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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯投资项目立项申请报告聚丙烯投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12877.68万元,同比增长13.50%(1531.32万元)。其中,主营业业务聚丙烯生产及销售收入为10854.36万元,占营业总收入的84.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2815.19万元,较去年同期相比增长453.96万元,增长率19.23%;实现净利润2111.39万元,较去年同期相比增长226.91万元,增长率12.04%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16621.64平方米(折合约24.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.36%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度174.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16621.64平方米,建筑物基底占地面积10199.04平方米,总建筑面积22106.78平方米,其中:规划建设主体工程14991.47平方米,项目规划绿化面积1147.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1830.20万元。(七)节能分析“聚丙烯投资项目建设项目”,年用电量1033429.57千瓦时,年总用水量5164.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.45吨标准煤/年。达产年综合节能量42.48吨标准煤/年,项目总节能率24.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6057.35万元,其中:固定资产投资4353.27万元,占项目总投资的71.87%;流动资金1704.08万元,占项目总投资的28.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11942.00万元,总成本费用9213.15万元,税金及附加111.65万元,利润总额2728.85万元,利税总额3216.89万元,税后净利润2046.64万元,达产年纳税总额1170.25万元;达产年投资利润率45.05%,投资利税率53.11%,投资回报率33.79%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区聚丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额1170.25万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.05%,投资利税率53.11%,全部投资回报率33.79%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16621.6424.92亩1.1容积率1.331.2建筑系数61.36%1.3投资强度万元/亩174.691.4基底面积平方米10199.041.5总建筑面积平方米22106.781.6绿化面积平方米1147.42绿化率5.19%2总投资万元6057.352.1固定资产投资万元4353.272.1.1土建工程投资万元1931.252.1.1.1土建工程投资占比万元31.88%2.1.2设备投资万元1830.202.1.2.1设备投资占比30.21%2.1.3其它投资万元591.822.1.3.1其它投资占比9.77%2.1.4固定资产投资占比71.87%2.2流动资金万元1704.082.2.1流动资金占比28.13%3收入万元11942.004总成本万元9213.155利润总额万元2728.856净利润万元2046.647所得税万元1.338增值税万元376.399税金及附加万元111.6510纳税总额万元1170.2511利税总额万元3216.8912投资利润率45.05%13投资利税率53.11%14投资回报率33.79%15回收期年4.4616设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1033429.5718年用水量立方米5164.2319总能耗吨标准煤127.4520节能率24.50%21节能量吨标准煤42.4822员工数量人176第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.36%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度174.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7210.727210.7214991.4714991.471440.621.1主要生产车间4326.434326.438994.888994.88893.181.2辅助生产车间2307.432307.434797.274797.27461.001.3其他生产车间576.86576.86869.51869.5186.442仓储工程1529.861529.864624.954624.95323.232.1成品贮存382.46382.461156.241156.2480.812.2原料仓储795.53795.532404.972404.97168.082.3辅助材料仓库351.87351.871063.741063.7474.343供配电工程81.5981.5981.5981.596.413.1供配电室81.5981.5981.5981.596.414给排水工程93.8393.8393.8393.835.744.1给排水93.8393.8393.8393.835.745服务性工程968.91968.91968.91968.9167.725.1办公用房422.46422.46422.46422.4632.245.2生活服务546.45546.45546.45546.4540.296消防及环保工程273.33273.33273.33273.3321.496.1消防环保工程273.33273.33273.33273.3321.497项目总图工程40.8040.8040.8040.8030.667.1场地及道路硬化2624.10436.58436.587.2场区围墙436.582624.102624.107.3安全保卫室40.8040.8040.8040.808绿化工程1010.9835.38合计10199.0422106.7822106.781931.25六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5680.91万元,占计划投资的93.79%。其中:完成固定资产投资3623.67万元,占总投资的63.79%;完成流动资金投资2057.24,占总投资的36.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5680.911.1完成比例93.79%2完成固定资产投资万元3623.672.1完成比例63.79%3完成流动资金投资万元2057.243.1完成比例36.21%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元4.001.3年工资额万元480.512工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元157.643企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元49.804品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元73.885其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.755.3年工资额万元42.606职工工资总额万元6417.83五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4353.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1931.251830.20174.694353.271.1工程费用万元1931.251830.208121.911.1.1建筑工程费用万元1931.251931.2531.88%1.1.2设备购置及安装费万元1830.201830.2030.21%1.2工程建设其他费用万元591.82591.829.77%1.2.1无形资产万元319.01319.011.3预备费万元272.81272.811.3.1基本预备费万元120.39120.391.3.2涨价预备费万元152.42152.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元4353.274353.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1704.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8121.914075.356690.348121.918121.918121.911.1应收账款万元2436.571340.121827.432436.572436.572436.571.2存货万元3654.862010.172741.143654.863654.863654.861.2.1原辅材料万元1096.46603.05822.341096.461096.461096.461.2.2燃料动力万元54.8230.1541.1254.8254.8254.821.2.3在产品万元1681.24924.681260.931681.241681.241681.241.2.4产成品万元822.34452.29616.76822.34822.34822.341.3现金万元2030.481116.761522.862030.482030.482030.482流动负债万元6417.833529.814813.376417.836417.836417.832.1应付账款万元6417.833529.814813.376417.836417.836417.833流动资金万元1704.08937.241278.061704.081704.081704.084铺底流动资金万元568.02312.41426.02568.02568.02568.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6057.35万元,其中:固定资产投资4353.27万元,占项目总投资的71.87%;流动资金1704.08万元,占项目总投资的28.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1931.25万元,占项目总投资的31.88%;设备购置费1830.20万元,占项目总投资的30.21%;其它投资591.82万元,占项目总投资的9.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4353.27+1704.08=6057.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4353.2771.87%1.1项目建设投资万元4353.2771.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1704.0828.13%3总投资万元万元6057.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6568.10万元,总成本10631.78万元,利润总额-4063.68万元,净利润91.33万元,增值税207.01万元,税金及附加-3047.76万元,所得税-1015.92万元;第二年收入8956.50万元,总成本13636.39万元,利润总额-4679.89万元,净利润-3509.92万元,增值税282.29万元,税金及附加100.36万元,所得税-1169.97万元;第三年生产负荷100%,收入11942.00万元,总成本9213.15万元,利润总额2728.85万元,净利润2046.64万元,增值税376.39万元,税金及附加111.65万元,所得税682.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11942.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=376.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6568.108956.5011942.0011942.0011942.001.1聚丙烯万元6568.108956.5011942.0011942.0011942.002现价增加值万元2101.792866.083821.
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