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泓域咨询MACRO/ 粉末冶金制品投资项目立项申请报告粉末冶金制品投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入30100.72万元,同比增长10.87%(2950.81万元)。其中,主营业业务粉末冶金制品生产及销售收入为24900.52万元,占营业总收入的82.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7109.84万元,较去年同期相比增长1047.00万元,增长率17.27%;实现净利润5332.38万元,较去年同期相比增长861.67万元,增长率19.27%。二、项目概况(一)项目名称粉末冶金制品投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46123.05平方米(折合约69.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.18%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度185.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46123.05平方米,建筑物基底占地面积28679.31平方米,总建筑面积69184.58平方米,其中:规划建设主体工程47516.66平方米,项目规划绿化面积4008.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5065.07万元。(七)节能分析“粉末冶金制品投资项目建设项目”,年用电量1179318.80千瓦时,年总用水量22110.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.83吨标准煤/年。达产年综合节能量41.41吨标准煤/年,项目总节能率28.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16385.89万元,其中:固定资产投资12823.87万元,占项目总投资的78.26%;流动资金3562.02万元,占项目总投资的21.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33094.00万元,总成本费用25365.79万元,税金及附加312.41万元,利润总额7728.21万元,利税总额9106.58万元,税后净利润5796.16万元,达产年纳税总额3310.42万元;达产年投资利润率47.16%,投资利税率55.58%,投资回报率35.37%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位634个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区粉末冶金制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区粉末冶金制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“粉末冶金制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位634个,达产年纳税总额3310.42万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.16%,投资利税率55.58%,全部投资回报率35.37%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46123.0569.15亩1.1容积率1.501.2建筑系数62.18%1.3投资强度万元/亩185.451.4基底面积平方米28679.311.5总建筑面积平方米69184.581.6绿化面积平方米4008.60绿化率5.79%2总投资万元16385.892.1固定资产投资万元12823.872.1.1土建工程投资万元5221.032.1.1.1土建工程投资占比万元31.86%2.1.2设备投资万元5065.072.1.2.1设备投资占比30.91%2.1.3其它投资万元2537.772.1.3.1其它投资占比15.49%2.1.4固定资产投资占比78.26%2.2流动资金万元3562.022.2.1流动资金占比21.74%3收入万元33094.004总成本万元25365.795利润总额万元7728.216净利润万元5796.167所得税万元1.508增值税万元1065.969税金及附加万元312.4110纳税总额万元3310.4211利税总额万元9106.5812投资利润率47.16%13投资利税率55.58%14投资回报率35.37%15回收期年4.3316设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1179318.8018年用水量立方米22110.3319总能耗吨标准煤146.8320节能率28.43%21节能量吨标准煤41.4122员工数量人634第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.18%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度185.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20276.2720276.2747516.6647516.663944.441.1主要生产车间12165.7612165.7628510.0028510.002445.551.2辅助生产车间6488.416488.4115205.3315205.331262.221.3其他生产车间1622.101622.102755.972755.97236.672仓储工程4301.904301.9014084.1514084.15850.292.1成品贮存1075.471075.473521.043521.04212.572.2原料仓储2236.992236.997323.767323.76442.152.3辅助材料仓库989.44989.443239.353239.35195.573供配电工程229.43229.43229.43229.4315.583.1供配电室229.43229.43229.43229.4315.584给排水工程263.85263.85263.85263.8513.944.1给排水263.85263.85263.85263.8513.945服务性工程2724.532724.532724.532724.53164.495.1办公用房1369.731369.731369.731369.7371.465.2生活服务1354.801354.801354.801354.8075.156消防及环保工程768.61768.61768.61768.6152.206.1消防环保工程768.61768.61768.61768.6152.207项目总图工程114.72114.72114.72114.7273.087.1场地及道路硬化7281.101391.401391.407.2场区围墙1391.407281.107281.107.3安全保卫室114.72114.72114.72114.728绿化工程3057.55107.01合计28679.3169184.5869184.585221.03六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13704.35万元,占计划投资的83.64%。其中:完成固定资产投资10329.36万元,占总投资的75.37%;完成流动资金投资3374.99,占总投资的24.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13704.351.1完成比例83.64%2完成固定资产投资万元10329.362.1完成比例75.37%3完成流动资金投资万元3374.993.1完成比例24.63%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员634人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4311.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元2186.872工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元5.112.3年工资额万元655.153企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元193.484品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元290.845其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元154.406职工工资总额万元17363.81五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12823.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5221.035065.07185.4512823.871.1工程费用万元5221.035065.0720925.831.1.1建筑工程费用万元5221.035221.0331.86%1.1.2设备购置及安装费万元5065.075065.0730.91%1.2工程建设其他费用万元2537.772537.7715.49%1.2.1无形资产万元1288.181288.181.3预备费万元1249.591249.591.3.1基本预备费万元542.56542.561.3.2涨价预备费万元707.03707.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元12823.8712823.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3562.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20925.8314273.5717890.2520925.8320925.8320925.831.1应收账款万元6277.754080.545022.206277.756277.756277.751.2存货万元9416.626120.817533.309416.629416.629416.621.2.1原辅材料万元2824.991836.242259.992824.992824.992824.991.2.2燃料动力万元141.2591.81113.00141.25141.25141.251.2.3在产品万元4331.652815.573465.324331.654331.654331.651.2.4产成品万元2118.741377.181694.992118.742118.742118.741.3现金万元5231.463400.454185.175231.465231.465231.462流动负债万元17363.8111286.4813891.0517363.8117363.8117363.812.1应付账款万元17363.8111286.4813891.0517363.8117363.8117363.813流动资金万元3562.022315.312849.623562.023562.023562.024铺底流动资金万元1187.33771.77949.871187.331187.331187.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16385.89万元,其中:固定资产投资12823.87万元,占项目总投资的78.26%;流动资金3562.02万元,占项目总投资的21.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5221.03万元,占项目总投资的31.86%;设备购置费5065.07万元,占项目总投资的30.91%;其它投资2537.77万元,占项目总投资的15.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12823.87+3562.02=16385.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12823.8778.26%1.1项目建设投资万元12823.8778.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3562.0221.74%3总投资万元万元16385.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21511.10万元,总成本3681.43万元,利润总额17829.67万元,净利润267.64万元,增值税692.87万元,税金及附加13372.25万元,所得税4457.42万元;第二年收入26475.20万元,总成本4339.17万元,利润总额22136.03万元,净利润16602.02万元,增值税852.77万元,税金及附加286.82万元,所得税5534.01万元;第三年生产负荷100%,收入33094.00万元,总成本25365.79万元,利润总额7728.21万元,净利润5796.16万元,增值税1065.96万元,税金及附加312.41万元,所得税1932.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33094.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1065.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21511.1026475.2033094.0033094.0033094.001.1粉末冶金制品万元21511.1026475.2033094.0033094.0033094.002现价增加值万元6883.558472.0610590.0810590.08105
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