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文档简介
泓域咨询MACRO/ PPO再生料项目立项说明及投资计划PPO再生料项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3308.88万元,同比增长32.91%(819.32万元)。其中,主营业业务PPO再生料生产及销售收入为2925.91万元,占营业总收入的88.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额889.39万元,较去年同期相比增长132.02万元,增长率17.43%;实现净利润667.04万元,较去年同期相比增长134.16万元,增长率25.18%。二、项目概况(一)项目名称PPO再生料项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7397.03平方米(折合约11.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.03%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度181.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7397.03平方米,建筑物基底占地面积5180.14平方米,总建筑面积10503.78平方米,其中:规划建设主体工程7838.29平方米,项目规划绿化面积622.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计39台(套),设备购置费788.78万元。(七)节能分析“PPO再生料项目建设项目”,年用电量1373295.35千瓦时,年总用水量3186.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.05吨标准煤/年。达产年综合节能量69.05吨标准煤/年,项目总节能率20.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2728.72万元,其中:固定资产投资2012.50万元,占项目总投资的73.75%;流动资金716.22万元,占项目总投资的26.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6399.00万元,总成本费用4817.10万元,税金及附加55.77万元,利润总额1581.90万元,利税总额1855.86万元,税后净利润1186.43万元,达产年纳税总额669.44万元;达产年投资利润率57.97%,投资利税率68.01%,投资回报率43.48%,全部投资回收期3.80年,提供就业职位108个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区PPO再生料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区PPO再生料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“PPO再生料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位108个,达产年纳税总额669.44万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.97%,投资利税率68.01%,全部投资回报率43.48%,全部投资回收期3.80年,固定资产投资回收期3.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7397.0311.09亩1.1容积率1.421.2建筑系数70.03%1.3投资强度万元/亩181.471.4基底面积平方米5180.141.5总建筑面积平方米10503.781.6绿化面积平方米622.07绿化率5.92%2总投资万元2728.722.1固定资产投资万元2012.502.1.1土建工程投资万元801.162.1.1.1土建工程投资占比万元29.36%2.1.2设备投资万元788.782.1.2.1设备投资占比28.91%2.1.3其它投资万元422.562.1.3.1其它投资占比15.49%2.1.4固定资产投资占比73.75%2.2流动资金万元716.222.2.1流动资金占比26.25%3收入万元6399.004总成本万元4817.105利润总额万元1581.906净利润万元1186.437所得税万元1.428增值税万元218.199税金及附加万元55.7710纳税总额万元669.4411利税总额万元1855.8612投资利润率57.97%13投资利税率68.01%14投资回报率43.48%15回收期年3.8016设备数量台(套)3917年用电量千瓦时1373295.3518年用水量立方米3186.7019总能耗吨标准煤169.0520节能率20.29%21节能量吨标准煤69.0522员工数量人108第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.03%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度181.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3662.363662.367838.297838.29657.641.1主要生产车间2197.422197.424702.974702.97407.741.2辅助生产车间1171.961171.962508.252508.25210.441.3其他生产车间292.99292.99454.62454.6239.462仓储工程777.02777.021732.571732.57105.722.1成品贮存194.25194.25433.14433.1426.432.2原料仓储404.05404.05900.94900.9454.972.3辅助材料仓库178.71178.71398.49398.4924.323供配电工程41.4441.4441.4441.442.843.1供配电室41.4441.4441.4441.442.844给排水工程47.6647.6647.6647.662.544.1给排水47.6647.6647.6647.662.545服务性工程492.11492.11492.11492.1130.035.1办公用房293.74293.74293.74293.7416.755.2生活服务198.37198.37198.37198.3713.256消防及环保工程138.83138.83138.83138.839.536.1消防环保工程138.83138.83138.83138.839.537项目总图工程20.7220.7220.7220.72-25.247.1场地及道路硬化1368.85272.93272.937.2场区围墙272.931368.851368.857.3安全保卫室20.7220.7220.7220.728绿化工程517.0918.10合计5180.1410503.7810503.78801.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1394.69万元,占计划投资的51.11%。其中:完成固定资产投资854.06万元,占总投资的61.24%;完成流动资金投资540.63,占总投资的38.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1394.691.1完成比例51.11%2完成固定资产投资万元854.062.1完成比例61.24%3完成流动资金投资万元540.633.1完成比例38.76%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员108人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元387.382工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元103.473企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元24.904品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元53.015其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元25.926职工工资总额万元3869.85五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2012.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元801.16788.78181.472012.501.1工程费用万元801.16788.784586.071.1.1建筑工程费用万元801.16801.1629.36%1.1.2设备购置及安装费万元788.78788.7828.91%1.2工程建设其他费用万元422.56422.5615.49%1.2.1无形资产万元198.11198.111.3预备费万元224.45224.451.3.1基本预备费万元91.5091.501.3.2涨价预备费万元132.95132.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元2012.502012.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金716.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4586.072008.493512.504586.074586.074586.071.1应收账款万元1375.82550.331031.871375.821375.821375.821.2存货万元2063.73825.491547.802063.732063.732063.731.2.1原辅材料万元619.12247.65464.34619.12619.12619.121.2.2燃料动力万元30.9612.3823.2230.9630.9630.961.2.3在产品万元949.32379.73711.99949.32949.32949.321.2.4产成品万元464.34185.74348.25464.34464.34464.341.3现金万元1146.52458.61859.891146.521146.521146.522流动负债万元3869.851547.942902.393869.853869.853869.852.1应付账款万元3869.851547.942902.393869.853869.853869.853流动资金万元716.22286.49537.16716.22716.22716.224铺底流动资金万元238.7495.50179.05238.74238.74238.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2728.72万元,其中:固定资产投资2012.50万元,占项目总投资的73.75%;流动资金716.22万元,占项目总投资的26.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资801.16万元,占项目总投资的29.36%;设备购置费788.78万元,占项目总投资的28.91%;其它投资422.56万元,占项目总投资的15.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2012.50+716.22=2728.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2012.5073.75%1.1项目建设投资万元2012.5073.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元716.2226.25%3总投资万元万元2728.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2559.60万元,总成本6821.66万元,利润总额-4262.06万元,净利润40.06万元,增值税87.28万元,税金及附加-3196.55万元,所得税-1065.52万元;第二年收入4799.25万元,总成本11131.92万元,利润总额-6332.67万元,净利润-4749.50万元,增值税163.64万元,税金及附加49.22万元,所得税-1583.17万元;第三年生产负荷100%,收入6399.00万元,总成本4817.10万元,利润总额1581.90万元,净利润1186.43万元,增值税218.19万元,税金及附加55.77万元,所得税395.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6399.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=218.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2559.604799.256399.006399.006399.001.1PPO再生料万元2559.604799.256399.006399.006399.002现价增加值万元819.071535.7
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