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文档简介
泓域咨询MACRO/ 邮政车投资项目立项申请报告邮政车投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10230.17万元,同比增长15.74%(1391.23万元)。其中,主营业业务邮政车生产及销售收入为8776.22万元,占营业总收入的85.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2425.94万元,较去年同期相比增长232.94万元,增长率10.62%;实现净利润1819.45万元,较去年同期相比增长291.49万元,增长率19.08%。二、项目概况(一)项目名称邮政车投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30435.21平方米(折合约45.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.67%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度186.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30435.21平方米,建筑物基底占地面积17247.63平方米,总建筑面积35913.55平方米,其中:规划建设主体工程23348.65平方米,项目规划绿化面积2012.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费3279.46万元。(七)节能分析“邮政车投资项目建设项目”,年用电量1006497.42千瓦时,年总用水量10433.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.59吨标准煤/年。达产年综合节能量48.45吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9967.53万元,其中:固定资产投资8499.04万元,占项目总投资的85.27%;流动资金1468.49万元,占项目总投资的14.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13845.00万元,总成本费用10783.48万元,税金及附加172.41万元,利润总额3061.52万元,利税总额3656.21万元,税后净利润2296.14万元,达产年纳税总额1360.07万元;达产年投资利润率30.71%,投资利税率36.68%,投资回报率23.04%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地邮政车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地邮政车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“邮政车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1360.07万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.71%,投资利税率36.68%,全部投资回报率23.04%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30435.2145.63亩1.1容积率1.181.2建筑系数56.67%1.3投资强度万元/亩186.261.4基底面积平方米17247.631.5总建筑面积平方米35913.551.6绿化面积平方米2012.97绿化率5.61%2总投资万元9967.532.1固定资产投资万元8499.042.1.1土建工程投资万元2784.072.1.1.1土建工程投资占比万元27.93%2.1.2设备投资万元3279.462.1.2.1设备投资占比32.90%2.1.3其它投资万元2435.512.1.3.1其它投资占比24.43%2.1.4固定资产投资占比85.27%2.2流动资金万元1468.492.2.1流动资金占比14.73%3收入万元13845.004总成本万元10783.485利润总额万元3061.526净利润万元2296.147所得税万元1.188增值税万元422.289税金及附加万元172.4110纳税总额万元1360.0711利税总额万元3656.2112投资利润率30.71%13投资利税率36.68%14投资回报率23.04%15回收期年5.8416设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1006497.4218年用水量立方米10433.8419总能耗吨标准煤124.5920节能率20.83%21节能量吨标准煤48.4522员工数量人266第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.67%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度186.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12194.0712194.0723348.6523348.651991.021.1主要生产车间7316.447316.4414009.1914009.191234.431.2辅助生产车间3902.103902.107471.577471.57637.131.3其他生产车间975.53975.531354.221354.22119.462仓储工程2587.142587.148167.198167.19506.512.1成品贮存646.78646.782041.802041.80126.632.2原料仓储1345.311345.314246.944246.94263.392.3辅助材料仓库595.04595.041878.451878.45116.503供配电工程137.98137.98137.98137.989.633.1供配电室137.98137.98137.98137.989.634给排水工程158.68158.68158.68158.688.614.1给排水158.68158.68158.68158.688.615服务性工程1638.521638.521638.521638.52101.625.1办公用房895.61895.61895.61895.6152.855.2生活服务742.91742.91742.91742.9149.306消防及环保工程462.24462.24462.24462.2432.256.1消防环保工程462.24462.24462.24462.2432.257项目总图工程68.9968.9968.9968.9971.587.1场地及道路硬化4743.98732.30732.307.2场区围墙732.304743.984743.987.3安全保卫室68.9968.9968.9968.998绿化工程1795.6262.85合计17247.6335913.5535913.552784.07六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7180.22万元,占计划投资的72.04%。其中:完成固定资产投资5311.45万元,占总投资的73.97%;完成流动资金投资1868.77,占总投资的26.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7180.221.1完成比例72.04%2完成固定资产投资万元5311.452.1完成比例73.97%3完成流动资金投资万元1868.773.1完成比例26.03%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元844.342工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元204.473企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元79.804品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元109.815其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元70.216职工工资总额万元9321.02五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8499.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2784.073279.46186.268499.041.1工程费用万元2784.073279.4610789.511.1.1建筑工程费用万元2784.072784.0727.93%1.1.2设备购置及安装费万元3279.463279.4632.90%1.2工程建设其他费用万元2435.512435.5124.43%1.2.1无形资产万元1143.131143.131.3预备费万元1292.381292.381.3.1基本预备费万元631.86631.861.3.2涨价预备费万元660.52660.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元8499.048499.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1468.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10789.513952.006899.9510789.5110789.5110789.511.1应收账款万元3236.851294.742265.803236.853236.853236.851.2存货万元4855.281942.113398.704855.284855.284855.281.2.1原辅材料万元1456.58582.631019.611456.581456.581456.581.2.2燃料动力万元72.8329.1350.9872.8372.8372.831.2.3在产品万元2233.43893.371563.402233.432233.432233.431.2.4产成品万元1092.44436.98764.711092.441092.441092.441.3现金万元2697.381078.951888.162697.382697.382697.382流动负债万元9321.023728.416524.719321.029321.029321.022.1应付账款万元9321.023728.416524.719321.029321.029321.023流动资金万元1468.49587.401027.941468.491468.491468.494铺底流动资金万元489.49195.80342.65489.49489.49489.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9967.53万元,其中:固定资产投资8499.04万元,占项目总投资的85.27%;流动资金1468.49万元,占项目总投资的14.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2784.07万元,占项目总投资的27.93%;设备购置费3279.46万元,占项目总投资的32.90%;其它投资2435.51万元,占项目总投资的24.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8499.04+1468.49=9967.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8499.0485.27%1.1项目建设投资万元8499.0485.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1468.4914.73%3总投资万元万元9967.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5538.00万元,总成本5911.21万元,利润总额-373.21万元,净利润142.01万元,增值税168.91万元,税金及附加-279.91万元,所得税-93.30万元;第二年收入9691.50万元,总成本8836.08万元,利润总额855.42万元,净利润641.57万元,增值税295.60万元,税金及附加157.21万元,所得税213.85万元;第三年生产负荷100%,收入13845.00万元,总成本10783.48万元,利润总额3061.52万元,净利润2296.14万元,增值税422.28万元,税金及附加172.41万元,所得税765.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13845.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=422.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5538.009691.5013845.0013845.0013845.001.1邮政车万元5538.009691.5013845.0013845.0013845.002现价增加值万元1772.163101.284430.404430.
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