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文档简介
泓域咨询MACRO/ 袋装填机械投资项目立项申请报告袋装填机械投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入7472.10万元,同比增长19.79%(1234.34万元)。其中,主营业业务袋装填机械生产及销售收入为6601.58万元,占营业总收入的88.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1796.40万元,较去年同期相比增长387.36万元,增长率27.49%;实现净利润1347.30万元,较去年同期相比增长143.16万元,增长率11.89%。二、项目概况(一)项目名称袋装填机械投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积11639.15平方米(折合约17.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.87%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度186.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11639.15平方米,建筑物基底占地面积9179.80平方米,总建筑面积19670.16平方米,其中:规划建设主体工程15531.71平方米,项目规划绿化面积1291.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1018.06万元。(七)节能分析“袋装填机械投资项目建设项目”,年用电量1269553.70千瓦时,年总用水量4853.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.44吨标准煤/年。达产年综合节能量46.73吨标准煤/年,项目总节能率20.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4160.31万元,其中:固定资产投资3262.45万元,占项目总投资的78.42%;流动资金897.86万元,占项目总投资的21.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8949.00万元,总成本费用6848.81万元,税金及附加81.32万元,利润总额2100.19万元,利税总额2471.19万元,税后净利润1575.14万元,达产年纳税总额896.05万元;达产年投资利润率50.48%,投资利税率59.40%,投资回报率37.86%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区袋装填机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区袋装填机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“袋装填机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额896.05万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.48%,投资利税率59.40%,全部投资回报率37.86%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制。当前,我国产学研用结合不够紧密,科技成果向经济成果转化的比例低,企业的原创性科技成果较少,创新体系整体效能亟待提升。近年来,国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定,2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”,2016年,国务院印发“实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定”(国发201616号)和促进科技成果转移转化行动方案(国办发201628号),形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统,向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息,提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”;行动方案提出,“要建立国家科技成果信息系统,构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台,完善科技成果信息共享机制,向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。同时要加强科技成果信息汇交,加强科技成果数据资源开发利用。”报告明确指出,要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11639.1517.45亩1.1容积率1.691.2建筑系数78.87%1.3投资强度万元/亩186.961.4基底面积平方米9179.801.5总建筑面积平方米19670.161.6绿化面积平方米1291.92绿化率6.57%2总投资万元4160.312.1固定资产投资万元3262.452.1.1土建工程投资万元1645.802.1.1.1土建工程投资占比万元39.56%2.1.2设备投资万元1018.062.1.2.1设备投资占比24.47%2.1.3其它投资万元598.592.1.3.1其它投资占比14.39%2.1.4固定资产投资占比78.42%2.2流动资金万元897.862.2.1流动资金占比21.58%3收入万元8949.004总成本万元6848.815利润总额万元2100.196净利润万元1575.147所得税万元1.698增值税万元289.689税金及附加万元81.3210纳税总额万元896.0511利税总额万元2471.1912投资利润率50.48%13投资利税率59.40%14投资回报率37.86%15回收期年4.1416设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1269553.7018年用水量立方米4853.2419总能耗吨标准煤156.4420节能率20.87%21节能量吨标准煤46.7322员工数量人145第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.87%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度186.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6490.126490.1215531.7115531.711429.491.1主要生产车间3894.073894.079319.039319.03886.281.2辅助生产车间2076.842076.844970.154970.15457.441.3其他生产车间519.21519.21900.84900.8485.772仓储工程1376.971376.972689.992689.99180.062.1成品贮存344.24344.24672.50672.5045.022.2原料仓储716.02716.021398.791398.7993.632.3辅助材料仓库316.70316.70618.70618.7041.413供配电工程73.4473.4473.4473.445.533.1供配电室73.4473.4473.4473.445.534给排水工程84.4584.4584.4584.454.954.1给排水84.4584.4584.4584.454.955服务性工程872.08872.08872.08872.0858.375.1办公用房443.71443.71443.71443.7133.275.2生活服务428.37428.37428.37428.3731.496消防及环保工程246.02246.02246.02246.0218.536.1消防环保工程246.02246.02246.02246.0218.537项目总图工程36.7236.7236.7236.72-88.187.1场地及道路硬化2496.64462.39462.397.2场区围墙462.392496.642496.647.3安全保卫室36.7236.7236.7236.728绿化工程1058.6237.05合计9179.8019670.1619670.161645.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3235.02万元,占计划投资的77.76%。其中:完成固定资产投资2530.50万元,占总投资的78.22%;完成流动资金投资704.52,占总投资的21.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3235.021.1完成比例77.76%2完成固定资产投资万元2530.502.1完成比例78.22%3完成流动资金投资万元704.523.1完成比例21.78%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元415.392工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元121.783企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元46.914品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元64.585其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元33.906职工工资总额万元5015.78五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3262.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1645.801018.06186.963262.451.1工程费用万元1645.801018.065913.641.1.1建筑工程费用万元1645.801645.8039.56%1.1.2设备购置及安装费万元1018.061018.0624.47%1.2工程建设其他费用万元598.59598.5914.39%1.2.1无形资产万元279.77279.771.3预备费万元318.82318.821.3.1基本预备费万元163.04163.041.3.2涨价预备费万元155.78155.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元3262.453262.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金897.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5913.643683.164420.925913.645913.645913.641.1应收账款万元1774.09975.751419.271774.091774.091774.091.2存货万元2661.141463.632128.912661.142661.142661.141.2.1原辅材料万元798.34439.09638.67798.34798.34798.341.2.2燃料动力万元39.9221.9531.9339.9239.9239.921.2.3在产品万元1224.12673.27979.301224.121224.121224.121.2.4产成品万元598.76329.32479.01598.76598.76598.761.3现金万元1478.41813.131182.731478.411478.411478.412流动负债万元5015.782758.684012.625015.785015.785015.782.1应付账款万元5015.782758.684012.625015.785015.785015.783流动资金万元897.86493.82718.29897.86897.86897.864铺底流动资金万元299.28164.61239.43299.28299.28299.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4160.31万元,其中:固定资产投资3262.45万元,占项目总投资的78.42%;流动资金897.86万元,占项目总投资的21.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1645.80万元,占项目总投资的39.56%;设备购置费1018.06万元,占项目总投资的24.47%;其它投资598.59万元,占项目总投资的14.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3262.45+897.86=4160.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3262.4578.42%1.1项目建设投资万元3262.4578.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元897.8621.58%3总投资万元万元4160.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4921.95万元,总成本4929.35万元,利润总额-7.40万元,净利润65.67万元,增值税159.32万元,税金及附加-5.55万元,所得税-1.85万元;第二年收入7159.20万元,总成本6635.36万元,利润总额523.84万元,净利润392.88万元,增值税231.74万元,税金及附加74.37万元,所得税130.96万元;第三年生产负荷100%,收入8949.00万元,总成本6848.81万元,利润总额2100.19万元,净利润1575.14万元,增值税289.68万元,税金及附加81.32万元,所得税525.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8949.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=289.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4921.957159.208949.008949.008949.001.1袋装填机械万元4921.957159.208949.008949.008949.002现价增加值万元1575.022290.942863.682863.682863
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