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泓域咨询MACRO/ 蜂鸣器投资项目立项申请报告蜂鸣器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入24230.78万元,同比增长17.44%(3598.67万元)。其中,主营业业务蜂鸣器生产及销售收入为20560.82万元,占营业总收入的84.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6263.86万元,较去年同期相比增长1230.82万元,增长率24.45%;实现净利润4697.89万元,较去年同期相比增长918.55万元,增长率24.30%。二、项目概况(一)项目名称蜂鸣器投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积41047.18平方米(折合约61.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.63%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度181.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41047.18平方米,建筑物基底占地面积29812.57平方米,总建筑面积62391.71平方米,其中:规划建设主体工程44170.62平方米,项目规划绿化面积4040.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费4976.41万元。(七)节能分析“蜂鸣器投资项目建设项目”,年用电量679162.00千瓦时,年总用水量13564.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.63吨标准煤/年。达产年综合节能量29.73吨标准煤/年,项目总节能率20.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13837.80万元,其中:固定资产投资11141.82万元,占项目总投资的80.52%;流动资金2695.98万元,占项目总投资的19.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24689.00万元,总成本费用18542.31万元,税金及附加265.93万元,利润总额6146.69万元,利税总额7260.44万元,税后净利润4610.02万元,达产年纳税总额2650.42万元;达产年投资利润率44.42%,投资利税率52.47%,投资回报率33.31%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位492个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区蜂鸣器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区蜂鸣器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“蜂鸣器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位492个,达产年纳税总额2650.42万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.42%,投资利税率52.47%,全部投资回报率33.31%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41047.1861.54亩1.1容积率1.521.2建筑系数72.63%1.3投资强度万元/亩181.051.4基底面积平方米29812.571.5总建筑面积平方米62391.711.6绿化面积平方米4040.22绿化率6.48%2总投资万元13837.802.1固定资产投资万元11141.822.1.1土建工程投资万元5339.442.1.1.1土建工程投资占比万元38.59%2.1.2设备投资万元4976.412.1.2.1设备投资占比35.96%2.1.3其它投资万元825.972.1.3.1其它投资占比5.97%2.1.4固定资产投资占比80.52%2.2流动资金万元2695.982.2.1流动资金占比19.48%3收入万元24689.004总成本万元18542.315利润总额万元6146.696净利润万元4610.027所得税万元1.528增值税万元847.829税金及附加万元265.9310纳税总额万元2650.4211利税总额万元7260.4412投资利润率44.42%13投资利税率52.47%14投资回报率33.31%15回收期年4.5016设备数量台(套)9417年用电量千瓦时679162.0018年用水量立方米13564.0019总能耗吨标准煤84.6320节能率20.50%21节能量吨标准煤29.7322员工数量人492第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.63%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度181.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21077.4921077.4944170.6244170.624158.101.1主要生产车间12646.4912646.4926502.3726502.372578.021.2辅助生产车间6744.806744.8014134.6014134.601330.591.3其他生产车间1686.201686.202561.902561.90249.492仓储工程4471.894471.8911843.7111843.71810.862.1成品贮存1117.971117.972960.932960.93202.722.2原料仓储2325.382325.386158.736158.73421.652.3辅助材料仓库1028.531028.532724.052724.05186.503供配电工程238.50238.50238.50238.5018.373.1供配电室238.50238.50238.50238.5018.374给排水工程274.28274.28274.28274.2816.434.1给排水274.28274.28274.28274.2816.435服务性工程2832.192832.192832.192832.19193.905.1办公用房1617.091617.091617.091617.09102.805.2生活服务1215.101215.101215.101215.1085.976消防及环保工程798.98798.98798.98798.9861.546.1消防环保工程798.98798.98798.98798.9861.547项目总图工程119.25119.25119.25119.25-44.207.1场地及道路硬化7958.701507.631507.637.2场区围墙1507.637958.707958.707.3安全保卫室119.25119.25119.25119.258绿化工程3555.55124.44合计29812.5762391.7162391.715339.44六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12819.62万元,占计划投资的92.64%。其中:完成固定资产投资9569.92万元,占总投资的74.65%;完成流动资金投资3249.70,占总投资的25.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12819.621.1完成比例92.64%2完成固定资产投资万元9569.922.1完成比例74.65%3完成流动资金投资万元3249.703.1完成比例25.35%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员492人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3351.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1391.792工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元471.543企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元136.164品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元224.245其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.945.3年工资额万元107.896职工工资总额万元14924.35五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11141.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5339.444976.41181.0511141.821.1工程费用万元5339.444976.4117620.331.1.1建筑工程费用万元5339.445339.4438.59%1.1.2设备购置及安装费万元4976.414976.4135.96%1.2工程建设其他费用万元825.97825.975.97%1.2.1无形资产万元387.97387.971.3预备费万元438.00438.001.3.1基本预备费万元236.55236.551.3.2涨价预备费万元201.45201.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元11141.8211141.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2695.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17620.3310780.7012473.9117620.3317620.3317620.331.1应收账款万元5286.103435.964228.885286.105286.105286.101.2存货万元7929.155153.956343.327929.157929.157929.151.2.1原辅材料万元2378.741546.181903.002378.742378.742378.741.2.2燃料动力万元118.9477.3195.15118.94118.94118.941.2.3在产品万元3647.412370.822917.933647.413647.413647.411.2.4产成品万元1784.061159.641427.251784.061784.061784.061.3现金万元4405.082863.303524.074405.084405.084405.082流动负债万元14924.359700.8311939.4814924.3514924.3514924.352.1应付账款万元14924.359700.8311939.4814924.3514924.3514924.353流动资金万元2695.981752.392156.782695.982695.982695.984铺底流动资金万元898.65584.13718.93898.65898.65898.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13837.80万元,其中:固定资产投资11141.82万元,占项目总投资的80.52%;流动资金2695.98万元,占项目总投资的19.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5339.44万元,占项目总投资的38.59%;设备购置费4976.41万元,占项目总投资的35.96%;其它投资825.97万元,占项目总投资的5.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11141.82+2695.98=13837.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11141.8280.52%1.1项目建设投资万元11141.8280.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2695.9819.48%3总投资万元万元13837.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16047.85万元,总成本8449.78万元,利润总额7598.07万元,净利润230.32万元,增值税551.08万元,税金及附加5698.55万元,所得税1899.52万元;第二年收入19751.20万元,总成本9994.95万元,利润总额9756.25万元,净利润7317.19万元,增值税678.26万元,税金及附加245.58万元,所得税2439.06万元;第三年生产负荷100%,收入24689.00万元,总成本18542.31万元,利润总额6146.69万元,净利润4610.02万元,增值税847.82万元,税金及附加265.93万元,所得税1536.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24689.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=847.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16047.8519751.2024689.0024689.0024689.001.1蜂鸣器万元16047.8519751.2024689.0024689.0024689.002现价增加值万元5135.316320.387900.48790
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