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泓域咨询MACRO/ 锆粉冶炼投资项目立项申请报告锆粉冶炼投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入30471.43万元,同比增长25.30%(6152.05万元)。其中,主营业业务锆粉冶炼生产及销售收入为27805.13万元,占营业总收入的91.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6515.86万元,较去年同期相比增长1455.87万元,增长率28.77%;实现净利润4886.89万元,较去年同期相比增长515.34万元,增长率11.79%。二、项目概况(一)项目名称锆粉冶炼投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积42094.37平方米(折合约63.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.27%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度177.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42094.37平方米,建筑物基底占地面积32947.26平方米,总建筑面积68613.82平方米,其中:规划建设主体工程47437.11平方米,项目规划绿化面积4232.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费5443.02万元。(七)节能分析“锆粉冶炼投资项目建设项目”,年用电量948808.93千瓦时,年总用水量40787.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.09吨标准煤/年。达产年综合节能量35.87吨标准煤/年,项目总节能率25.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15866.23万元,其中:固定资产投资11179.31万元,占项目总投资的70.46%;流动资金4686.92万元,占项目总投资的29.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37027.00万元,总成本费用29197.91万元,税金及附加297.96万元,利润总额7829.09万元,利税总额9206.92万元,税后净利润5871.82万元,达产年纳税总额3335.10万元;达产年投资利润率49.34%,投资利税率58.03%,投资回报率37.01%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位773个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地锆粉冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地锆粉冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“锆粉冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位773个,达产年纳税总额3335.10万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.34%,投资利税率58.03%,全部投资回报率37.01%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42094.3763.11亩1.1容积率1.631.2建筑系数78.27%1.3投资强度万元/亩177.141.4基底面积平方米32947.261.5总建筑面积平方米68613.821.6绿化面积平方米4232.61绿化率6.17%2总投资万元15866.232.1固定资产投资万元11179.312.1.1土建工程投资万元5064.462.1.1.1土建工程投资占比万元31.92%2.1.2设备投资万元5443.022.1.2.1设备投资占比34.31%2.1.3其它投资万元671.832.1.3.1其它投资占比4.23%2.1.4固定资产投资占比70.46%2.2流动资金万元4686.922.2.1流动资金占比29.54%3收入万元37027.004总成本万元29197.915利润总额万元7829.096净利润万元5871.827所得税万元1.638增值税万元1079.879税金及附加万元297.9610纳税总额万元3335.1011利税总额万元9206.9212投资利润率49.34%13投资利税率58.03%14投资回报率37.01%15回收期年4.2016设备数量台(套)15217年用电量千瓦时948808.9318年用水量立方米40787.0719总能耗吨标准煤120.0920节能率25.43%21节能量吨标准煤35.8722员工数量人773第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.27%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度177.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23293.7123293.7147437.1147437.113851.521.1主要生产车间13976.2313976.2328462.2728462.272387.941.2辅助生产车间7453.997453.9915179.8815179.881232.491.3其他生产车间1863.501863.502751.352751.35231.092仓储工程4942.094942.0913764.8613764.86812.802.1成品贮存1235.521235.523441.223441.22203.202.2原料仓储2569.892569.897157.737157.73422.662.3辅助材料仓库1136.681136.683165.923165.92186.943供配电工程263.58263.58263.58263.5817.513.1供配电室263.58263.58263.58263.5817.514给排水工程303.11303.11303.11303.1115.664.1给排水303.11303.11303.11303.1115.665服务性工程3129.993129.993129.993129.99184.825.1办公用房1348.551348.551348.551348.55100.715.2生活服务1781.441781.441781.441781.4479.446消防及环保工程882.99882.99882.99882.9958.666.1消防环保工程882.99882.99882.99882.9958.667项目总图工程131.79131.79131.79131.79-12.937.1场地及道路硬化8856.621828.101828.107.2场区围墙1828.108856.628856.627.3安全保卫室131.79131.79131.79131.798绿化工程3897.71136.42合计32947.2668613.8268613.825064.46六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12004.43万元,占计划投资的75.66%。其中:完成固定资产投资9407.13万元,占总投资的78.36%;完成流动资金投资2597.30,占总投资的21.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12004.431.1完成比例75.66%2完成固定资产投资万元9407.132.1完成比例78.36%3完成流动资金投资万元2597.303.1完成比例21.64%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员773人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5261.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元2542.102工程技术人员工资2.1平均人数人1162.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元583.703企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元209.204品质管理人员工资4.1平均人数人624.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元338.225其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元169.746职工工资总额万元24307.26五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11179.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5064.465443.02177.1411179.311.1工程费用万元5064.465443.0228994.181.1.1建筑工程费用万元5064.465064.4631.92%1.1.2设备购置及安装费万元5443.025443.0234.31%1.2工程建设其他费用万元671.83671.834.23%1.2.1无形资产万元303.82303.821.3预备费万元368.01368.011.3.1基本预备费万元219.36219.361.3.2涨价预备费万元148.65148.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元11179.3111179.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4686.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28994.1819212.0321911.5328994.1828994.1828994.181.1应收账款万元8698.255653.876958.608698.258698.258698.251.2存货万元13047.388480.8010437.9013047.3813047.3813047.381.2.1原辅材料万元3914.212544.243131.373914.213914.213914.211.2.2燃料动力万元195.71127.21156.57195.71195.71195.711.2.3在产品万元6001.793901.174801.446001.796001.796001.791.2.4产成品万元2935.661908.182348.532935.662935.662935.661.3现金万元7248.554711.555798.847248.557248.557248.552流动负债万元24307.2615799.7219445.8124307.2624307.2624307.262.1应付账款万元24307.2615799.7219445.8124307.2624307.2624307.263流动资金万元4686.923046.503749.544686.924686.924686.924铺底流动资金万元1562.291015.501249.841562.291562.291562.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15866.23万元,其中:固定资产投资11179.31万元,占项目总投资的70.46%;流动资金4686.92万元,占项目总投资的29.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5064.46万元,占项目总投资的31.92%;设备购置费5443.02万元,占项目总投资的34.31%;其它投资671.83万元,占项目总投资的4.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11179.31+4686.92=15866.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11179.3170.46%1.1项目建设投资万元11179.3170.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4686.9229.54%3总投资万元万元15866.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24067.55万元,总成本7263.99万元,利润总额16803.56万元,净利润252.61万元,增值税701.92万元,税金及附加12602.67万元,所得税4200.89万元;第二年收入29621.60万元,总成本8622.71万元,利润总额20998.89万元,净利润15749.17万元,增值税863.90万元,税金及附加272.05万元,所得税5249.72万元;第三年生产负荷100%,收入37027.00万元,总成本29197.91万元,利润总额7829.09万元,净利润5871.82万元,增值税1079.87万元,税金及附加297.96万元,所得税1957.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37027.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1079.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24067.5529621.6037027.0037027.0037027.001.1锆粉冶炼万元24067.5529621.6037027.0037027.0037027.002现价增加值万元7701.629478.9111848.6411848.6411848.

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