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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无铅焊料投资项目立项申请报告无铅焊料投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11097.81万元,同比增长33.02%(2755.06万元)。其中,主营业业务无铅焊料生产及销售收入为9522.46万元,占营业总收入的85.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2523.09万元,较去年同期相比增长529.08万元,增长率26.53%;实现净利润1892.32万元,较去年同期相比增长257.03万元,增长率15.72%。二、项目概况(一)项目名称无铅焊料投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25065.86平方米(折合约37.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.63%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度194.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25065.86平方米,建筑物基底占地面积14946.77平方米,总建筑面积34089.57平方米,其中:规划建设主体工程26089.68平方米,项目规划绿化面积2165.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2242.92万元。(七)节能分析“无铅焊料投资项目建设项目”,年用电量1076146.72千瓦时,年总用水量8223.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.96吨标准煤/年。达产年综合节能量51.71吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9339.89万元,其中:固定资产投资7325.85万元,占项目总投资的78.44%;流动资金2014.04万元,占项目总投资的21.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15448.00万元,总成本费用12118.55万元,税金及附加155.37万元,利润总额3329.45万元,利税总额3944.05万元,税后净利润2497.09万元,达产年纳税总额1446.96万元;达产年投资利润率35.65%,投资利税率42.23%,投资回报率26.74%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位317个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区无铅焊料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区无铅焊料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“无铅焊料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位317个,达产年纳税总额1446.96万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.65%,投资利税率42.23%,全部投资回报率26.74%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25065.8637.58亩1.1容积率1.361.2建筑系数59.63%1.3投资强度万元/亩194.941.4基底面积平方米14946.771.5总建筑面积平方米34089.571.6绿化面积平方米2165.88绿化率6.35%2总投资万元9339.892.1固定资产投资万元7325.852.1.1土建工程投资万元2811.182.1.1.1土建工程投资占比万元30.10%2.1.2设备投资万元2242.922.1.2.1设备投资占比24.01%2.1.3其它投资万元2271.752.1.3.1其它投资占比24.32%2.1.4固定资产投资占比78.44%2.2流动资金万元2014.042.2.1流动资金占比21.56%3收入万元15448.004总成本万元12118.555利润总额万元3329.456净利润万元2497.097所得税万元1.368增值税万元459.239税金及附加万元155.3710纳税总额万元1446.9611利税总额万元3944.0512投资利润率35.65%13投资利税率42.23%14投资回报率26.74%15回收期年5.2416设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1076146.7218年用水量立方米8223.7719总能耗吨标准煤132.9620节能率22.23%21节能量吨标准煤51.7122员工数量人317第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.63%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度194.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10567.3710567.3726089.6826089.682366.621.1主要生产车间6340.426340.4215653.8115653.811467.301.2辅助生产车间3381.563381.568348.708348.70757.321.3其他生产车间845.39845.391513.201513.20142.002仓储工程2242.022242.025199.935199.93343.052.1成品贮存560.50560.501299.981299.9885.762.2原料仓储1165.851165.852703.962703.96178.392.3辅助材料仓库515.66515.661195.981195.9878.903供配电工程119.57119.57119.57119.578.873.1供配电室119.57119.57119.57119.578.874给排水工程137.51137.51137.51137.517.944.1给排水137.51137.51137.51137.517.945服务性工程1419.941419.941419.941419.9493.685.1办公用房777.45777.45777.45777.4540.495.2生活服务642.49642.49642.49642.4939.446消防及环保工程400.57400.57400.57400.5729.736.1消防环保工程400.57400.57400.57400.5729.737项目总图工程59.7959.7959.7959.79-97.747.1场地及道路硬化3940.75894.29894.297.2场区围墙894.293940.753940.757.3安全保卫室59.7959.7959.7959.798绿化工程1686.6759.03合计14946.7734089.5734089.572811.18六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6434.43万元,占计划投资的68.89%。其中:完成固定资产投资3911.24万元,占总投资的60.79%;完成流动资金投资2523.19,占总投资的39.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6434.431.1完成比例68.89%2完成固定资产投资万元3911.242.1完成比例60.79%3完成流动资金投资万元2523.193.1完成比例39.21%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员317人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1255.252工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元313.713企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元100.064品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元137.525其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.665.3年工资额万元69.396职工工资总额万元10277.70五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7325.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2811.182242.92194.947325.851.1工程费用万元2811.182242.9212291.741.1.1建筑工程费用万元2811.182811.1830.10%1.1.2设备购置及安装费万元2242.922242.9224.01%1.2工程建设其他费用万元2271.752271.7524.32%1.2.1无形资产万元1046.191046.191.3预备费万元1225.561225.561.3.1基本预备费万元512.28512.281.3.2涨价预备费万元713.28713.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元7325.857325.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2014.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12291.746022.246781.7812291.7412291.7412291.741.1应收账款万元3687.522028.142581.273687.523687.523687.521.2存货万元5531.283042.213871.905531.285531.285531.281.2.1原辅材料万元1659.38912.661161.571659.381659.381659.381.2.2燃料动力万元82.9745.6358.0882.9782.9782.971.2.3在产品万元2544.391399.411781.072544.392544.392544.391.2.4产成品万元1244.54684.50871.181244.541244.541244.541.3现金万元3072.931690.112151.053072.933072.933072.932流动负债万元10277.705652.747194.3910277.7010277.7010277.702.1应付账款万元10277.705652.747194.3910277.7010277.7010277.703流动资金万元2014.041107.721409.832014.042014.042014.044铺底流动资金万元671.34369.24469.94671.34671.34671.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9339.89万元,其中:固定资产投资7325.85万元,占项目总投资的78.44%;流动资金2014.04万元,占项目总投资的21.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2811.18万元,占项目总投资的30.10%;设备购置费2242.92万元,占项目总投资的24.01%;其它投资2271.75万元,占项目总投资的24.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7325.85+2014.04=9339.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7325.8578.44%1.1项目建设投资万元7325.8578.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2014.0421.56%3总投资万元万元9339.89二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8496.40万元,总成本20094.64万元,利润总额-11598.24万元,净利润130.57万元,增值税252.58万元,税金及附加-8698.68万元,所得税-2899.56万元;第二年收入10813.60万元,总成本24390.63万元,利润总额-13577.03万元,净利润-10182.77万元,增值税321.46万元,税金及附加138.84万元,所得税-3394.26万元;第三年生产负荷100%,收入15448.00万元,总成本12118.55万元,利润总额3329.45万元,净利润2497.09万元,增值税459.23万元,税金及附加155.37万元,所得税832.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15448.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8496.4010813.6015448.0015448.0015448.001.1无铅焊料万元8496.4010813.6015448.0015448.0015448.002现价增加值万元2718.853460.354943.364943.364943.363增值税万元2
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