.881324.8888.945.1办公用房600.14600.14600.14600.1450.265.2生活服务724.74724.74724.74724.7440.076消防及环保工程373.75373.75373.75373.7528.236.1消防环保工程373.75373.75373.75373.7528.237项目总图工程55.7855.7855.7855.78-50.657.1场地及道路硬化3574.78727.25727.257.2场区围墙727.253574.783574.787.3安全保卫室55.7855.7855.7855.788绿化工程1496.9752.39合计13946.0726791.5226791.522248.28六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4511.16万元,占计划投资的68.97%。其中:完成固定资产投资3085.39万元,占总投资的68.39%;完成流动资金投资1425.77,占总投资的31.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4511.161.1完成比例68.97%2完成固定资产投资万元3085.392.1完成比例68.39%3完成流动资金投资万元1425.773.1完成比例31.61%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员224人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元880.252工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元182.123企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元65.734品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元105.185其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元82.576职工工资总额万元7143.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4943.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2248.282094.50182.144943.281.1工程费用万元2248.282094.508741.121.1.1建筑工程费用万元2248.282248.2834.37%1.1.2设备购置及安装费万元2094.502094.5032.02%1.2工程建设其他费用万元600.50600.509.18%1.2.1无形资产万元292.10292.101.3预备费万元308.40308.401.3.1基本预备费万元132.76132.761.3.2涨价预备费万元175.64175.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元4943.284943.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1597.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8741.125533.226939.558741.128741.128741.121.1应收账款万元2622.341573.401966.752622.342622.342622.341.2存货万元3933.502360.102950.133933.503933.503933.501.2.1原辅材料万元1180.05708.03885.041180.051180.051180.051.2.2燃料动力万元59.0035.4044.2559.0059.0059.001.2.3在产品万元1809.411085.651357.061809.411809.411809.411.2.4产成品万元885.04531.02663.78885.04885.04885.041.3现金万元2185.281311.171638.962185.282185.282185.282流动负债万元7143.844286.305357.887143.847143.847143.842.1应付账款万元7143.844286.305357.887143.847143.847143.843流动资金万元1597.28958.371197.961597.281597.281597.284铺底流动资金万元532.42319.46399.32532.42532.42532.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6540.56万元,其中:固定资产投资4943.28万元,占项目总投资的75.58%;流动资金1597.28万元,占项目总投资的24.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2248.28万元,占项目总投资的34.37%;设备购置费2094.50万元,占项目总投资的32.02%;其它投资600.50万元,占项目总投资的9.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4943.28+1597.28=6540.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4943.2875.58%1.1项目建设投资万元4943.2875.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1597.2824.42%3总投资万元万元6540.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7885.80万元,总成本17615.17万元,利润总额-9729.37万元,净利润104.77万元,增值税269.63万元,税金及附加-7297.03万元,所得税-2432.34万元;第二年收入9857.25万元,总成本20921.59万元,利润总额-11064.34万元,净利润-8298.25万元,增值税337.03万元,税金及附加112.85万元,所得税-2766.09万元;第三年生产负荷100%,收入13143.00万元,总成本9884.98万元,利润总额3258.02万元,净利润2443.51万元,增值税449.38万元,税金及附加126.34万元,所得税814.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13143.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=449.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7885.809857.2513143.0013143.0013143.001.1VCD机万元7885.809857.2513143.0013143.0013143.002现价增加值万元2523.463154.32420

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