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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢抽油杆投资项目立项申请报告玻璃钢抽油杆投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17533.07万元,同比增长13.23%(2048.20万元)。其中,主营业业务玻璃钢抽油杆生产及销售收入为14583.37万元,占营业总收入的83.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3755.47万元,较去年同期相比增长466.06万元,增长率14.17%;实现净利润2816.60万元,较去年同期相比增长562.90万元,增长率24.98%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢抽油杆投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积56901.77平方米(折合约85.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.45%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度190.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56901.77平方米,建筑物基底占地面积32690.07平方米,总建筑面积87059.71平方米,其中:规划建设主体工程55806.64平方米,项目规划绿化面积5436.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费5031.62万元。(七)节能分析“玻璃钢抽油杆投资项目建设项目”,年用电量1298519.99千瓦时,年总用水量17549.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.09吨标准煤/年。达产年综合节能量45.44吨标准煤/年,项目总节能率26.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19435.92万元,其中:固定资产投资16286.53万元,占项目总投资的83.80%;流动资金3149.39万元,占项目总投资的16.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21385.00万元,总成本费用16837.55万元,税金及附加302.87万元,利润总额4547.45万元,利税总额5477.55万元,税后净利润3410.59万元,达产年纳税总额2066.96万元;达产年投资利润率23.40%,投资利税率28.18%,投资回报率17.55%,全部投资回收期7.20年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区玻璃钢抽油杆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区玻璃钢抽油杆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢抽油杆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额2066.96万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.40%,投资利税率28.18%,全部投资回报率17.55%,全部投资回收期7.20年,固定资产投资回收期7.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56901.7785.31亩1.1容积率1.531.2建筑系数57.45%1.3投资强度万元/亩190.911.4基底面积平方米32690.071.5总建筑面积平方米87059.711.6绿化面积平方米5436.18绿化率6.24%2总投资万元19435.922.1固定资产投资万元16286.532.1.1土建工程投资万元6637.372.1.1.1土建工程投资占比万元34.15%2.1.2设备投资万元5031.622.1.2.1设备投资占比25.89%2.1.3其它投资万元4617.542.1.3.1其它投资占比23.76%2.1.4固定资产投资占比83.80%2.2流动资金万元3149.392.2.1流动资金占比16.20%3收入万元21385.004总成本万元16837.555利润总额万元4547.456净利润万元3410.597所得税万元1.538增值税万元627.239税金及附加万元302.8710纳税总额万元2066.9611利税总额万元5477.5512投资利润率23.40%13投资利税率28.18%14投资回报率17.55%15回收期年7.2016设备数量台(套)16417年用电量千瓦时1298519.9918年用水量立方米17549.2019总能耗吨标准煤161.0920节能率26.76%21节能量吨标准煤45.4422员工数量人347第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.45%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度190.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23111.8823111.8855806.6455806.644680.121.1主要生产车间13867.1313867.1333483.9833483.982901.671.2辅助生产车间7395.807395.8017858.1217858.121497.641.3其他生产车间1848.951848.953236.793236.79280.812仓储工程4903.514903.5120314.5020314.501239.012.1成品贮存1225.881225.885078.635078.63309.752.2原料仓储2549.832549.8310563.5410563.54644.292.3辅助材料仓库1127.811127.814672.344672.34284.973供配电工程261.52261.52261.52261.5217.943.1供配电室261.52261.52261.52261.5217.944给排水工程300.75300.75300.75300.7516.054.1给排水300.75300.75300.75300.7516.055服务性工程3105.563105.563105.563105.56189.415.1办公用房1415.751415.751415.751415.7584.345.2生活服务1689.811689.811689.811689.8177.916消防及环保工程876.09876.09876.09876.0960.116.1消防环保工程876.09876.09876.09876.0960.117项目总图工程130.76130.76130.76130.76301.827.1场地及道路硬化8574.491769.721769.727.2场区围墙1769.728574.498574.497.3安全保卫室130.76130.76130.76130.768绿化工程3797.30132.91合计32690.0787059.7187059.716637.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14591.81万元,占计划投资的75.08%。其中:完成固定资产投资9358.05万元,占总投资的64.13%;完成流动资金投资5233.76,占总投资的35.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14591.811.1完成比例75.08%2完成固定资产投资万元9358.052.1完成比例64.13%3完成流动资金投资万元5233.763.1完成比例35.87%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元1131.812工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元348.073企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元108.454品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元144.605其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.875.3年工资额万元75.856职工工资总额万元13464.98五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16286.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6637.375031.62190.9116286.531.1工程费用万元6637.375031.6216614.371.1.1建筑工程费用万元6637.376637.3734.15%1.1.2设备购置及安装费万元5031.625031.6225.89%1.2工程建设其他费用万元4617.544617.5423.76%1.2.1无形资产万元2686.112686.111.3预备费万元1931.431931.431.3.1基本预备费万元842.28842.281.3.2涨价预备费万元1089.151089.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元16286.5316286.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3149.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16614.375374.509098.5316614.3716614.3716614.371.1应收账款万元4984.311993.723489.024984.314984.314984.311.2存货万元7476.472990.595233.537476.477476.477476.471.2.1原辅材料万元2242.94897.181570.062242.942242.942242.941.2.2燃料动力万元112.1544.8678.50112.15112.15112.151.2.3在产品万元3439.181375.672407.423439.183439.183439.181.2.4产成品万元1682.21672.881177.541682.211682.211682.211.3现金万元4153.591661.442907.514153.594153.594153.592流动负债万元13464.985385.999425.4913464.9813464.9813464.982.1应付账款万元13464.985385.999425.4913464.9813464.9813464.983流动资金万元3149.391259.762204.573149.393149.393149.394铺底流动资金万元1049.79419.92734.861049.791049.791049.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19435.92万元,其中:固定资产投资16286.53万元,占项目总投资的83.80%;流动资金3149.39万元,占项目总投资的16.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6637.37万元,占项目总投资的34.15%;设备购置费5031.62万元,占项目总投资的25.89%;其它投资4617.54万元,占项目总投资的23.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16286.53+3149.39=19435.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16286.5383.80%1.1项目建设投资万元16286.5383.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3149.3916.20%3总投资万元万元19435.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8554.00万元,总成本2742.39万元,利润总额5811.61万元,净利润257.71万元,增值税250.89万元,税金及附加4358.71万元,所得税1452.90万元;第二年收入14969.50万元,总成本4127.29万元,利润总额10842.21万元,净利润8131.66万元,增值税439.06万元,税金及附加280.29万元,所得税2710.55万元;第三年生产负荷100%,收入21385.00万元,总成本16837.55万元,利润总额4547.45万元,净利润3410.59万元,增值税627.23万元,税金及附加302.87万元,所得税1136.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21385.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=627.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8554.0014969.5021385.0021385.0021385.001.1玻璃钢抽油杆万元8554.0014969.5021385.0021385.0021385.002现价增加值万元2737.284790.246843.
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