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泓域咨询MACRO/ 电熔透明石英玻璃投资项目立项申请报告电熔透明石英玻璃投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5496.30万元,同比增长21.58%(975.69万元)。其中,主营业业务电熔透明石英玻璃生产及销售收入为5059.39万元,占营业总收入的92.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1144.39万元,较去年同期相比增长174.05万元,增长率17.94%;实现净利润858.29万元,较去年同期相比增长127.39万元,增长率17.43%。二、项目概况(一)项目名称电熔透明石英玻璃投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积9224.61平方米(折合约13.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.91%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度164.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9224.61平方米,建筑物基底占地面积7094.65平方米,总建筑面积11254.02平方米,其中:规划建设主体工程7571.59平方米,项目规划绿化面积608.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费770.46万元。(七)节能分析“电熔透明石英玻璃投资项目建设项目”,年用电量1064430.01千瓦时,年总用水量3755.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.14吨标准煤/年。达产年综合节能量36.99吨标准煤/年,项目总节能率26.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3062.08万元,其中:固定资产投资2280.15万元,占项目总投资的74.46%;流动资金781.93万元,占项目总投资的25.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7060.00万元,总成本费用5495.94万元,税金及附加62.79万元,利润总额1564.06万元,利税总额1842.58万元,税后净利润1173.05万元,达产年纳税总额669.53万元;达产年投资利润率51.08%,投资利税率60.17%,投资回报率38.31%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位102个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区电熔透明石英玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区电熔透明石英玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电熔透明石英玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位102个,达产年纳税总额669.53万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.08%,投资利税率60.17%,全部投资回报率38.31%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9224.6113.83亩1.1容积率1.221.2建筑系数76.91%1.3投资强度万元/亩164.871.4基底面积平方米7094.651.5总建筑面积平方米11254.021.6绿化面积平方米608.41绿化率5.41%2总投资万元3062.082.1固定资产投资万元2280.152.1.1土建工程投资万元825.832.1.1.1土建工程投资占比万元26.97%2.1.2设备投资万元770.462.1.2.1设备投资占比25.16%2.1.3其它投资万元683.862.1.3.1其它投资占比22.33%2.1.4固定资产投资占比74.46%2.2流动资金万元781.932.2.1流动资金占比25.54%3收入万元7060.004总成本万元5495.945利润总额万元1564.066净利润万元1173.057所得税万元1.228增值税万元215.739税金及附加万元62.7910纳税总额万元669.5311利税总额万元1842.5812投资利润率51.08%13投资利税率60.17%14投资回报率38.31%15回收期年4.1116设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1064430.0118年用水量立方米3755.3419总能耗吨标准煤131.1420节能率26.27%21节能量吨标准煤36.9922员工数量人102第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.91%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度164.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5015.925015.927571.597571.59611.171.1主要生产车间3009.553009.554542.954542.95378.931.2辅助生产车间1605.091605.092422.912422.91195.571.3其他生产车间401.27401.27439.15439.1536.672仓储工程1064.201064.202393.582393.58140.512.1成品贮存266.05266.05598.39598.3935.132.2原料仓储553.38553.381244.661244.6673.072.3辅助材料仓库244.77244.77550.52550.5232.323供配电工程56.7656.7656.7656.763.753.1供配电室56.7656.7656.7656.763.754给排水工程65.2765.2765.2765.273.354.1给排水65.2765.2765.2765.273.355服务性工程673.99673.99673.99673.9939.575.1办公用房374.92374.92374.92374.9221.605.2生活服务299.07299.07299.07299.0720.726消防及环保工程190.14190.14190.14190.1412.566.1消防环保工程190.14190.14190.14190.1412.567项目总图工程28.3828.3828.3828.38-5.377.1场地及道路硬化1903.65352.47352.477.2场区围墙352.471903.651903.657.3安全保卫室28.3828.3828.3828.388绿化工程579.7220.29合计7094.6511254.0211254.02825.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2036.78万元,占计划投资的66.52%。其中:完成固定资产投资1301.30万元,占总投资的63.89%;完成流动资金投资735.48,占总投资的36.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2036.781.1完成比例66.52%2完成固定资产投资万元1301.302.1完成比例63.89%3完成流动资金投资万元735.483.1完成比例36.11%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员102人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元313.972工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元75.073企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元29.224品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元42.925其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元44.736职工工资总额万元3774.34五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2280.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元825.83770.46164.872280.151.1工程费用万元825.83770.464556.271.1.1建筑工程费用万元825.83825.8326.97%1.1.2设备购置及安装费万元770.46770.4625.16%1.2工程建设其他费用万元683.86683.8622.33%1.2.1无形资产万元274.26274.261.3预备费万元409.60409.601.3.1基本预备费万元185.41185.411.3.2涨价预备费万元224.19224.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元2280.152280.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金781.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4556.273087.253410.204556.274556.274556.271.1应收账款万元1366.88751.78956.821366.881366.881366.881.2存货万元2050.321127.681435.232050.322050.322050.321.2.1原辅材料万元615.10338.30430.57615.10615.10615.101.2.2燃料动力万元30.7516.9221.5330.7530.7530.751.2.3在产品万元943.15518.73660.20943.15943.15943.151.2.4产成品万元461.32253.73322.93461.32461.32461.321.3现金万元1139.07626.49797.351139.071139.071139.072流动负债万元3774.342075.892642.043774.343774.343774.342.1应付账款万元3774.342075.892642.043774.343774.343774.343流动资金万元781.93430.06547.35781.93781.93781.934铺底流动资金万元260.64143.35182.45260.64260.64260.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3062.08万元,其中:固定资产投资2280.15万元,占项目总投资的74.46%;流动资金781.93万元,占项目总投资的25.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资825.83万元,占项目总投资的26.97%;设备购置费770.46万元,占项目总投资的25.16%;其它投资683.86万元,占项目总投资的22.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2280.15+781.93=3062.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2280.1574.46%1.1项目建设投资万元2280.1574.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元781.9325.54%3总投资万元万元3062.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3883.00万元,总成本5707.73万元,利润总额-1824.73万元,净利润51.14万元,增值税118.65万元,税金及附加-1368.55万元,所得税-456.18万元;第二年收入4942.00万元,总成本6907.13万元,利润总额-1965.13万元,净利润-1473.85万元,增值税151.01万元,税金及附加55.02万元,所得税-491.28万元;第三年生产负荷100%,收入7060.00万元,总成本5495.94万元,利润总额1564.06万元,净利润1173.05万元,增值税215.73万元,税金及附加62.79万元,所得税391.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7060.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=215.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3883.004942.007060.007060.007060.001.1电熔透明石英玻璃万元3883.004942.007060.007060.007060.002现价增加值万元1242.561581.442

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