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文档简介
泓域咨询MACRO/ 夹胶玻璃投资项目立项申请报告夹胶玻璃投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6348.97万元,同比增长26.71%(1338.36万元)。其中,主营业业务夹胶玻璃生产及销售收入为5337.38万元,占营业总收入的84.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1703.60万元,较去年同期相比增长358.92万元,增长率26.69%;实现净利润1277.70万元,较去年同期相比增长263.03万元,增长率25.92%。二、项目概况(一)项目名称夹胶玻璃投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积9157.91平方米(折合约13.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.05%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度168.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9157.91平方米,建筑物基底占地面积5682.48平方米,总建筑面积14927.39平方米,其中:规划建设主体工程11661.27平方米,项目规划绿化面积783.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费818.87万元。(七)节能分析“夹胶玻璃投资项目建设项目”,年用电量896409.22千瓦时,年总用水量5225.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.62吨标准煤/年。达产年综合节能量43.02吨标准煤/年,项目总节能率26.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3205.76万元,其中:固定资产投资2312.82万元,占项目总投资的72.15%;流动资金892.94万元,占项目总投资的27.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6995.00万元,总成本费用5367.19万元,税金及附加63.58万元,利润总额1627.81万元,利税总额1915.92万元,税后净利润1220.86万元,达产年纳税总额695.06万元;达产年投资利润率50.78%,投资利税率59.76%,投资回报率38.08%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位129个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区夹胶玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区夹胶玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“夹胶玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位129个,达产年纳税总额695.06万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.78%,投资利税率59.76%,全部投资回报率38.08%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9157.9113.73亩1.1容积率1.631.2建筑系数62.05%1.3投资强度万元/亩168.451.4基底面积平方米5682.481.5总建筑面积平方米14927.391.6绿化面积平方米783.97绿化率5.25%2总投资万元3205.762.1固定资产投资万元2312.822.1.1土建工程投资万元1217.042.1.1.1土建工程投资占比万元37.96%2.1.2设备投资万元818.872.1.2.1设备投资占比25.54%2.1.3其它投资万元276.912.1.3.1其它投资占比8.64%2.1.4固定资产投资占比72.15%2.2流动资金万元892.942.2.1流动资金占比27.85%3收入万元6995.004总成本万元5367.195利润总额万元1627.816净利润万元1220.867所得税万元1.638增值税万元224.539税金及附加万元63.5810纳税总额万元695.0611利税总额万元1915.9212投资利润率50.78%13投资利税率59.76%14投资回报率38.08%15回收期年4.1316设备数量台(套)7717年用电量千瓦时896409.2218年用水量立方米5225.0519总能耗吨标准煤110.6220节能率26.20%21节能量吨标准煤43.0222员工数量人129第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.05%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度168.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4017.514017.5111661.2711661.271045.831.1主要生产车间2410.512410.516996.766996.76648.411.2辅助生产车间1285.601285.603731.613731.61334.671.3其他生产车间321.40321.40676.35676.3562.752仓储工程852.37852.372122.982122.98138.472.1成品贮存213.09213.09530.75530.7534.622.2原料仓储443.23443.231103.951103.9572.002.3辅助材料仓库196.05196.05488.29488.2931.853供配电工程45.4645.4645.4645.463.343.1供配电室45.4645.4645.4645.463.344给排水工程52.2852.2852.2852.282.984.1给排水52.2852.2852.2852.282.985服务性工程539.84539.84539.84539.8435.215.1办公用房297.73297.73297.73297.7315.535.2生活服务242.11242.11242.11242.1120.096消防及环保工程152.29152.29152.29152.2911.176.1消防环保工程152.29152.29152.29152.2911.177项目总图工程22.7322.7322.7322.73-38.497.1场地及道路硬化1505.45263.47263.477.2场区围墙263.471505.451505.457.3安全保卫室22.7322.7322.7322.738绿化工程529.4718.53合计5682.4814927.3914927.391217.04六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3050.01万元,占计划投资的95.14%。其中:完成固定资产投资2185.22万元,占总投资的71.65%;完成流动资金投资864.79,占总投资的28.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3050.011.1完成比例95.14%2完成固定资产投资万元2185.222.1完成比例71.65%3完成流动资金投资万元864.793.1完成比例28.35%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员129人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元507.222工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元127.903企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元38.784品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元59.205其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元30.256职工工资总额万元3389.85五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2312.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1217.04818.87168.452312.821.1工程费用万元1217.04818.874282.791.1.1建筑工程费用万元1217.041217.0437.96%1.1.2设备购置及安装费万元818.87818.8725.54%1.2工程建设其他费用万元276.91276.918.64%1.2.1无形资产万元154.38154.381.3预备费万元122.53122.531.3.1基本预备费万元51.8551.851.3.2涨价预备费万元70.6870.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元2312.822312.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金892.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4282.792090.103460.094282.794282.794282.791.1应收账款万元1284.84578.18963.631284.841284.841284.841.2存货万元1927.26867.261445.441927.261927.261927.261.2.1原辅材料万元578.18260.18433.63578.18578.18578.181.2.2燃料动力万元28.9113.0121.6828.9128.9128.911.2.3在产品万元886.54398.94664.90886.54886.54886.541.2.4产成品万元433.63195.14325.23433.63433.63433.631.3现金万元1070.70481.81803.021070.701070.701070.702流动负债万元3389.851525.432542.393389.853389.853389.852.1应付账款万元3389.851525.432542.393389.853389.853389.853流动资金万元892.94401.82669.71892.94892.94892.944铺底流动资金万元297.64133.94223.23297.64297.64297.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3205.76万元,其中:固定资产投资2312.82万元,占项目总投资的72.15%;流动资金892.94万元,占项目总投资的27.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1217.04万元,占项目总投资的37.96%;设备购置费818.87万元,占项目总投资的25.54%;其它投资276.91万元,占项目总投资的8.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2312.82+892.94=3205.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2312.8272.15%1.1项目建设投资万元2312.8272.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元892.9427.85%3总投资万元万元3205.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3147.75万元,总成本20602.68万元,利润总额-17454.93万元,净利润48.76万元,增值税101.04万元,税金及附加-13091.20万元,所得税-4363.73万元;第二年收入5246.25万元,总成本29685.74万元,利润总额-24439.49万元,净利润-18329.62万元,增值税168.40万元,税金及附加56.84万元,所得税-6109.87万元;第三年生产负荷100%,收入6995.00万元,总成本5367.19万元,利润总额1627.81万元,净利润1220.86万元,增值税224.53万元,税金及附加63.58万元,所得税406.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6995.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=224.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3147.755246.256995.006995.006995.001.1夹胶玻璃万元3147.755246.256995.006995.006995.002现价增加值万元1007.281678
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