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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷轧板投资项目立项申请报告冷轧板投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13925.92万元,同比增长24.96%(2781.49万元)。其中,主营业业务冷轧板生产及销售收入为12126.09万元,占营业总收入的87.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3370.81万元,较去年同期相比增长309.29万元,增长率10.10%;实现净利润2528.11万元,较去年同期相比增长497.71万元,增长率24.51%。二、项目概况(一)项目名称冷轧板投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28507.58平方米(折合约42.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.62%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度193.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28507.58平方米,建筑物基底占地面积19561.90平方米,总建筑面积36774.78平方米,其中:规划建设主体工程23289.94平方米,项目规划绿化面积2097.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3773.01万元。(七)节能分析“冷轧板投资项目建设项目”,年用电量1370366.17千瓦时,年总用水量16922.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.87吨标准煤/年。达产年综合节能量47.91吨标准煤/年,项目总节能率26.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10848.03万元,其中:固定资产投资8260.36万元,占项目总投资的76.15%;流动资金2587.67万元,占项目总投资的23.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18829.00万元,总成本费用14405.24万元,税金及附加187.25万元,利润总额4423.76万元,利税总额5221.18万元,税后净利润3317.82万元,达产年纳税总额1903.36万元;达产年投资利润率40.78%,投资利税率48.13%,投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位351个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区冷轧板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区冷轧板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冷轧板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位351个,达产年纳税总额1903.36万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.78%,投资利税率48.13%,全部投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28507.5842.74亩1.1容积率1.291.2建筑系数68.62%1.3投资强度万元/亩193.271.4基底面积平方米19561.901.5总建筑面积平方米36774.781.6绿化面积平方米2097.87绿化率5.70%2总投资万元10848.032.1固定资产投资万元8260.362.1.1土建工程投资万元2926.192.1.1.1土建工程投资占比万元26.97%2.1.2设备投资万元3773.012.1.2.1设备投资占比34.78%2.1.3其它投资万元1561.162.1.3.1其它投资占比14.39%2.1.4固定资产投资占比76.15%2.2流动资金万元2587.672.2.1流动资金占比23.85%3收入万元18829.004总成本万元14405.245利润总额万元4423.766净利润万元3317.827所得税万元1.298增值税万元610.179税金及附加万元187.2510纳税总额万元1903.3611利税总额万元5221.1812投资利润率40.78%13投资利税率48.13%14投资回报率30.58%15回收期年4.7716设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1370366.1718年用水量立方米16922.3219总能耗吨标准煤169.8720节能率26.42%21节能量吨标准煤47.9122员工数量人351第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.62%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度193.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13830.2613830.2623289.9423289.942038.511.1主要生产车间8298.168298.1613973.9613973.961263.881.2辅助生产车间4425.684425.687452.787452.78652.321.3其他生产车间1106.421106.421350.821350.82122.312仓储工程2934.292934.298765.158765.15557.962.1成品贮存733.57733.572191.292191.29139.492.2原料仓储1525.831525.834557.884557.88290.142.3辅助材料仓库674.89674.892015.982015.98128.333供配电工程156.50156.50156.50156.5011.213.1供配电室156.50156.50156.50156.5011.214给排水工程179.97179.97179.97179.9710.024.1给排水179.97179.97179.97179.9710.025服务性工程1858.381858.381858.381858.38118.305.1办公用房1092.881092.881092.881092.8866.115.2生活服务765.50765.50765.50765.5068.646消防及环保工程524.26524.26524.26524.2637.546.1消防环保工程524.26524.26524.26524.2637.547项目总图工程78.2578.2578.2578.2584.737.1场地及道路硬化4955.15946.06946.067.2场区围墙946.064955.154955.157.3安全保卫室78.2578.2578.2578.258绿化工程1940.5067.92合计19561.9036774.7836774.782926.19六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7514.52万元,占计划投资的69.27%。其中:完成固定资产投资4960.71万元,占总投资的66.02%;完成流动资金投资2553.81,占总投资的33.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7514.521.1完成比例69.27%2完成固定资产投资万元4960.712.1完成比例66.02%3完成流动资金投资万元2553.813.1完成比例33.98%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员351人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元1089.832工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元280.453企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元84.684品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元141.135其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元119.836职工工资总额万元10330.18五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8260.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2926.193773.01193.278260.361.1工程费用万元2926.193773.0112917.851.1.1建筑工程费用万元2926.192926.1926.97%1.1.2设备购置及安装费万元3773.013773.0134.78%1.2工程建设其他费用万元1561.161561.1614.39%1.2.1无形资产万元850.66850.661.3预备费万元710.50710.501.3.1基本预备费万元390.30390.301.3.2涨价预备费万元320.20320.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元8260.368260.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2587.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12917.857416.4311563.8412917.8512917.8512917.851.1应收账款万元3875.362518.983100.283875.363875.363875.361.2存货万元5813.033778.474650.435813.035813.035813.031.2.1原辅材料万元1743.911133.541395.131743.911743.911743.911.2.2燃料动力万元87.2056.6869.7687.2087.2087.201.2.3在产品万元2673.991738.102139.202673.992673.992673.991.2.4产成品万元1307.93850.161046.351307.931307.931307.931.3现金万元3229.462099.152583.573229.463229.463229.462流动负债万元10330.186714.628264.1410330.1810330.1810330.182.1应付账款万元10330.186714.628264.1410330.1810330.1810330.183流动资金万元2587.671681.992070.142587.672587.672587.674铺底流动资金万元862.55560.66690.04862.55862.55862.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10848.03万元,其中:固定资产投资8260.36万元,占项目总投资的76.15%;流动资金2587.67万元,占项目总投资的23.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2926.19万元,占项目总投资的26.97%;设备购置费3773.01万元,占项目总投资的34.78%;其它投资1561.16万元,占项目总投资的14.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8260.36+2587.67=10848.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8260.3676.15%1.1项目建设投资万元8260.3676.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2587.6723.85%3总投资万元万元10848.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12238.85万元,总成本15015.00万元,利润总额-2776.15万元,净利润161.62万元,增值税396.61万元,税金及附加-2082.11万元,所得税-694.04万元;第二年收入15063.20万元,总成本17806.95万元,利润总额-2743.75万元,净利润-2057.81万元,增值税488.14万元,税金及附加172.61万元,所得税-685.94万元;第三年生产负荷100%,收入18829.00万元,总成本14405.24万元,利润总额4423.76万元,净利润3317.82万元,增值税610.17万元,税金及附加187.25万元,所得税1105.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18829.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=610.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12238.8515063.2018829.0018829.0018829.001.1冷轧板万元12238.8515063.2018829.0018829.0018829.002现价增加值万元3916.434820.226025.286025
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