




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 罗茨鼓风机投资项目立项申请报告罗茨鼓风机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12223.51万元,同比增长21.15%(2134.25万元)。其中,主营业业务罗茨鼓风机生产及销售收入为10998.90万元,占营业总收入的89.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2582.84万元,较去年同期相比增长198.21万元,增长率8.31%;实现净利润1937.13万元,较去年同期相比增长239.83万元,增长率14.13%。二、项目概况(一)项目名称罗茨鼓风机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积47203.59平方米(折合约70.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.89%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度163.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47203.59平方米,建筑物基底占地面积28270.23平方米,总建筑面积75997.78平方米,其中:规划建设主体工程51078.17平方米,项目规划绿化面积4490.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费4295.09万元。(七)节能分析“罗茨鼓风机投资项目建设项目”,年用电量1206088.22千瓦时,年总用水量13677.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.40吨标准煤/年。达产年综合节能量61.02吨标准煤/年,项目总节能率22.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13381.86万元,其中:固定资产投资11551.79万元,占项目总投资的86.32%;流动资金1830.07万元,占项目总投资的13.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17108.00万元,总成本费用13285.88万元,税金及附加252.08万元,利润总额3822.12万元,利税总额4601.39万元,税后净利润2866.59万元,达产年纳税总额1734.80万元;达产年投资利润率28.56%,投资利税率34.39%,投资回报率21.42%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位332个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地罗茨鼓风机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地罗茨鼓风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“罗茨鼓风机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位332个,达产年纳税总额1734.80万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.56%,投资利税率34.39%,全部投资回报率21.42%,全部投资回收期6.17年,固定资产投资回收期6.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47203.5970.77亩1.1容积率1.611.2建筑系数59.89%1.3投资强度万元/亩163.231.4基底面积平方米28270.231.5总建筑面积平方米75997.781.6绿化面积平方米4490.51绿化率5.91%2总投资万元13381.862.1固定资产投资万元11551.792.1.1土建工程投资万元6095.702.1.1.1土建工程投资占比万元45.55%2.1.2设备投资万元4295.092.1.2.1设备投资占比32.10%2.1.3其它投资万元1161.002.1.3.1其它投资占比8.68%2.1.4固定资产投资占比86.32%2.2流动资金万元1830.072.2.1流动资金占比13.68%3收入万元17108.004总成本万元13285.885利润总额万元3822.126净利润万元2866.597所得税万元1.618增值税万元527.199税金及附加万元252.0810纳税总额万元1734.8011利税总额万元4601.3912投资利润率28.56%13投资利税率34.39%14投资回报率21.42%15回收期年6.1716设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1206088.2218年用水量立方米13677.8219总能耗吨标准煤149.4020节能率22.85%21节能量吨标准煤61.0222员工数量人332第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.89%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度163.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19987.0519987.0551078.1751078.174506.621.1主要生产车间11992.2311992.2330646.9030646.902794.101.2辅助生产车间6395.866395.8616345.0116345.011442.121.3其他生产车间1598.961598.962962.532962.53270.402仓储工程4240.534240.5316197.7516197.751039.362.1成品贮存1060.131060.134049.444049.44259.842.2原料仓储2205.082205.088422.838422.83540.472.3辅助材料仓库975.32975.323725.483725.48239.053供配电工程226.16226.16226.16226.1616.333.1供配电室226.16226.16226.16226.1616.334给排水工程260.09260.09260.09260.0914.604.1给排水260.09260.09260.09260.0914.605服务性工程2685.672685.672685.672685.67172.335.1办公用房1349.741349.741349.741349.7498.465.2生活服务1335.931335.931335.931335.9391.176消防及环保工程757.64757.64757.64757.6454.696.1消防环保工程757.64757.64757.64757.6454.697项目总图工程113.08113.08113.08113.08182.227.1场地及道路硬化7886.111288.711288.717.2场区围墙1288.717886.117886.117.3安全保卫室113.08113.08113.08113.088绿化工程3129.93109.55合计28270.2375997.7875997.786095.70六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8220.84万元,占计划投资的61.43%。其中:完成固定资产投资5723.55万元,占总投资的69.62%;完成流动资金投资2497.29,占总投资的30.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8220.841.1完成比例61.43%2完成固定资产投资万元5723.552.1完成比例69.62%3完成流动资金投资万元2497.293.1完成比例30.38%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员332人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元1325.562工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元306.903企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元103.294品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元155.555其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元76.336职工工资总额万元10236.29五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11551.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6095.704295.09163.2311551.791.1工程费用万元6095.704295.0912066.361.1.1建筑工程费用万元6095.706095.7045.55%1.1.2设备购置及安装费万元4295.094295.0932.10%1.2工程建设其他费用万元1161.001161.008.68%1.2.1无形资产万元603.22603.221.3预备费万元557.78557.781.3.1基本预备费万元293.77293.771.3.2涨价预备费万元264.01264.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元11551.7911551.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1830.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12066.366693.3010825.6312066.3612066.3612066.361.1应收账款万元3619.911990.952895.933619.913619.913619.911.2存货万元5429.862986.424343.895429.865429.865429.861.2.1原辅材料万元1628.96895.931303.171628.961628.961628.961.2.2燃料动力万元81.4544.8065.1681.4581.4581.451.2.3在产品万元2497.741373.751998.192497.742497.742497.741.2.4产成品万元1221.72671.95977.371221.721221.721221.721.3现金万元3016.591659.122413.273016.593016.593016.592流动负债万元10236.295629.968189.0310236.2910236.2910236.292.1应付账款万元10236.295629.968189.0310236.2910236.2910236.293流动资金万元1830.071006.541464.061830.071830.071830.074铺底流动资金万元610.02335.51488.02610.02610.02610.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13381.86万元,其中:固定资产投资11551.79万元,占项目总投资的86.32%;流动资金1830.07万元,占项目总投资的13.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6095.70万元,占项目总投资的45.55%;设备购置费4295.09万元,占项目总投资的32.10%;其它投资1161.00万元,占项目总投资的8.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11551.79+1830.07=13381.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11551.7986.32%1.1项目建设投资万元11551.7986.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1830.0713.68%3总投资万元万元13381.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9409.40万元,总成本8475.79万元,利润总额933.61万元,净利润223.61万元,增值税289.95万元,税金及附加700.21万元,所得税233.40万元;第二年收入13686.40万元,总成本11546.87万元,利润总额2139.53万元,净利润1604.65万元,增值税421.75万元,税金及附加239.42万元,所得税534.88万元;第三年生产负荷100%,收入17108.00万元,总成本13285.88万元,利润总额3822.12万元,净利润2866.59万元,增值税527.19万元,税金及附加252.08万元,所得税955.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17108.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=527.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9409.4013686.4017108.0017108.0017108.001.1罗茨鼓风机万元9409.4013686.4017108.0017108.0017108.002现价增加值万元3011.014379.655474.5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智能家居平台股东分红及智能家居服务协议
- 股东共同投资房地产合作协议范本
- 节能减排股东合伙人合作协议范本
- 文化创意产业股权转手代理协议
- 股权无偿转让与公司员工股权激励实施协议
- 生物医药领域股东间知识产权授权与股权转让协议
- 文化创意产业股东股权交易及市场推广协议
- 智能家居设备定制开发与销售协议
- 高铁零部件技术供应及安装协议
- 游戏开发测试流程与质量保障规范
- 北师大版八年级上册数学第一章练习题
- 企业标准化体系建立课件
- 医院护士辞职申请书集合六篇(护士岗位辞职申请书)
- 静脉注射 Microsoft PowerPoint 演示文稿课件
- 同济大学论文答辩通用PPT模板
- AFC检测技术规程
- 部编人教版二年级下学期数学期末学业质量监测复习课堂知识练习题
- 餐饮行业抖音代运营方案
- 《聪明人和傻子和奴才》 课件
- Fleischner指南解读
- 电厂度电机维修技术规范书正式
评论
0/150
提交评论