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泓域咨询MACRO/ 方矩管投资项目立项申请报告方矩管投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入16674.96万元,同比增长30.62%(3909.34万元)。其中,主营业业务方矩管生产及销售收入为14564.22万元,占营业总收入的87.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3479.94万元,较去年同期相比增长605.14万元,增长率21.05%;实现净利润2609.95万元,较去年同期相比增长395.91万元,增长率17.88%。二、项目概况(一)项目名称方矩管投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积51992.65平方米(折合约77.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.14%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度172.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51992.65平方米,建筑物基底占地面积28148.82平方米,总建筑面积79548.75平方米,其中:规划建设主体工程61934.52平方米,项目规划绿化面积5599.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费4757.96万元。(七)节能分析“方矩管投资项目建设项目”,年用电量909102.32千瓦时,年总用水量13967.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.92吨标准煤/年。达产年综合节能量30.02吨标准煤/年,项目总节能率28.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15881.55万元,其中:固定资产投资13473.66万元,占项目总投资的84.84%;流动资金2407.89万元,占项目总投资的15.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18909.00万元,总成本费用14802.86万元,税金及附加275.93万元,利润总额4106.14万元,利税总额4948.43万元,税后净利润3079.61万元,达产年纳税总额1868.83万元;达产年投资利润率25.85%,投资利税率31.16%,投资回报率19.39%,全部投资回收期6.66年,提供就业职位320个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地方矩管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地方矩管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“方矩管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位320个,达产年纳税总额1868.83万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.85%,投资利税率31.16%,全部投资回报率19.39%,全部投资回收期6.66年,固定资产投资回收期6.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51992.6577.95亩1.1容积率1.531.2建筑系数54.14%1.3投资强度万元/亩172.851.4基底面积平方米28148.821.5总建筑面积平方米79548.751.6绿化面积平方米5599.34绿化率7.04%2总投资万元15881.552.1固定资产投资万元13473.662.1.1土建工程投资万元6525.502.1.1.1土建工程投资占比万元41.09%2.1.2设备投资万元4757.962.1.2.1设备投资占比29.96%2.1.3其它投资万元2190.202.1.3.1其它投资占比13.79%2.1.4固定资产投资占比84.84%2.2流动资金万元2407.892.2.1流动资金占比15.16%3收入万元18909.004总成本万元14802.865利润总额万元4106.146净利润万元3079.617所得税万元1.538增值税万元566.369税金及附加万元275.9310纳税总额万元1868.8311利税总额万元4948.4312投资利润率25.85%13投资利税率31.16%14投资回报率19.39%15回收期年6.6616设备数量台(套)15817年用电量千瓦时909102.3218年用水量立方米13967.6319总能耗吨标准煤112.9220节能率28.04%21节能量吨标准煤30.0222员工数量人320第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.14%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度172.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19901.2219901.2261934.5261934.525588.641.1主要生产车间11940.7311940.7337160.7137160.713464.961.2辅助生产车间6368.396368.3919819.0519819.051788.361.3其他生产车间1592.101592.103592.203592.20335.322仓储工程4222.324222.3211449.2511449.25751.362.1成品贮存1055.581055.582862.312862.31187.842.2原料仓储2195.612195.615953.615953.61390.712.3辅助材料仓库971.13971.132633.332633.33172.813供配电工程225.19225.19225.19225.1916.633.1供配电室225.19225.19225.19225.1916.634给排水工程258.97258.97258.97258.9714.874.1给排水258.97258.97258.97258.9714.875服务性工程2674.142674.142674.142674.14175.495.1办公用房1439.831439.831439.831439.83100.355.2生活服务1234.311234.311234.311234.3191.096消防及环保工程754.39754.39754.39754.3955.706.1消防环保工程754.39754.39754.39754.3955.707项目总图工程112.60112.60112.60112.60-160.387.1场地及道路硬化7620.931244.911244.917.2场区围墙1244.917620.937620.937.3安全保卫室112.60112.60112.60112.608绿化工程2376.9283.19合计28148.8279548.7579548.756525.50六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12235.96万元,占计划投资的77.05%。其中:完成固定资产投资7513.51万元,占总投资的61.41%;完成流动资金投资4722.45,占总投资的38.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12235.961.1完成比例77.05%2完成固定资产投资万元7513.512.1完成比例61.41%3完成流动资金投资万元4722.453.1完成比例38.59%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员320人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元1105.282工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元320.853企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元80.354品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元135.595其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元84.986职工工资总额万元10885.56五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13473.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6525.504757.96172.8513473.661.1工程费用万元6525.504757.9613293.451.1.1建筑工程费用万元6525.506525.5041.09%1.1.2设备购置及安装费万元4757.964757.9629.96%1.2工程建设其他费用万元2190.202190.2013.79%1.2.1无形资产万元1241.761241.761.3预备费万元948.44948.441.3.1基本预备费万元434.89434.891.3.2涨价预备费万元513.55513.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13473.6613473.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2407.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13293.458476.7210479.4013293.4513293.4513293.451.1应收账款万元3988.032592.222991.033988.033988.033988.031.2存货万元5982.053888.334486.545982.055982.055982.051.2.1原辅材料万元1794.621166.501345.961794.621794.621794.621.2.2燃料动力万元89.7358.3267.3089.7389.7389.731.2.3在产品万元2751.741788.632063.812751.742751.742751.741.2.4产成品万元1345.96874.871009.471345.961345.961345.961.3现金万元3323.362160.192492.523323.363323.363323.362流动负债万元10885.567075.618164.1710885.5610885.5610885.562.1应付账款万元10885.567075.618164.1710885.5610885.5610885.563流动资金万元2407.891565.131805.922407.892407.892407.894铺底流动资金万元802.62521.71601.97802.62802.62802.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15881.55万元,其中:固定资产投资13473.66万元,占项目总投资的84.84%;流动资金2407.89万元,占项目总投资的15.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6525.50万元,占项目总投资的41.09%;设备购置费4757.96万元,占项目总投资的29.96%;其它投资2190.20万元,占项目总投资的13.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13473.66+2407.89=15881.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13473.6684.84%1.1项目建设投资万元13473.6684.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2407.8915.16%3总投资万元万元15881.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12290.85万元,总成本12464.43万元,利润总额-173.58万元,净利润252.15万元,增值税368.13万元,税金及附加-130.19万元,所得税-43.40万元;第二年收入14181.75万元,总成本14036.40万元,利润总额145.35万元,净利润109.01万元,增值税424.77万元,税金及附加258.94万元,所得税36.34万元;第三年生产负荷100%,收入18909.00万元,总成本14802.86万元,利润总额4106.14万元,净利润3079.61万元,增值税566.36万元,税金及附加275.93万元,所得税1026.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18909.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=566.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12290.8514181.7518909.0018909.0018909.001.1方矩管万元12290.8514181.7518909.0018909.0018909.002现价增加值万元3933.074538.166050.886050.886050.883增值税万

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