




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 建材墙砖投资项目立项申请报告建材墙砖投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入20333.50万元,同比增长18.88%(3229.15万元)。其中,主营业业务建材墙砖生产及销售收入为16820.03万元,占营业总收入的82.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3901.98万元,较去年同期相比增长882.28万元,增长率29.22%;实现净利润2926.49万元,较去年同期相比增长324.58万元,增长率12.47%。二、项目概况(一)项目名称建材墙砖投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积28114.05平方米(折合约42.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.71%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度166.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28114.05平方米,建筑物基底占地面积21566.29平方米,总建筑面积33174.58平方米,其中:规划建设主体工程25062.68平方米,项目规划绿化面积2110.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2584.87万元。(七)节能分析“建材墙砖投资项目建设项目”,年用电量438074.54千瓦时,年总用水量20615.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.60吨标准煤/年。达产年综合节能量15.68吨标准煤/年,项目总节能率26.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9905.34万元,其中:固定资产投资7004.07万元,占项目总投资的70.71%;流动资金2901.27万元,占项目总投资的29.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22389.00万元,总成本费用17732.82万元,税金及附加189.52万元,利润总额4656.18万元,利税总额5487.93万元,税后净利润3492.14万元,达产年纳税总额1995.80万元;达产年投资利润率47.01%,投资利税率55.40%,投资回报率35.26%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位390个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区建材墙砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区建材墙砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“建材墙砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位390个,达产年纳税总额1995.80万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.01%,投资利税率55.40%,全部投资回报率35.26%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28114.0542.15亩1.1容积率1.181.2建筑系数76.71%1.3投资强度万元/亩166.171.4基底面积平方米21566.291.5总建筑面积平方米33174.581.6绿化面积平方米2110.32绿化率6.36%2总投资万元9905.342.1固定资产投资万元7004.072.1.1土建工程投资万元2804.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.32%2.1.2设备投资万元2584.872.1.2.1设备投资占比26.10%2.1.3其它投资万元1614.402.1.3.1其它投资占比16.30%2.1.4固定资产投资占比70.71%2.2流动资金万元2901.272.2.1流动资金占比29.29%3收入万元22389.004总成本万元17732.825利润总额万元4656.186净利润万元3492.147所得税万元1.188增值税万元642.239税金及附加万元189.5210纳税总额万元1995.8011利税总额万元5487.9312投资利润率47.01%13投资利税率55.40%14投资回报率35.26%15回收期年4.3416设备数量台(套)11117年用电量千瓦时438074.5418年用水量立方米20615.9119总能耗吨标准煤55.6020节能率26.75%21节能量吨标准煤15.6822员工数量人390第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.71%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度166.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15247.3715247.3725062.6825062.682330.861.1主要生产车间9148.429148.4215037.6115037.611445.131.2辅助生产车间4879.164879.168020.068020.06745.881.3其他生产车间1219.791219.791453.641453.64139.852仓储工程3234.943234.945272.745272.74356.632.1成品贮存808.74808.741318.181318.1889.162.2原料仓储1682.171682.172741.822741.82185.452.3辅助材料仓库744.04744.041212.731212.7382.023供配电工程172.53172.53172.53172.5313.133.1供配电室172.53172.53172.53172.5313.134给排水工程198.41198.41198.41198.4111.744.1给排水198.41198.41198.41198.4111.745服务性工程2048.802048.802048.802048.80138.585.1办公用房1006.501006.501006.501006.5079.235.2生活服务1042.301042.301042.301042.3067.376消防及环保工程577.98577.98577.98577.9843.986.1消防环保工程577.98577.98577.98577.9843.987项目总图工程86.2786.2786.2786.27-156.427.1场地及道路硬化5787.541041.761041.767.2场区围墙1041.765787.545787.547.3安全保卫室86.2786.2786.2786.278绿化工程1894.3266.30合计21566.2933174.5833174.582804.80六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7546.26万元,占计划投资的76.18%。其中:完成固定资产投资5599.51万元,占总投资的74.20%;完成流动资金投资1946.75,占总投资的25.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7546.261.1完成比例76.18%2完成固定资产投资万元5599.512.1完成比例74.20%3完成流动资金投资万元1946.753.1完成比例25.80%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员390人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元1474.002工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元353.153企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元114.774品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元177.025其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.735.3年工资额万元128.196职工工资总额万元11807.32五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7004.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2804.802584.87166.177004.071.1工程费用万元2804.802584.8714708.591.1.1建筑工程费用万元2804.802804.8028.32%1.1.2设备购置及安装费万元2584.872584.8726.10%1.2工程建设其他费用万元1614.401614.4016.30%1.2.1无形资产万元660.62660.621.3预备费万元953.78953.781.3.1基本预备费万元546.93546.931.3.2涨价预备费万元406.85406.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元7004.077004.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2901.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14708.5910399.3011803.2014708.5914708.5914708.591.1应收账款万元4412.582647.553309.434412.584412.584412.581.2存货万元6618.873971.324964.156618.876618.876618.871.2.1原辅材料万元1985.661191.401489.251985.661985.661985.661.2.2燃料动力万元99.2859.5774.4699.2899.2899.281.2.3在产品万元3044.681826.812283.513044.683044.683044.681.2.4产成品万元1489.25893.551116.931489.251489.251489.251.3现金万元3677.152206.292757.863677.153677.153677.152流动负债万元11807.327084.398855.4911807.3211807.3211807.322.1应付账款万元11807.327084.398855.4911807.3211807.3211807.323流动资金万元2901.271740.762175.952901.272901.272901.274铺底流动资金万元967.08580.25725.32967.08967.08967.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9905.34万元,其中:固定资产投资7004.07万元,占项目总投资的70.71%;流动资金2901.27万元,占项目总投资的29.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2804.80万元,占项目总投资的28.32%;设备购置费2584.87万元,占项目总投资的26.10%;其它投资1614.40万元,占项目总投资的16.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7004.07+2901.27=9905.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7004.0770.71%1.1项目建设投资万元7004.0770.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2901.2729.29%3总投资万元万元9905.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13433.40万元,总成本3843.19万元,利润总额9590.21万元,净利润158.70万元,增值税385.34万元,税金及附加7192.66万元,所得税2397.55万元;第二年收入16791.75万元,总成本4611.11万元,利润总额12180.64万元,净利润9135.48万元,增值税481.67万元,税金及附加170.26万元,所得税3045.16万元;第三年生产负荷100%,收入22389.00万元,总成本17732.82万元,利润总额4656.18万元,净利润3492.14万元,增值税642.23万元,税金及附加189.52万元,所得税1164.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22389.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=642.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13433.4016791.7522389.0022389.0022389.001.1建材墙砖万元13433.4016791.7522389.0022389.0022389.002现价增加值万元4298.695373.367164.487164.487164.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中国兔皮项目创业计划书
- 2025年1月内蒙古高考适应性测试历史试题及答案
- 中国集群移动通信设备项目创业计划书
- 中国牛颈枷项目创业计划书
- 中国调味品电商项目创业计划书
- 陕西省田园综合体项目创业计划书
- 如何有效进行项目招投标
- 农村社区互助共建协议
- 重庆坤坤农业装备制造有限公司分布式光伏可行性研究报告
- 量子纠缠态的稳定性研究-洞察阐释
- 基于用户体验的博物馆展示空间交互设计研究
- 污水处理过程
- APP开发及运营投资协议
- 青海省西宁市2025届中考一模生物试题含解析
- 2025版 初中 语文 学考复习 第三部分 模拟练《江西省2025年初中语文学业水平考试模拟练(三)》课件
- 2024年危险化学品生产经营单位其他从业人员考试题库附答案
- DB45T 2364-2021 公路路基监测技术规范
- 造价咨询进度控制措施全
- 电力储能用飞轮储能系统技术规范
- 必修二公式结论默写-高中数学人教A版(2019)必修第二册
- 2024年成人高考成考(专升本)医学综合试卷与参考答案
评论
0/150
提交评论