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文档简介
泓域咨询MACRO/ 动力锅炉零件投资项目立项申请报告动力锅炉零件投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入37649.93万元,同比增长10.44%(3558.38万元)。其中,主营业业务动力锅炉零件生产及销售收入为34674.68万元,占营业总收入的92.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9529.34万元,较去年同期相比增长827.96万元,增长率9.52%;实现净利润7147.01万元,较去年同期相比增长1018.99万元,增长率16.63%。二、项目概况(一)项目名称动力锅炉零件投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积56288.13平方米(折合约84.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.51%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度192.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56288.13平方米,建筑物基底占地面积31245.54平方米,总建筑面积68671.52平方米,其中:规划建设主体工程42883.77平方米,项目规划绿化面积4045.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费6336.05万元。(七)节能分析“动力锅炉零件投资项目建设项目”,年用电量797793.63千瓦时,年总用水量34520.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.00吨标准煤/年。达产年综合节能量35.49吨标准煤/年,项目总节能率29.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22600.02万元,其中:固定资产投资16254.36万元,占项目总投资的71.92%;流动资金6345.66万元,占项目总投资的28.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45393.00万元,总成本费用34725.23万元,税金及附加401.72万元,利润总额10667.77万元,利税总额12540.91万元,税后净利润8000.83万元,达产年纳税总额4540.08万元;达产年投资利润率47.20%,投资利税率55.49%,投资回报率35.40%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位811个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园动力锅炉零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园动力锅炉零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“动力锅炉零件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位811个,达产年纳税总额4540.08万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.20%,投资利税率55.49%,全部投资回报率35.40%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制。当前,我国产学研用结合不够紧密,科技成果向经济成果转化的比例低,企业的原创性科技成果较少,创新体系整体效能亟待提升。近年来,国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定,2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”,2016年,国务院印发“实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定”(国发201616号)和促进科技成果转移转化行动方案(国办发201628号),形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统,向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息,提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”;行动方案提出,“要建立国家科技成果信息系统,构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台,完善科技成果信息共享机制,向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。同时要加强科技成果信息汇交,加强科技成果数据资源开发利用。”报告明确指出,要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56288.1384.39亩1.1容积率1.221.2建筑系数55.51%1.3投资强度万元/亩192.611.4基底面积平方米31245.541.5总建筑面积平方米68671.521.6绿化面积平方米4045.53绿化率5.89%2总投资万元22600.022.1固定资产投资万元16254.362.1.1土建工程投资万元6096.632.1.1.1土建工程投资占比万元26.98%2.1.2设备投资万元6336.052.1.2.1设备投资占比28.04%2.1.3其它投资万元3821.682.1.3.1其它投资占比16.91%2.1.4固定资产投资占比71.92%2.2流动资金万元6345.662.2.1流动资金占比28.08%3收入万元45393.004总成本万元34725.235利润总额万元10667.776净利润万元8000.837所得税万元1.228增值税万元1471.429税金及附加万元401.7210纳税总额万元4540.0811利税总额万元12540.9112投资利润率47.20%13投资利税率55.49%14投资回报率35.40%15回收期年4.3216设备数量台(套)16917年用电量千瓦时797793.6318年用水量立方米34520.6919总能耗吨标准煤101.0020节能率29.78%21节能量吨标准煤35.4922员工数量人811第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.51%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度192.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22090.6022090.6042883.7742883.774187.921.1主要生产车间13254.3613254.3625730.2625730.262596.511.2辅助生产车间7068.997068.9913722.8113722.811340.131.3其他生产车间1767.251767.252487.262487.26251.282仓储工程4686.834686.8316762.0416762.041190.502.1成品贮存1171.711171.714190.514190.51297.632.2原料仓储2437.152437.158716.268716.26619.062.3辅助材料仓库1077.971077.973855.273855.27273.813供配电工程249.96249.96249.96249.9619.973.1供配电室249.96249.96249.96249.9619.974给排水工程287.46287.46287.46287.4617.864.1给排水287.46287.46287.46287.4617.865服务性工程2968.332968.332968.332968.33210.825.1办公用房1488.731488.731488.731488.7395.125.2生活服务1479.601479.601479.601479.60107.116消防及环保工程837.38837.38837.38837.3866.916.1消防环保工程837.38837.38837.38837.3866.917项目总图工程124.98124.98124.98124.98286.897.1场地及道路硬化8697.841500.591500.597.2场区围墙1500.598697.848697.847.3安全保卫室124.98124.98124.98124.988绿化工程3307.37115.76合计31245.5468671.5268671.526096.63六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18352.93万元,占计划投资的81.21%。其中:完成固定资产投资12472.46万元,占总投资的67.96%;完成流动资金投资5880.47,占总投资的32.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18352.931.1完成比例81.21%2完成固定资产投资万元12472.462.1完成比例67.96%3完成流动资金投资万元5880.473.1完成比例32.04%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员811人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5511.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元2972.392工程技术人员工资2.1平均人数人1222.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元610.263企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元193.864品质管理人员工资4.1平均人数人654.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元372.995其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元6.235.3年工资额万元205.426职工工资总额万元24689.55五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16254.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6096.636336.05192.6116254.361.1工程费用万元6096.636336.0531035.211.1.1建筑工程费用万元6096.636096.6326.98%1.1.2设备购置及安装费万元6336.056336.0528.04%1.2工程建设其他费用万元3821.683821.6816.91%1.2.1无形资产万元1837.031837.031.3预备费万元1984.651984.651.3.1基本预备费万元801.88801.881.3.2涨价预备费万元1182.771182.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元16254.3616254.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6345.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31035.2119055.1725373.0031035.2131035.2131035.211.1应收账款万元9310.565120.816517.399310.569310.569310.561.2存货万元13965.847681.219776.0913965.8413965.8413965.841.2.1原辅材料万元4189.752304.362932.834189.754189.754189.751.2.2燃料动力万元209.49115.22146.64209.49209.49209.491.2.3在产品万元6424.293533.364497.006424.296424.296424.291.2.4产成品万元3142.311728.272199.623142.313142.313142.311.3现金万元7758.804267.345431.167758.807758.807758.802流动负债万元24689.5513579.2517282.6824689.5524689.5524689.552.1应付账款万元24689.5513579.2517282.6824689.5524689.5524689.553流动资金万元6345.663490.114441.966345.666345.666345.664铺底流动资金万元2115.201163.371480.652115.202115.202115.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22600.02万元,其中:固定资产投资16254.36万元,占项目总投资的71.92%;流动资金6345.66万元,占项目总投资的28.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6096.63万元,占项目总投资的26.98%;设备购置费6336.05万元,占项目总投资的28.04%;其它投资3821.68万元,占项目总投资的16.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16254.36+6345.66=22600.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16254.3671.92%1.1项目建设投资万元16254.3671.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6345.6628.08%3总投资万元万元22600.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24966.15万元,总成本14881.13万元,利润总额10085.02万元,净利润322.27万元,增值税809.28万元,税金及附加7563.77万元,所得税2521.26万元;第二年收入31775.10万元,总成本18027.56万元,利润总额13747.54万元,净利润10310.65万元,增值税1029.99万元,税金及附加348.75万元,所得税3436.89万元;第三年生产负荷100%,收入45393.00万元,总成本34725.23万元,利润总额10667.77万元,净利润8000.83万元,增值税1471.42万元,税金及附加401.72万元,所得税2666.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45393.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1471.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24966.1531775.1045393.0045393.0045393.001.1动力锅炉零件万元24966.1531775.1045393.0045393.0045393.002现价增加值万元7989.1710168.0314525.7614525.76
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