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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石墨喷射泵投资项目立项申请报告石墨喷射泵投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx公司实现营业收入8235.99万元,同比增长31.95%(1994.09万元)。其中,主营业业务石墨喷射泵生产及销售收入为6722.20万元,占营业总收入的81.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2284.54万元,较去年同期相比增长319.65万元,增长率16.27%;实现净利润1713.40万元,较去年同期相比增长229.23万元,增长率15.44%。二、项目概况(一)项目名称石墨喷射泵投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积22577.95平方米(折合约33.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.00%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度178.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22577.95平方米,建筑物基底占地面积12192.09平方米,总建筑面积38156.74平方米,其中:规划建设主体工程24954.07平方米,项目规划绿化面积1941.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2822.06万元。(七)节能分析“石墨喷射泵投资项目建设项目”,年用电量1196975.23千瓦时,年总用水量7786.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.78吨标准煤/年。达产年综合节能量44.14吨标准煤/年,项目总节能率22.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8320.62万元,其中:固定资产投资6045.95万元,占项目总投资的72.66%;流动资金2274.67万元,占项目总投资的27.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15985.00万元,总成本费用12050.74万元,税金及附加155.43万元,利润总额3934.26万元,利税总额4632.35万元,税后净利润2950.70万元,达产年纳税总额1681.66万元;达产年投资利润率47.28%,投资利税率55.67%,投资回报率35.46%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位235个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区石墨喷射泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区石墨喷射泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“石墨喷射泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位235个,达产年纳税总额1681.66万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.28%,投资利税率55.67%,全部投资回报率35.46%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统,提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末,登记系统累计注册登记用户1.7万家,发生登记270.6万笔。其中,累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作,引导私募行业规范发展,为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境;支持证券公司设立私募投资基金子公司,依法合规展业;条件成熟时,支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司,依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家,管理正在运行的基金24419只,管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济,不仅拓宽了制造业企业投融资渠道,促进制造业结构调整和产业转型升级,也提高了制造业直接融资比重,拉动民间投资服务实体经济。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22577.9533.85亩1.1容积率1.691.2建筑系数54.00%1.3投资强度万元/亩178.611.4基底面积平方米12192.091.5总建筑面积平方米38156.741.6绿化面积平方米1941.37绿化率5.09%2总投资万元8320.622.1固定资产投资万元6045.952.1.1土建工程投资万元2834.202.1.1.1土建工程投资占比万元34.06%2.1.2设备投资万元2822.062.1.2.1设备投资占比33.92%2.1.3其它投资万元389.692.1.3.1其它投资占比4.68%2.1.4固定资产投资占比72.66%2.2流动资金万元2274.672.2.1流动资金占比27.34%3收入万元15985.004总成本万元12050.745利润总额万元3934.266净利润万元2950.707所得税万元1.698增值税万元542.669税金及附加万元155.4310纳税总额万元1681.6611利税总额万元4632.3512投资利润率47.28%13投资利税率55.67%14投资回报率35.46%15回收期年4.3216设备数量台(套)13017年用电量千瓦时1196975.2318年用水量立方米7786.3019总能耗吨标准煤147.7820节能率22.07%21节能量吨标准煤44.1422员工数量人235第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.00%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度178.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8619.818619.8124954.0724954.072038.891.1主要生产车间5171.895171.8914972.4414972.441264.111.2辅助生产车间2758.342758.347985.307985.30652.441.3其他生产车间689.58689.581447.341447.34122.332仓储工程1828.811828.818581.748581.74509.952.1成品贮存457.20457.202145.432145.43127.492.2原料仓储950.98950.984462.504462.50265.172.3辅助材料仓库420.63420.631973.801973.80117.293供配电工程97.5497.5497.5497.546.523.1供配电室97.5497.5497.5497.546.524给排水工程112.17112.17112.17112.175.834.1给排水112.17112.17112.17112.175.835服务性工程1158.251158.251158.251158.2568.835.1办公用房690.46690.46690.46690.4638.655.2生活服务467.79467.79467.79467.7938.046消防及环保工程326.75326.75326.75326.7521.846.1消防环保工程326.75326.75326.75326.7521.847项目总图工程48.7748.7748.7748.77139.457.1场地及道路硬化3298.10706.31706.317.2场区围墙706.313298.103298.107.3安全保卫室48.7748.7748.7748.778绿化工程1225.5442.89合计12192.0938156.7438156.742834.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4392.37万元,占计划投资的52.79%。其中:完成固定资产投资3349.76万元,占总投资的76.26%;完成流动资金投资1042.61,占总投资的23.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4392.371.1完成比例52.79%2完成固定资产投资万元3349.762.1完成比例76.26%3完成流动资金投资万元1042.613.1完成比例23.74%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员235人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元900.352工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元212.813企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元60.744品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元98.325其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元69.656职工工资总额万元8204.41五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6045.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2834.202822.06178.616045.951.1工程费用万元2834.202822.0610479.081.1.1建筑工程费用万元2834.202834.2034.06%1.1.2设备购置及安装费万元2822.062822.0633.92%1.2工程建设其他费用万元389.69389.694.68%1.2.1无形资产万元190.78190.781.3预备费万元198.91198.911.3.1基本预备费万元115.16115.161.3.2涨价预备费万元83.7583.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6045.956045.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2274.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10479.085434.518006.9810479.0810479.0810479.081.1应收账款万元3143.721729.052200.613143.723143.723143.721.2存货万元4715.592593.573300.914715.594715.594715.591.2.1原辅材料万元1414.68778.07990.271414.681414.681414.681.2.2燃料动力万元70.7338.9049.5170.7370.7370.731.2.3在产品万元2169.171193.041518.422169.172169.172169.171.2.4产成品万元1061.01583.55742.711061.011061.011061.011.3现金万元2619.771440.871833.842619.772619.772619.772流动负债万元8204.414512.435743.098204.418204.418204.412.1应付账款万元8204.414512.435743.098204.418204.418204.413流动资金万元2274.671251.071592.272274.672274.672274.674铺底流动资金万元758.22417.02530.76758.22758.22758.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8320.62万元,其中:固定资产投资6045.95万元,占项目总投资的72.66%;流动资金2274.67万元,占项目总投资的27.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2834.20万元,占项目总投资的34.06%;设备购置费2822.06万元,占项目总投资的33.92%;其它投资389.69万元,占项目总投资的4.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6045.95+2274.67=8320.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6045.9572.66%1.1项目建设投资万元6045.9572.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2274.6727.34%3总投资万元万元8320.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8791.75万元,总成本14917.91万元,利润总额-6126.16万元,净利润126.13万元,增值税298.46万元,税金及附加-4594.62万元,所得税-1531.54万元;第二年收入11189.50万元,总成本18023.04万元,利润总额-6833.54万元,净利润-5125.16万元,增值税379.86万元,税金及附加135.90万元,所得税-1708.38万元;第三年生产负荷100%,收入15985.00万元,总成本12050.74万元,利润总额3934.26万元,净利润2950.70万元,增值税542.66万元,税金及附加155.43万元,所得税983.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15985.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=542.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8791.7511189.5015985.0015985.0015985.001.1石墨喷射泵万元8791.7511189.5015985.0015985.0015985.002现价增加值万元2813.363580.645115.205
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