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泓域咨询MACRO/ 便携式收录音机项目立项说明及投资计划便携式收录音机项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17464.48万元,同比增长13.17%(2033.06万元)。其中,主营业业务便携式收录音机生产及销售收入为14886.23万元,占营业总收入的85.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4104.84万元,较去年同期相比增长641.49万元,增长率18.52%;实现净利润3078.63万元,较去年同期相比增长405.92万元,增长率15.19%。二、项目概况(一)项目名称便携式收录音机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积24025.34平方米(折合约36.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.45%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度196.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24025.34平方米,建筑物基底占地面积18607.63平方米,总建筑面积26668.13平方米,其中:规划建设主体工程19876.76平方米,项目规划绿化面积1749.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2674.19万元。(七)节能分析“便携式收录音机项目建设项目”,年用电量900070.69千瓦时,年总用水量12963.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.73吨标准煤/年。达产年综合节能量37.24吨标准煤/年,项目总节能率27.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10087.08万元,其中:固定资产投资7067.12万元,占项目总投资的70.06%;流动资金3019.96万元,占项目总投资的29.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20378.00万元,总成本费用15999.98万元,税金及附加168.56万元,利润总额4378.02万元,利税总额5150.44万元,税后净利润3283.52万元,达产年纳税总额1866.93万元;达产年投资利润率43.40%,投资利税率51.06%,投资回报率32.55%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位409个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园便携式收录音机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园便携式收录音机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“便携式收录音机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位409个,达产年纳税总额1866.93万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.40%,投资利税率51.06%,全部投资回报率32.55%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24025.3436.02亩1.1容积率1.111.2建筑系数77.45%1.3投资强度万元/亩196.201.4基底面积平方米18607.631.5总建筑面积平方米26668.131.6绿化面积平方米1749.20绿化率6.56%2总投资万元10087.082.1固定资产投资万元7067.122.1.1土建工程投资万元2026.982.1.1.1土建工程投资占比万元20.09%2.1.2设备投资万元2674.192.1.2.1设备投资占比26.51%2.1.3其它投资万元2365.952.1.3.1其它投资占比23.46%2.1.4固定资产投资占比70.06%2.2流动资金万元3019.962.2.1流动资金占比29.94%3收入万元20378.004总成本万元15999.985利润总额万元4378.026净利润万元3283.527所得税万元1.118增值税万元603.869税金及附加万元168.5610纳税总额万元1866.9311利税总额万元5150.4412投资利润率43.40%13投资利税率51.06%14投资回报率32.55%15回收期年4.5716设备数量台(套)11817年用电量千瓦时900070.6918年用水量立方米12963.5819总能耗吨标准煤111.7320节能率27.23%21节能量吨标准煤37.2422员工数量人409第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.45%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度196.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13155.5913155.5919876.7619876.761661.861.1主要生产车间7893.357893.3511926.0611926.061030.351.2辅助生产车间4209.794209.796360.566360.56531.801.3其他生产车间1052.451052.451152.851152.8599.712仓储工程2791.142791.144414.394414.39268.422.1成品贮存697.78697.781103.601103.6067.112.2原料仓储1451.391451.392295.482295.48139.582.3辅助材料仓库641.96641.961015.311015.3161.743供配电工程148.86148.86148.86148.8610.183.1供配电室148.86148.86148.86148.8610.184给排水工程171.19171.19171.19171.199.114.1给排水171.19171.19171.19171.199.115服务性工程1767.721767.721767.721767.72107.495.1办公用房936.30936.30936.30936.3061.915.2生活服务831.42831.42831.42831.4261.096消防及环保工程498.68498.68498.68498.6834.116.1消防环保工程498.68498.68498.68498.6834.117项目总图工程74.4374.4374.4374.43-127.987.1场地及道路硬化4820.71762.75762.757.2场区围墙762.754820.714820.717.3安全保卫室74.4374.4374.4374.438绿化工程1822.5463.79合计18607.6326668.1326668.132026.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8597.87万元,占计划投资的85.24%。其中:完成固定资产投资5779.41万元,占总投资的67.22%;完成流动资金投资2818.46,占总投资的32.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8597.871.1完成比例85.24%2完成固定资产投资万元5779.412.1完成比例67.22%3完成流动资金投资万元2818.463.1完成比例32.78%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员409人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2781.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元1236.362工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元387.043企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元112.924品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元168.415其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.795.3年工资额万元165.466职工工资总额万元12404.74五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7067.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2026.982674.19196.207067.121.1工程费用万元2026.982674.1915424.701.1.1建筑工程费用万元2026.982026.9820.09%1.1.2设备购置及安装费万元2674.192674.1926.51%1.2工程建设其他费用万元2365.952365.9523.46%1.2.1无形资产万元1254.691254.691.3预备费万元1111.261111.261.3.1基本预备费万元600.08600.081.3.2涨价预备费万元511.18511.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元7067.127067.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3019.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15424.708466.019504.7415424.7015424.7015424.701.1应收账款万元4627.413007.823239.194627.414627.414627.411.2存货万元6941.124511.724858.786941.126941.126941.121.2.1原辅材料万元2082.341353.521457.642082.342082.342082.341.2.2燃料动力万元104.1267.6872.88104.12104.12104.121.2.3在产品万元3192.922075.392235.043192.923192.923192.921.2.4产成品万元1561.751015.141093.231561.751561.751561.751.3现金万元3856.182506.512699.323856.183856.183856.182流动负债万元12404.748063.088683.3212404.7412404.7412404.742.1应付账款万元12404.748063.088683.3212404.7412404.7412404.743流动资金万元3019.961962.972113.973019.963019.963019.964铺底流动资金万元1006.64654.32704.661006.641006.641006.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10087.08万元,其中:固定资产投资7067.12万元,占项目总投资的70.06%;流动资金3019.96万元,占项目总投资的29.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2026.98万元,占项目总投资的20.09%;设备购置费2674.19万元,占项目总投资的26.51%;其它投资2365.95万元,占项目总投资的23.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7067.12+3019.96=10087.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7067.1270.06%1.1项目建设投资万元7067.1270.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3019.9629.94%3总投资万元万元10087.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13245.70万元,总成本3678.82万元,利润总额9566.88万元,净利润143.20万元,增值税392.51万元,税金及附加7175.16万元,所得税2391.72万元;第二年收入14264.60万元,总成本3898.20万元,利润总额10366.40万元,净利润7774.80万元,增值税422.70万元,税金及附加146.83万元,所得税2591.60万元;第三年生产负荷100%,收入20378.00万元,总成本15999.98万元,利润总额4378.02万元,净利润3283.52万元,增值税603.86万元,税金及附加168.56万元,所得税1094.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20378.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=603.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13245.7014264.6020378.0020378.0020378.001.1便携式收录音机万元13245.7014264.6020378.0020378.0020378.002现价增加值万元4238.624564.676520.966520.9
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