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文档简介
泓域咨询MACRO/ 涂层检测仪投资项目立项申请报告涂层检测仪投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13665.58万元,同比增长21.71%(2437.49万元)。其中,主营业业务涂层检测仪生产及销售收入为11162.90万元,占营业总收入的81.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3270.01万元,较去年同期相比增长815.15万元,增长率33.21%;实现净利润2452.51万元,较去年同期相比增长373.03万元,增长率17.94%。二、项目概况(一)项目名称涂层检测仪投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积31829.24平方米(折合约47.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.22%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度189.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31829.24平方米,建筑物基底占地面积22350.49平方米,总建筑面积52518.25平方米,其中:规划建设主体工程41146.91平方米,项目规划绿化面积3079.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3102.44万元。(七)节能分析“涂层检测仪投资项目建设项目”,年用电量706826.44千瓦时,年总用水量11430.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.85吨标准煤/年。达产年综合节能量27.74吨标准煤/年,项目总节能率25.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10797.24万元,其中:固定资产投资9063.46万元,占项目总投资的83.94%;流动资金1733.78万元,占项目总投资的16.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13840.00万元,总成本费用10585.55万元,税金及附加181.18万元,利润总额3254.45万元,利税总额3884.52万元,税后净利润2440.84万元,达产年纳税总额1443.68万元;达产年投资利润率30.14%,投资利税率35.98%,投资回报率22.61%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位210个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地涂层检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地涂层检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“涂层检测仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位210个,达产年纳税总额1443.68万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.14%,投资利税率35.98%,全部投资回报率22.61%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31829.2447.72亩1.1容积率1.651.2建筑系数70.22%1.3投资强度万元/亩189.931.4基底面积平方米22350.491.5总建筑面积平方米52518.251.6绿化面积平方米3079.17绿化率5.86%2总投资万元10797.242.1固定资产投资万元9063.462.1.1土建工程投资万元4077.982.1.1.1土建工程投资占比万元37.77%2.1.2设备投资万元3102.442.1.2.1设备投资占比28.73%2.1.3其它投资万元1883.042.1.3.1其它投资占比17.44%2.1.4固定资产投资占比83.94%2.2流动资金万元1733.782.2.1流动资金占比16.06%3收入万元13840.004总成本万元10585.555利润总额万元3254.456净利润万元2440.847所得税万元1.658增值税万元448.899税金及附加万元181.1810纳税总额万元1443.6811利税总额万元3884.5212投资利润率30.14%13投资利税率35.98%14投资回报率22.61%15回收期年5.9216设备数量台(套)11817年用电量千瓦时706826.4418年用水量立方米11430.3319总能耗吨标准煤87.8520节能率25.31%21节能量吨标准煤27.7422员工数量人210第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.22%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度189.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15801.8015801.8041146.9141146.913514.511.1主要生产车间9481.089481.0824688.1524688.152179.001.2辅助生产车间5056.585056.5813167.0113167.011124.641.3其他生产车间1264.141264.142386.522386.52210.872仓储工程3352.573352.577391.377391.37459.142.1成品贮存838.14838.141847.841847.84114.782.2原料仓储1743.341743.343843.513843.51238.752.3辅助材料仓库771.09771.091700.021700.02105.603供配电工程178.80178.80178.80178.8012.503.1供配电室178.80178.80178.80178.8012.504给排水工程205.62205.62205.62205.6211.184.1给排水205.62205.62205.62205.6211.185服务性工程2123.302123.302123.302123.30131.905.1办公用房1165.221165.221165.221165.2260.005.2生活服务958.08958.08958.08958.0859.086消防及环保工程598.99598.99598.99598.9941.866.1消防环保工程598.99598.99598.99598.9941.867项目总图工程89.4089.4089.4089.40-168.957.1场地及道路硬化5690.33902.01902.017.2场区围墙902.015690.335690.337.3安全保卫室89.4089.4089.4089.408绿化工程2166.7875.84合计22350.4952518.2552518.254077.98六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9862.60万元,占计划投资的91.34%。其中:完成固定资产投资7502.68万元,占总投资的76.07%;完成流动资金投资2359.92,占总投资的23.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9862.601.1完成比例91.34%2完成固定资产投资万元7502.682.1完成比例76.07%3完成流动资金投资万元2359.923.1完成比例23.93%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员210人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元856.722工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元163.543企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元57.204品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元94.895其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.525.3年工资额万元79.076职工工资总额万元7327.67五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9063.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4077.983102.44189.939063.461.1工程费用万元4077.983102.449061.451.1.1建筑工程费用万元4077.984077.9837.77%1.1.2设备购置及安装费万元3102.443102.4428.73%1.2工程建设其他费用万元1883.041883.0417.44%1.2.1无形资产万元857.86857.861.3预备费万元1025.181025.181.3.1基本预备费万元586.60586.601.3.2涨价预备费万元438.58438.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元9063.469063.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1733.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9061.454914.187698.929061.459061.459061.451.1应收账款万元2718.431223.302174.752718.432718.432718.431.2存货万元4077.651834.943262.124077.654077.654077.651.2.1原辅材料万元1223.30550.48978.641223.301223.301223.301.2.2燃料动力万元61.1627.5248.9361.1661.1661.161.2.3在产品万元1875.72844.071500.581875.721875.721875.721.2.4产成品万元917.47412.86733.98917.47917.47917.471.3现金万元2265.361019.411812.292265.362265.362265.362流动负债万元7327.673297.455862.147327.677327.677327.672.1应付账款万元7327.673297.455862.147327.677327.677327.673流动资金万元1733.78780.201387.021733.781733.781733.784铺底流动资金万元577.92260.07462.34577.92577.92577.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10797.24万元,其中:固定资产投资9063.46万元,占项目总投资的83.94%;流动资金1733.78万元,占项目总投资的16.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4077.98万元,占项目总投资的37.77%;设备购置费3102.44万元,占项目总投资的28.73%;其它投资1883.04万元,占项目总投资的17.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9063.46+1733.78=10797.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9063.4683.94%1.1项目建设投资万元9063.4683.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1733.7816.06%3总投资万元万元10797.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6228.00万元,总成本12927.43万元,利润总额-6699.43万元,净利润151.56万元,增值税202.00万元,税金及附加-5024.57万元,所得税-1674.86万元;第二年收入11072.00万元,总成本19983.90万元,利润总额-8911.90万元,净利润-6683.93万元,增值税359.11万元,税金及附加170.41万元,所得税-2227.97万元;第三年生产负荷100%,收入13840.00万元,总成本10585.55万元,利润总额3254.45万元,净利润2440.84万元,增值税448.89万元,税金及附加181.18万元,所得税813.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13840.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=448.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6228.0011072.0013840.0013840.0013840.001.1涂层检测仪万元6228.0011072.0013840.0013840.0013840.002现价增加值万元1992.963543.044428.804428.
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