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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锻球投资项目立项申请报告锻球投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8555.71万元,同比增长30.19%(1983.97万元)。其中,主营业业务锻球生产及销售收入为7914.80万元,占营业总收入的92.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2156.80万元,较去年同期相比增长458.83万元,增长率27.02%;实现净利润1617.60万元,较去年同期相比增长270.94万元,增长率20.12%。二、项目概况(一)项目名称锻球投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积18662.66平方米(折合约27.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.37%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度168.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18662.66平方米,建筑物基底占地面积12573.03平方米,总建筑面积27993.99平方米,其中:规划建设主体工程20475.33平方米,项目规划绿化面积1464.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1635.19万元。(七)节能分析“锻球投资项目建设项目”,年用电量551010.55千瓦时,年总用水量11793.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.73吨标准煤/年。达产年综合节能量25.42吨标准煤/年,项目总节能率21.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6421.61万元,其中:固定资产投资4715.75万元,占项目总投资的73.44%;流动资金1705.86万元,占项目总投资的26.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12272.00万元,总成本费用9283.27万元,税金及附加124.12万元,利润总额2988.73万元,利税总额3525.09万元,税后净利润2241.55万元,达产年纳税总额1283.54万元;达产年投资利润率46.54%,投资利税率54.89%,投资回报率34.91%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位218个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷锻球行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷锻球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“锻球投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位218个,达产年纳税总额1283.54万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.54%,投资利税率54.89%,全部投资回报率34.91%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18662.6627.98亩1.1容积率1.501.2建筑系数67.37%1.3投资强度万元/亩168.541.4基底面积平方米12573.031.5总建筑面积平方米27993.991.6绿化面积平方米1464.62绿化率5.23%2总投资万元6421.612.1固定资产投资万元4715.752.1.1土建工程投资万元1979.712.1.1.1土建工程投资占比万元30.83%2.1.2设备投资万元1635.192.1.2.1设备投资占比25.46%2.1.3其它投资万元1100.852.1.3.1其它投资占比17.14%2.1.4固定资产投资占比73.44%2.2流动资金万元1705.862.2.1流动资金占比26.56%3收入万元12272.004总成本万元9283.275利润总额万元2988.736净利润万元2241.557所得税万元1.508增值税万元412.249税金及附加万元124.1210纳税总额万元1283.5411利税总额万元3525.0912投资利润率46.54%13投资利税率54.89%14投资回报率34.91%15回收期年4.3616设备数量台(套)7417年用电量千瓦时551010.5518年用水量立方米11793.1119总能耗吨标准煤68.7320节能率21.55%21节能量吨标准煤25.4222员工数量人218第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.37%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度168.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8889.138889.1320475.3320475.331592.801.1主要生产车间5333.485333.4812285.2012285.20987.541.2辅助生产车间2844.522844.526552.116552.11509.701.3其他生产车间711.13711.131187.571187.5795.572仓储工程1885.951885.954887.134887.13276.492.1成品贮存471.49471.491221.781221.7869.122.2原料仓储980.69980.692541.312541.31143.772.3辅助材料仓库433.77433.771124.041124.0463.593供配电工程100.58100.58100.58100.586.403.1供配电室100.58100.58100.58100.586.404给排水工程115.67115.67115.67115.675.734.1给排水115.67115.67115.67115.675.735服务性工程1194.441194.441194.441194.4467.585.1办公用房514.01514.01514.01514.0128.655.2生活服务680.43680.43680.43680.4337.396消防及环保工程336.96336.96336.96336.9621.456.1消防环保工程336.96336.96336.96336.9621.457项目总图工程50.2950.2950.2950.29-26.127.1场地及道路硬化3288.31709.51709.517.2场区围墙709.513288.313288.317.3安全保卫室50.2950.2950.2950.298绿化工程1010.8835.38合计12573.0327993.9927993.991979.71六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4212.83万元,占计划投资的65.60%。其中:完成固定资产投资2562.68万元,占总投资的60.83%;完成流动资金投资1650.15,占总投资的39.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4212.831.1完成比例65.60%2完成固定资产投资万元2562.682.1完成比例60.83%3完成流动资金投资万元1650.153.1完成比例39.17%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员218人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元838.112工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元201.473企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元58.654品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元90.655其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元74.356职工工资总额万元6117.72五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4715.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1979.711635.19168.544715.751.1工程费用万元1979.711635.197823.581.1.1建筑工程费用万元1979.711979.7130.83%1.1.2设备购置及安装费万元1635.191635.1925.46%1.2工程建设其他费用万元1100.851100.8517.14%1.2.1无形资产万元622.19622.191.3预备费万元478.66478.661.3.1基本预备费万元251.53251.531.3.2涨价预备费万元227.13227.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4715.754715.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1705.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7823.583272.355777.067823.587823.587823.581.1应收账款万元2347.07938.831642.952347.072347.072347.071.2存货万元3520.611408.242464.433520.613520.613520.611.2.1原辅材料万元1056.18422.47739.331056.181056.181056.181.2.2燃料动力万元52.8121.1236.9752.8152.8152.811.2.3在产品万元1619.48647.791133.641619.481619.481619.481.2.4产成品万元792.14316.85554.50792.14792.14792.141.3现金万元1955.89782.361369.131955.891955.891955.892流动负债万元6117.722447.094282.406117.726117.726117.722.1应付账款万元6117.722447.094282.406117.726117.726117.723流动资金万元1705.86682.341194.101705.861705.861705.864铺底流动资金万元568.61227.45398.03568.61568.61568.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6421.61万元,其中:固定资产投资4715.75万元,占项目总投资的73.44%;流动资金1705.86万元,占项目总投资的26.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1979.71万元,占项目总投资的30.83%;设备购置费1635.19万元,占项目总投资的25.46%;其它投资1100.85万元,占项目总投资的17.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4715.75+1705.86=6421.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4715.7573.44%1.1项目建设投资万元4715.7573.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1705.8626.56%3总投资万元万元6421.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4908.80万元,总成本9515.72万元,利润总额-4606.92万元,净利润94.44万元,增值税164.90万元,税金及附加-3455.19万元,所得税-1151.73万元;第二年收入8590.40万元,总成本14871.20万元,利润总额-6280.80万元,净利润-4710.60万元,增值税288.57万元,税金及附加109.28万元,所得税-1570.20万元;第三年生产负荷100%,收入12272.00万元,总成本9283.27万元,利润总额2988.73万元,净利润2241.55万元,增值税412.24万元,税金及附加124.12万元,所得税747.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12272.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=412.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4908.808590.4012272.0012272.0012272.001.1锻球万元4908.808590.4012272.0012272.0012272.002现价增加值万元1570.822748.933927.
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