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泓域咨询MACRO/ 海绵橡胶片项目立项说明及投资计划海绵橡胶片项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4634.10万元,同比增长27.11%(988.33万元)。其中,主营业业务海绵橡胶片生产及销售收入为4118.94万元,占营业总收入的88.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1034.59万元,较去年同期相比增长119.20万元,增长率13.02%;实现净利润775.94万元,较去年同期相比增长123.31万元,增长率18.89%。二、项目概况(一)项目名称海绵橡胶片项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15100.88平方米(折合约22.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.06%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度189.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15100.88平方米,建筑物基底占地面积9975.64平方米,总建筑面积21745.27平方米,其中:规划建设主体工程13931.52平方米,项目规划绿化面积1390.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费1399.02万元。(七)节能分析“海绵橡胶片项目建设项目”,年用电量628959.18千瓦时,年总用水量6439.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.85吨标准煤/年。达产年综合节能量28.79吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4905.92万元,其中:固定资产投资4298.43万元,占项目总投资的87.62%;流动资金607.49万元,占项目总投资的12.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5644.00万元,总成本费用4306.96万元,税金及附加82.53万元,利润总额1337.04万元,利税总额1603.99万元,税后净利润1002.78万元,达产年纳税总额601.21万元;达产年投资利润率27.25%,投资利税率32.69%,投资回报率20.44%,全部投资回收期6.39年,提供就业职位126个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地海绵橡胶片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地海绵橡胶片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“海绵橡胶片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位126个,达产年纳税总额601.21万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.25%,投资利税率32.69%,全部投资回报率20.44%,全部投资回收期6.39年,固定资产投资回收期6.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15100.8822.64亩1.1容积率1.441.2建筑系数66.06%1.3投资强度万元/亩189.861.4基底面积平方米9975.641.5总建筑面积平方米21745.271.6绿化面积平方米1390.81绿化率6.40%2总投资万元4905.922.1固定资产投资万元4298.432.1.1土建工程投资万元1777.272.1.1.1土建工程投资占比万元36.23%2.1.2设备投资万元1399.022.1.2.1设备投资占比28.52%2.1.3其它投资万元1122.142.1.3.1其它投资占比22.87%2.1.4固定资产投资占比87.62%2.2流动资金万元607.492.2.1流动资金占比12.38%3收入万元5644.004总成本万元4306.965利润总额万元1337.046净利润万元1002.787所得税万元1.448增值税万元184.429税金及附加万元82.5310纳税总额万元601.2111利税总额万元1603.9912投资利润率27.25%13投资利税率32.69%14投资回报率20.44%15回收期年6.3916设备数量台(套)4317年用电量千瓦时628959.1818年用水量立方米6439.0619总能耗吨标准煤77.8520节能率23.23%21节能量吨标准煤28.7922员工数量人126第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.06%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度189.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7052.787052.7813931.5213931.521252.511.1主要生产车间4231.674231.678358.918358.91776.561.2辅助生产车间2256.892256.894458.094458.09400.801.3其他生产车间564.22564.22808.03808.0375.152仓储工程1496.351496.355078.945078.94332.092.1成品贮存374.09374.091269.731269.7383.022.2原料仓储778.10778.102641.052641.05172.692.3辅助材料仓库344.16344.161168.161168.1676.383供配电工程79.8179.8179.8179.815.873.1供配电室79.8179.8179.8179.815.874给排水工程91.7891.7891.7891.785.254.1给排水91.7891.7891.7891.785.255服务性工程947.69947.69947.69947.6961.965.1办公用房505.10505.10505.10505.1028.135.2生活服务442.59442.59442.59442.5927.286消防及环保工程267.35267.35267.35267.3519.676.1消防环保工程267.35267.35267.35267.3519.677项目总图工程39.9039.9039.9039.9067.807.1场地及道路硬化2526.93411.89411.897.2场区围墙411.892526.932526.937.3安全保卫室39.9039.9039.9039.908绿化工程917.6232.12合计9975.6421745.2721745.271777.27六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3451.06万元,占计划投资的70.34%。其中:完成固定资产投资2112.60万元,占总投资的61.22%;完成流动资金投资1338.46,占总投资的38.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3451.061.1完成比例70.34%2完成固定资产投资万元2112.602.1完成比例61.22%3完成流动资金投资万元1338.463.1完成比例38.78%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员126人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元407.742工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.002.3年工资额万元98.993企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元32.244品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元55.815其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.825.3年工资额万元45.806职工工资总额万元2806.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4298.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1777.271399.02189.864298.431.1工程费用万元1777.271399.023413.981.1.1建筑工程费用万元1777.271777.2736.23%1.1.2设备购置及安装费万元1399.021399.0228.52%1.2工程建设其他费用万元1122.141122.1422.87%1.2.1无形资产万元573.90573.901.3预备费万元548.24548.241.3.1基本预备费万元268.16268.161.3.2涨价预备费万元280.08280.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元4298.434298.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金607.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3413.982224.642911.643413.983413.983413.981.1应收账款万元1024.19665.73768.151024.191024.191024.191.2存货万元1536.29998.591152.221536.291536.291536.291.2.1原辅材料万元460.89299.58345.67460.89460.89460.891.2.2燃料动力万元23.0414.9817.2823.0423.0423.041.2.3在产品万元706.69459.35530.02706.69706.69706.691.2.4产成品万元345.67224.68259.25345.67345.67345.671.3现金万元853.50554.77640.12853.50853.50853.502流动负债万元2806.491824.222104.872806.492806.492806.492.1应付账款万元2806.491824.222104.872806.492806.492806.493流动资金万元607.49394.87455.62607.49607.49607.494铺底流动资金万元202.49131.62151.87202.49202.49202.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4905.92万元,其中:固定资产投资4298.43万元,占项目总投资的87.62%;流动资金607.49万元,占项目总投资的12.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1777.27万元,占项目总投资的36.23%;设备购置费1399.02万元,占项目总投资的28.52%;其它投资1122.14万元,占项目总投资的22.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4298.43+607.49=4905.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4298.4387.62%1.1项目建设投资万元4298.4387.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元607.4912.38%3总投资万元万元4905.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3668.60万元,总成本11330.80万元,利润总额-7662.20万元,净利润74.79万元,增值税119.87万元,税金及附加-5746.65万元,所得税-1915.55万元;第二年收入4233.00万元,总成本12777.59万元,利润总额-8544.59万元,净利润-6408.44万元,增值税138.31万元,税金及附加77.00万元,所得税-2136.15万元;第三年生产负荷100%,收入5644.00万元,总成本4306.96万元,利润总额1337.04万元,净利润1002.78万元,增值税184.42万元,税金及附加82.53万元,所得税334.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5644.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=184.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3668.604233.005644.005644.005644.001.1海绵橡胶片万元3668.604233.005644.005644.005644.002现价增加值万元1173.951354.5

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