摩托车边车(或边斗)投资项目立项申请报告_第1页
摩托车边车(或边斗)投资项目立项申请报告_第2页
摩托车边车(或边斗)投资项目立项申请报告_第3页
摩托车边车(或边斗)投资项目立项申请报告_第4页
摩托车边车(或边斗)投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 摩托车边车(或边斗)投资项目立项申请报告摩托车边车(或边斗)投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12792.72万元,同比增长23.82%(2461.18万元)。其中,主营业业务摩托车边车(或边斗)生产及销售收入为11833.57万元,占营业总收入的92.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2899.82万元,较去年同期相比增长422.46万元,增长率17.05%;实现净利润2174.87万元,较去年同期相比增长385.94万元,增长率21.57%。二、项目概况(一)项目名称摩托车边车(或边斗)投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积38039.01平方米(折合约57.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.49%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度170.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38039.01平方米,建筑物基底占地面积25292.14平方米,总建筑面积40321.35平方米,其中:规划建设主体工程28319.05平方米,项目规划绿化面积3166.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费3005.29万元。(七)节能分析“摩托车边车(或边斗)投资项目建设项目”,年用电量471515.97千瓦时,年总用水量12327.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.00吨标准煤/年。达产年综合节能量22.94吨标准煤/年,项目总节能率29.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12098.43万元,其中:固定资产投资9737.30万元,占项目总投资的80.48%;流动资金2361.13万元,占项目总投资的19.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22077.00万元,总成本费用16919.78万元,税金及附加237.52万元,利润总额5157.22万元,利税总额6106.08万元,税后净利润3867.91万元,达产年纳税总额2238.17万元;达产年投资利润率42.63%,投资利税率50.47%,投资回报率31.97%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位313个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区摩托车边车(或边斗)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区摩托车边车(或边斗)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“摩托车边车(或边斗)投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位313个,达产年纳税总额2238.17万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.63%,投资利税率50.47%,全部投资回报率31.97%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38039.0157.03亩1.1容积率1.061.2建筑系数66.49%1.3投资强度万元/亩170.741.4基底面积平方米25292.141.5总建筑面积平方米40321.351.6绿化面积平方米3166.96绿化率7.85%2总投资万元12098.432.1固定资产投资万元9737.302.1.1土建工程投资万元2979.702.1.1.1土建工程投资占比万元24.63%2.1.2设备投资万元3005.292.1.2.1设备投资占比24.84%2.1.3其它投资万元3752.312.1.3.1其它投资占比31.01%2.1.4固定资产投资占比80.48%2.2流动资金万元2361.132.2.1流动资金占比19.52%3收入万元22077.004总成本万元16919.785利润总额万元5157.226净利润万元3867.917所得税万元1.068增值税万元711.349税金及附加万元237.5210纳税总额万元2238.1711利税总额万元6106.0812投资利润率42.63%13投资利税率50.47%14投资回报率31.97%15回收期年4.6316设备数量台(套)14317年用电量千瓦时471515.9718年用水量立方米12327.3219总能耗吨标准煤59.0020节能率29.62%21节能量吨标准煤22.9422员工数量人313第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.49%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度170.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17881.5417881.5428319.0528319.052302.021.1主要生产车间10728.9210728.9216991.4316991.431427.251.2辅助生产车间5722.095722.099062.109062.10736.651.3其他生产车间1430.521430.521642.501642.50138.122仓储工程3793.823793.827801.497801.49461.222.1成品贮存948.46948.461950.371950.37115.312.2原料仓储1972.791972.794056.774056.77239.832.3辅助材料仓库872.58872.581794.341794.34106.083供配电工程202.34202.34202.34202.3413.463.1供配电室202.34202.34202.34202.3413.464给排水工程232.69232.69232.69232.6912.044.1给排水232.69232.69232.69232.6912.045服务性工程2402.752402.752402.752402.75142.055.1办公用房1209.471209.471209.471209.4774.435.2生活服务1193.281193.281193.281193.2857.336消防及环保工程677.83677.83677.83677.8345.086.1消防环保工程677.83677.83677.83677.8345.087项目总图工程101.17101.17101.17101.17-87.647.1场地及道路硬化6370.951070.821070.827.2场区围墙1070.826370.956370.957.3安全保卫室101.17101.17101.17101.178绿化工程2613.4491.47合计25292.1440321.3540321.352979.70六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6184.31万元,占计划投资的51.12%。其中:完成固定资产投资4137.89万元,占总投资的66.91%;完成流动资金投资2046.42,占总投资的33.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6184.311.1完成比例51.12%2完成固定资产投资万元4137.892.1完成比例66.91%3完成流动资金投资万元2046.423.1完成比例33.09%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员313人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2131.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元963.452工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元328.733企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元89.254品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元138.985其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元107.786职工工资总额万元11717.63五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9737.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2979.703005.29170.749737.301.1工程费用万元2979.703005.2914078.761.1.1建筑工程费用万元2979.702979.7024.63%1.1.2设备购置及安装费万元3005.293005.2924.84%1.2工程建设其他费用万元3752.313752.3131.01%1.2.1无形资产万元2014.812014.811.3预备费万元1737.501737.501.3.1基本预备费万元966.89966.891.3.2涨价预备费万元770.61770.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元9737.309737.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2361.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14078.768307.5811448.4114078.7614078.7614078.761.1应收账款万元4223.632534.182956.544223.634223.634223.631.2存货万元6335.443801.274434.816335.446335.446335.441.2.1原辅材料万元1900.631140.381330.441900.631900.631900.631.2.2燃料动力万元95.0357.0266.5295.0395.0395.031.2.3在产品万元2914.301748.582040.012914.302914.302914.301.2.4产成品万元1425.47855.28997.831425.471425.471425.471.3现金万元3519.692111.812463.783519.693519.693519.692流动负债万元11717.637030.588202.3411717.6311717.6311717.632.1应付账款万元11717.637030.588202.3411717.6311717.6311717.633流动资金万元2361.131416.681652.792361.132361.132361.134铺底流动资金万元787.04472.23550.93787.04787.04787.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12098.43万元,其中:固定资产投资9737.30万元,占项目总投资的80.48%;流动资金2361.13万元,占项目总投资的19.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2979.70万元,占项目总投资的24.63%;设备购置费3005.29万元,占项目总投资的24.84%;其它投资3752.31万元,占项目总投资的31.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9737.30+2361.13=12098.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9737.3080.48%1.1项目建设投资万元9737.3080.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2361.1319.52%3总投资万元万元12098.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13246.20万元,总成本25749.51万元,利润总额-12503.31万元,净利润203.37万元,增值税426.80万元,税金及附加-9377.48万元,所得税-3125.83万元;第二年收入15453.90万元,总成本29095.84万元,利润总额-13641.94万元,净利润-10231.45万元,增值税497.94万元,税金及附加211.91万元,所得税-3410.49万元;第三年生产负荷100%,收入22077.00万元,总成本16919.78万元,利润总额5157.22万元,净利润3867.91万元,增值税711.34万元,税金及附加237.52万元,所得税1289.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22077.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=711.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13246.2015453.9022077.0022077.0022077.001.1摩托车边车(或边斗)万元13246.2015453.9022077.0022077.0022077.002现价增加值万元4238.784945.257064

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论