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文档简介

泓域咨询MACRO/ 氯化橡胶投资项目立项申请报告氯化橡胶投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入13149.41万元,同比增长22.17%(2386.02万元)。其中,主营业业务氯化橡胶生产及销售收入为12204.73万元,占营业总收入的92.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2936.27万元,较去年同期相比增长438.70万元,增长率17.56%;实现净利润2202.20万元,较去年同期相比增长285.74万元,增长率14.91%。二、项目概况(一)项目名称氯化橡胶投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35477.73平方米(折合约53.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.61%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度163.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35477.73平方米,建筑物基底占地面积22567.38平方米,总建筑面积47894.94平方米,其中:规划建设主体工程32520.11平方米,项目规划绿化面积3272.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4235.68万元。(七)节能分析“氯化橡胶投资项目建设项目”,年用电量547755.91千瓦时,年总用水量10019.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.18吨标准煤/年。达产年综合节能量26.51吨标准煤/年,项目总节能率20.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10533.31万元,其中:固定资产投资8722.63万元,占项目总投资的82.81%;流动资金1810.68万元,占项目总投资的17.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12993.00万元,总成本费用9937.33万元,税金及附加192.49万元,利润总额3055.67万元,利税总额3669.63万元,税后净利润2291.75万元,达产年纳税总额1377.88万元;达产年投资利润率29.01%,投资利税率34.84%,投资回报率21.76%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位188个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区氯化橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区氯化橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“氯化橡胶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位188个,达产年纳税总额1377.88万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.01%,投资利税率34.84%,全部投资回报率21.76%,全部投资回收期6.10年,固定资产投资回收期6.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35477.7353.19亩1.1容积率1.351.2建筑系数63.61%1.3投资强度万元/亩163.991.4基底面积平方米22567.381.5总建筑面积平方米47894.941.6绿化面积平方米3272.84绿化率6.83%2总投资万元10533.312.1固定资产投资万元8722.632.1.1土建工程投资万元3854.002.1.1.1土建工程投资占比万元36.59%2.1.2设备投资万元4235.682.1.2.1设备投资占比40.21%2.1.3其它投资万元632.952.1.3.1其它投资占比6.01%2.1.4固定资产投资占比82.81%2.2流动资金万元1810.682.2.1流动资金占比17.19%3收入万元12993.004总成本万元9937.335利润总额万元3055.676净利润万元2291.757所得税万元1.358增值税万元421.479税金及附加万元192.4910纳税总额万元1377.8811利税总额万元3669.6312投资利润率29.01%13投资利税率34.84%14投资回报率21.76%15回收期年6.1016设备数量台(套)11817年用电量千瓦时547755.9118年用水量立方米10019.7819总能耗吨标准煤68.1820节能率20.53%21节能量吨标准煤26.5122员工数量人188第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.61%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度163.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15955.1415955.1432520.1132520.112878.501.1主要生产车间9573.089573.0819512.0719512.071784.671.2辅助生产车间5105.645105.6410406.4410406.44921.121.3其他生产车间1276.411276.411886.171886.17172.712仓储工程3385.113385.119993.649993.64643.332.1成品贮存846.28846.282498.412498.41160.832.2原料仓储1760.261760.265196.695196.69334.532.3辅助材料仓库778.58778.582298.542298.54147.973供配电工程180.54180.54180.54180.5413.073.1供配电室180.54180.54180.54180.5413.074给排水工程207.62207.62207.62207.6211.694.1给排水207.62207.62207.62207.6211.695服务性工程2143.902143.902143.902143.90138.015.1办公用房1256.191256.191256.191256.1956.525.2生活服务887.71887.71887.71887.7158.666消防及环保工程604.81604.81604.81604.8143.806.1消防环保工程604.81604.81604.81604.8143.807项目总图工程90.2790.2790.2790.2733.067.1场地及道路硬化5886.11968.15968.157.2场区围墙968.155886.115886.117.3安全保卫室90.2790.2790.2790.278绿化工程2643.9992.54合计22567.3847894.9447894.943854.00六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9201.55万元,占计划投资的87.36%。其中:完成固定资产投资7031.43万元,占总投资的76.42%;完成流动资金投资2170.12,占总投资的23.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9201.551.1完成比例87.36%2完成固定资产投资万元7031.432.1完成比例76.42%3完成流动资金投资万元2170.123.1完成比例23.58%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员188人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1281.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元669.052工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元184.073企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元49.914品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元77.915其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元71.856职工工资总额万元7873.14五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8722.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3854.004235.68163.998722.631.1工程费用万元3854.004235.689683.821.1.1建筑工程费用万元3854.003854.0036.59%1.1.2设备购置及安装费万元4235.684235.6840.21%1.2工程建设其他费用万元632.95632.956.01%1.2.1无形资产万元308.28308.281.3预备费万元324.67324.671.3.1基本预备费万元150.82150.821.3.2涨价预备费万元173.85173.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元8722.638722.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1810.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9683.826352.276181.899683.829683.829683.821.1应收账款万元2905.151888.342033.602905.152905.152905.151.2存货万元4357.722832.523050.404357.724357.724357.721.2.1原辅材料万元1307.32849.76915.121307.321307.321307.321.2.2燃料动力万元65.3742.4945.7665.3765.3765.371.2.3在产品万元2004.551302.961403.192004.552004.552004.551.2.4产成品万元980.49637.32686.34980.49980.49980.491.3现金万元2420.951573.621694.672420.952420.952420.952流动负债万元7873.145117.545511.207873.147873.147873.142.1应付账款万元7873.145117.545511.207873.147873.147873.143流动资金万元1810.681176.941267.481810.681810.681810.684铺底流动资金万元603.55392.31422.49603.55603.55603.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10533.31万元,其中:固定资产投资8722.63万元,占项目总投资的82.81%;流动资金1810.68万元,占项目总投资的17.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3854.00万元,占项目总投资的36.59%;设备购置费4235.68万元,占项目总投资的40.21%;其它投资632.95万元,占项目总投资的6.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8722.63+1810.68=10533.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8722.6382.81%1.1项目建设投资万元8722.6382.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1810.6817.19%3总投资万元万元10533.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8445.45万元,总成本5879.11万元,利润总额2566.34万元,净利润174.79万元,增值税273.96万元,税金及附加1924.76万元,所得税641.59万元;第二年收入9095.10万元,总成本6239.96万元,利润总额2855.14万元,净利润2141.36万元,增值税295.03万元,税金及附加177.31万元,所得税713.78万元;第三年生产负荷100%,收入12993.00万元,总成本9937.33万元,利润总额3055.67万元,净利润2291.75万元,增值税421.47万元,税金及附加192.49万元,所得税763.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12993.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=421.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8445.459095.1012993.0012993.0012993.001.1氯化橡胶万元8445.459095.1012993.0012993.0012993.002现价增加值万元2702.542910.434157

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