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泓域咨询MACRO/ 放大机镜头项目立项说明及投资计划放大机镜头项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7258.29万元,同比增长19.48%(1183.43万元)。其中,主营业业务放大机镜头生产及销售收入为6318.33万元,占营业总收入的87.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1795.18万元,较去年同期相比增长280.19万元,增长率18.49%;实现净利润1346.38万元,较去年同期相比增长204.48万元,增长率17.91%。二、项目概况(一)项目名称放大机镜头项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积11485.74平方米(折合约17.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.27%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度196.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11485.74平方米,建筑物基底占地面积7267.03平方米,总建筑面积12864.03平方米,其中:规划建设主体工程8052.61平方米,项目规划绿化面积658.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1067.14万元。(七)节能分析“放大机镜头项目建设项目”,年用电量1202019.92千瓦时,年总用水量7790.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.40吨标准煤/年。达产年综合节能量41.86吨标准煤/年,项目总节能率27.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4466.55万元,其中:固定资产投资3378.74万元,占项目总投资的75.65%;流动资金1087.81万元,占项目总投资的24.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9071.00万元,总成本费用7182.71万元,税金及附加77.20万元,利润总额1888.29万元,利税总额2225.94万元,税后净利润1416.22万元,达产年纳税总额809.72万元;达产年投资利润率42.28%,投资利税率49.84%,投资回报率31.71%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位154个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地放大机镜头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地放大机镜头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“放大机镜头项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位154个,达产年纳税总额809.72万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.28%,投资利税率49.84%,全部投资回报率31.71%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11485.7417.22亩1.1容积率1.121.2建筑系数63.27%1.3投资强度万元/亩196.211.4基底面积平方米7267.031.5总建筑面积平方米12864.031.6绿化面积平方米658.96绿化率5.12%2总投资万元4466.552.1固定资产投资万元3378.742.1.1土建工程投资万元1070.842.1.1.1土建工程投资占比万元23.97%2.1.2设备投资万元1067.142.1.2.1设备投资占比23.89%2.1.3其它投资万元1240.762.1.3.1其它投资占比27.78%2.1.4固定资产投资占比75.65%2.2流动资金万元1087.812.2.1流动资金占比24.35%3收入万元9071.004总成本万元7182.715利润总额万元1888.296净利润万元1416.227所得税万元1.128增值税万元260.459税金及附加万元77.2010纳税总额万元809.7211利税总额万元2225.9412投资利润率42.28%13投资利税率49.84%14投资回报率31.71%15回收期年4.6516设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1202019.9218年用水量立方米7790.9319总能耗吨标准煤148.4020节能率27.37%21节能量吨标准煤41.8622员工数量人154第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.27%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度196.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5137.795137.798052.618052.61737.361.1主要生产车间3082.673082.674831.574831.57457.161.2辅助生产车间1644.091644.092576.842576.84235.961.3其他生产车间411.02411.02467.05467.0544.242仓储工程1090.051090.053127.423127.42208.272.1成品贮存272.51272.51781.86781.8652.072.2原料仓储566.83566.831626.261626.26108.302.3辅助材料仓库250.71250.71719.31719.3147.903供配电工程58.1458.1458.1458.144.363.1供配电室58.1458.1458.1458.144.364给排水工程66.8666.8666.8666.863.904.1给排水66.8666.8666.8666.863.905服务性工程690.37690.37690.37690.3745.975.1办公用房322.11322.11322.11322.1123.855.2生活服务368.26368.26368.26368.2625.956消防及环保工程194.76194.76194.76194.7614.596.1消防环保工程194.76194.76194.76194.7614.597项目总图工程29.0729.0729.0729.0735.717.1场地及道路硬化1823.31375.86375.867.2场区围墙375.861823.311823.317.3安全保卫室29.0729.0729.0729.078绿化工程590.9520.68合计7267.0312864.0312864.031070.84六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3860.29万元,占计划投资的86.43%。其中:完成固定资产投资2913.85万元,占总投资的75.48%;完成流动资金投资946.44,占总投资的24.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3860.291.1完成比例86.43%2完成固定资产投资万元2913.852.1完成比例75.48%3完成流动资金投资万元946.443.1完成比例24.52%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员154人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元512.912工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元160.973企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元46.174品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元66.375其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.415.3年工资额万元40.076职工工资总额万元5570.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3378.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1070.841067.14196.213378.741.1工程费用万元1070.841067.146658.251.1.1建筑工程费用万元1070.841070.8423.97%1.1.2设备购置及安装费万元1067.141067.1423.89%1.2工程建设其他费用万元1240.761240.7627.78%1.2.1无形资产万元636.99636.991.3预备费万元603.77603.771.3.1基本预备费万元279.38279.381.3.2涨价预备费万元324.39324.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元3378.743378.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1087.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6658.253640.445020.306658.256658.256658.251.1应收账款万元1997.471298.361398.231997.471997.471997.471.2存货万元2996.211947.542097.352996.212996.212996.211.2.1原辅材料万元898.86584.26629.20898.86898.86898.861.2.2燃料动力万元44.9429.2131.4644.9444.9444.941.2.3在产品万元1378.26895.87964.781378.261378.261378.261.2.4产成品万元674.15438.20471.90674.15674.15674.151.3现金万元1664.561081.971165.191664.561664.561664.562流动负债万元5570.443620.793899.315570.445570.445570.442.1应付账款万元5570.443620.793899.315570.445570.445570.443流动资金万元1087.81707.08761.471087.811087.811087.814铺底流动资金万元362.60235.69253.82362.60362.60362.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4466.55万元,其中:固定资产投资3378.74万元,占项目总投资的75.65%;流动资金1087.81万元,占项目总投资的24.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1070.84万元,占项目总投资的23.97%;设备购置费1067.14万元,占项目总投资的23.89%;其它投资1240.76万元,占项目总投资的27.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3378.74+1087.81=4466.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3378.7475.65%1.1项目建设投资万元3378.7475.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1087.8124.35%3总投资万元万元4466.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5896.15万元,总成本19558.28万元,利润总额-13662.13万元,净利润66.26万元,增值税169.29万元,税金及附加-10246.60万元,所得税-3415.53万元;第二年收入6349.70万元,总成本20797.90万元,利润总额-14448.20万元,净利润-10836.15万元,增值税182.31万元,税金及附加67.82万元,所得税-3612.05万元;第三年生产负荷100%,收入9071.00万元,总成本7182.71万元,利润总额1888.29万元,净利润1416.22万元,增值税260.45万元,税金及附加77.20万元,所得税472.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9071.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=260.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5896.156349.709071.009071.009071.001.1放大机镜头万元5896.156349.709071.009071.009071.002现价增加值万元1886.772031.902902.722902.722902.72

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