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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚酰胺投资项目立项申请报告聚酰胺投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8922.31万元,同比增长20.85%(1539.25万元)。其中,主营业业务聚酰胺生产及销售收入为8104.59万元,占营业总收入的90.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2380.37万元,较去年同期相比增长582.71万元,增长率32.42%;实现净利润1785.28万元,较去年同期相比增长244.90万元,增长率15.90%。二、项目概况(一)项目名称聚酰胺投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12572.95平方米(折合约18.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.75%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度197.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12572.95平方米,建筑物基底占地面积7260.88平方米,总建筑面积16847.75平方米,其中:规划建设主体工程12836.44平方米,项目规划绿化面积1134.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1320.19万元。(七)节能分析“聚酰胺投资项目建设项目”,年用电量1032209.08千瓦时,年总用水量11490.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.84吨标准煤/年。达产年综合节能量33.98吨标准煤/年,项目总节能率27.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5371.74万元,其中:固定资产投资3722.31万元,占项目总投资的69.29%;流动资金1649.43万元,占项目总投资的30.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12240.00万元,总成本费用9458.54万元,税金及附加96.33万元,利润总额2781.46万元,利税总额3261.44万元,税后净利润2086.10万元,达产年纳税总额1175.35万元;达产年投资利润率51.78%,投资利税率60.71%,投资回报率38.83%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位220个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区聚酰胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区聚酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚酰胺投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位220个,达产年纳税总额1175.35万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.78%,投资利税率60.71%,全部投资回报率38.83%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12572.9518.85亩1.1容积率1.341.2建筑系数57.75%1.3投资强度万元/亩197.471.4基底面积平方米7260.881.5总建筑面积平方米16847.751.6绿化面积平方米1134.50绿化率6.73%2总投资万元5371.742.1固定资产投资万元3722.312.1.1土建工程投资万元1209.372.1.1.1土建工程投资占比万元22.51%2.1.2设备投资万元1320.192.1.2.1设备投资占比24.58%2.1.3其它投资万元1192.752.1.3.1其它投资占比22.20%2.1.4固定资产投资占比69.29%2.2流动资金万元1649.432.2.1流动资金占比30.71%3收入万元12240.004总成本万元9458.545利润总额万元2781.466净利润万元2086.107所得税万元1.348增值税万元383.659税金及附加万元96.3310纳税总额万元1175.3511利税总额万元3261.4412投资利润率51.78%13投资利税率60.71%14投资回报率38.83%15回收期年4.0816设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1032209.0818年用水量立方米11490.1819总能耗吨标准煤127.8420节能率27.41%21节能量吨标准煤33.9822员工数量人220第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.75%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度197.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5133.445133.4412836.4412836.441013.571.1主要生产车间3080.063080.067701.867701.86628.411.2辅助生产车间1642.701642.704107.664107.66324.341.3其他生产车间410.68410.68744.51744.5160.812仓储工程1089.131089.132607.352607.35149.732.1成品贮存272.28272.28651.84651.8437.432.2原料仓储566.35566.351355.821355.8277.862.3辅助材料仓库250.50250.50599.69599.6934.443供配电工程58.0958.0958.0958.093.753.1供配电室58.0958.0958.0958.093.754给排水工程66.8066.8066.8066.803.364.1给排水66.8066.8066.8066.803.365服务性工程689.78689.78689.78689.7839.615.1办公用房281.41281.41281.41281.4119.115.2生活服务408.37408.37408.37408.3716.736消防及环保工程194.59194.59194.59194.5912.576.1消防环保工程194.59194.59194.59194.5912.577项目总图工程29.0429.0429.0429.04-41.947.1场地及道路硬化1996.80426.44426.447.2场区围墙426.441996.801996.807.3安全保卫室29.0429.0429.0429.048绿化工程820.6328.72合计7260.8816847.7516847.751209.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4179.20万元,占计划投资的77.80%。其中:完成固定资产投资3084.54万元,占总投资的73.81%;完成流动资金投资1094.66,占总投资的26.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4179.201.1完成比例77.80%2完成固定资产投资万元3084.542.1完成比例73.81%3完成流动资金投资万元1094.663.1完成比例26.19%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员220人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元877.862工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元223.613企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元56.574品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元105.835其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.225.3年工资额万元58.996职工工资总额万元7879.82五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3722.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1209.371320.19197.473722.311.1工程费用万元1209.371320.199529.251.1.1建筑工程费用万元1209.371209.3722.51%1.1.2设备购置及安装费万元1320.191320.1924.58%1.2工程建设其他费用万元1192.751192.7522.20%1.2.1无形资产万元697.54697.541.3预备费万元495.21495.211.3.1基本预备费万元277.64277.641.3.2涨价预备费万元217.57217.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元3722.313722.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1649.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9529.255167.175194.579529.259529.259529.251.1应收账款万元2858.781572.332001.142858.782858.782858.781.2存货万元4288.162358.493001.714288.164288.164288.161.2.1原辅材料万元1286.45707.55900.511286.451286.451286.451.2.2燃料动力万元64.3235.3845.0364.3264.3264.321.2.3在产品万元1972.551084.901380.791972.551972.551972.551.2.4产成品万元964.84530.66675.39964.84964.84964.841.3现金万元2382.311310.271667.622382.312382.312382.312流动负债万元7879.824333.905515.877879.827879.827879.822.1应付账款万元7879.824333.905515.877879.827879.827879.823流动资金万元1649.43907.191154.601649.431649.431649.434铺底流动资金万元549.80302.40384.87549.80549.80549.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5371.74万元,其中:固定资产投资3722.31万元,占项目总投资的69.29%;流动资金1649.43万元,占项目总投资的30.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1209.37万元,占项目总投资的22.51%;设备购置费1320.19万元,占项目总投资的24.58%;其它投资1192.75万元,占项目总投资的22.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3722.31+1649.43=5371.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3722.3169.29%1.1项目建设投资万元3722.3169.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1649.4330.71%3总投资万元万元5371.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6732.00万元,总成本4739.87万元,利润总额1992.13万元,净利润75.61万元,增值税211.01万元,税金及附加1494.10万元,所得税498.03万元;第二年收入8568.00万元,总成本5753.61万元,利润总额2814.39万元,净利润2110.79万元,增值税268.55万元,税金及附加82.52万元,所得税703.60万元;第三年生产负荷100%,收入12240.00万元,总成本9458.54万元,利润总额2781.46万元,净利润2086.10万元,增值税383.65万元,税金及附加96.33万元,所得税695.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12240.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=383.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6732.008568.0012240.0012240.0012240.001.1聚酰胺万元6732.008568.0012240.0012240.0012240.002现价增加值万元2154.
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