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泓域咨询MACRO/ 地砖项目立项说明及投资计划地砖项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18335.36万元,同比增长22.60%(3380.37万元)。其中,主营业业务地砖生产及销售收入为16925.31万元,占营业总收入的92.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5282.36万元,较去年同期相比增长480.54万元,增长率10.01%;实现净利润3961.77万元,较去年同期相比增长551.34万元,增长率16.17%。二、项目概况(一)项目名称地砖项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积38752.70平方米(折合约58.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.66%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度168.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38752.70平方米,建筑物基底占地面积28932.77平方米,总建筑面积46503.24平方米,其中:规划建设主体工程36424.83平方米,项目规划绿化面积2701.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4541.45万元。(七)节能分析“地砖项目建设项目”,年用电量1361985.47千瓦时,年总用水量17942.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.92吨标准煤/年。达产年综合节能量50.46吨标准煤/年,项目总节能率25.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13882.08万元,其中:固定资产投资9795.66万元,占项目总投资的70.56%;流动资金4086.42万元,占项目总投资的29.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30387.00万元,总成本费用23111.03万元,税金及附加275.44万元,利润总额7275.97万元,利税总额8554.99万元,税后净利润5456.98万元,达产年纳税总额3098.01万元;达产年投资利润率52.41%,投资利税率61.63%,投资回报率39.31%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位519个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地地砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地地砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“地砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位519个,达产年纳税总额3098.01万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.41%,投资利税率61.63%,全部投资回报率39.31%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38752.7058.10亩1.1容积率1.201.2建筑系数74.66%1.3投资强度万元/亩168.601.4基底面积平方米28932.771.5总建筑面积平方米46503.241.6绿化面积平方米2701.54绿化率5.81%2总投资万元13882.082.1固定资产投资万元9795.662.1.1土建工程投资万元3580.072.1.1.1土建工程投资占比万元25.79%2.1.2设备投资万元4541.452.1.2.1设备投资占比32.71%2.1.3其它投资万元1674.142.1.3.1其它投资占比12.06%2.1.4固定资产投资占比70.56%2.2流动资金万元4086.422.2.1流动资金占比29.44%3收入万元30387.004总成本万元23111.035利润总额万元7275.976净利润万元5456.987所得税万元1.208增值税万元1003.589税金及附加万元275.4410纳税总额万元3098.0111利税总额万元8554.9912投资利润率52.41%13投资利税率61.63%14投资回报率39.31%15回收期年4.0416设备数量台(套)14417年用电量千瓦时1361985.4718年用水量立方米17942.1719总能耗吨标准煤168.9220节能率25.38%21节能量吨标准煤50.4622员工数量人519第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.66%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度168.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20455.4720455.4736424.8336424.833084.601.1主要生产车间12273.2812273.2821854.9021854.901912.451.2辅助生产车间6545.756545.7511655.9511655.95987.071.3其他生产车间1636.441636.442112.642112.64185.082仓储工程4339.924339.926550.976550.97403.462.1成品贮存1084.981084.981637.741637.74100.862.2原料仓储2256.762256.763406.503406.50209.802.3辅助材料仓库998.18998.181506.721506.7292.803供配电工程231.46231.46231.46231.4616.043.1供配电室231.46231.46231.46231.4616.044给排水工程266.18266.18266.18266.1814.344.1给排水266.18266.18266.18266.1814.345服务性工程2748.612748.612748.612748.61169.285.1办公用房1424.201424.201424.201424.2099.845.2生活服务1324.411324.411324.411324.4187.076消防及环保工程775.40775.40775.40775.4053.736.1消防环保工程775.40775.40775.40775.4053.737项目总图工程115.73115.73115.73115.73-275.457.1场地及道路硬化7904.431395.871395.877.2场区围墙1395.877904.437904.437.3安全保卫室115.73115.73115.73115.738绿化工程3259.24114.07合计28932.7746503.2446503.243580.07六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9162.19万元,占计划投资的66.00%。其中:完成固定资产投资5578.37万元,占总投资的60.88%;完成流动资金投资3583.82,占总投资的39.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9162.191.1完成比例66.00%2完成固定资产投资万元5578.372.1完成比例60.88%3完成流动资金投资万元3583.823.1完成比例39.12%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员519人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3531.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1840.482工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元493.903企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元165.524品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元218.495其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.455.3年工资额万元123.496职工工资总额万元18891.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9795.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3580.074541.45168.609795.661.1工程费用万元3580.074541.4522977.431.1.1建筑工程费用万元3580.073580.0725.79%1.1.2设备购置及安装费万元4541.454541.4532.71%1.2工程建设其他费用万元1674.141674.1412.06%1.2.1无形资产万元683.75683.751.3预备费万元990.39990.391.3.1基本预备费万元573.93573.931.3.2涨价预备费万元416.46416.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元9795.669795.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4086.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22977.438175.1516738.4022977.4322977.4322977.431.1应收账款万元6893.232757.295169.926893.236893.236893.231.2存货万元10339.844135.947754.8810339.8410339.8410339.841.2.1原辅材料万元3101.951240.782326.463101.953101.953101.951.2.2燃料动力万元155.1062.04116.32155.10155.10155.101.2.3在产品万元4756.331902.533567.244756.334756.334756.331.2.4产成品万元2326.46930.591744.852326.462326.462326.461.3现金万元5744.362297.744308.275744.365744.365744.362流动负债万元18891.017556.4014168.2618891.0118891.0118891.012.1应付账款万元18891.017556.4014168.2618891.0118891.0118891.013流动资金万元4086.421634.573064.824086.424086.424086.424铺底流动资金万元1362.13544.861021.601362.131362.131362.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13882.08万元,其中:固定资产投资9795.66万元,占项目总投资的70.56%;流动资金4086.42万元,占项目总投资的29.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3580.07万元,占项目总投资的25.79%;设备购置费4541.45万元,占项目总投资的32.71%;其它投资1674.14万元,占项目总投资的12.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9795.66+4086.42=13882.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9795.6670.56%1.1项目建设投资万元9795.6670.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4086.4229.44%3总投资万元万元13882.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12154.80万元,总成本5415.20万元,利润总额6739.60万元,净利润203.18万元,增值税401.43万元,税金及附加5054.70万元,所得税1684.90万元;第二年收入22790.25万元,总成本8624.55万元,利润总额14165.70万元,净利润10624.27万元,增值税752.69万元,税金及附加245.33万元,所得税3541.43万元;第三年生产负荷100%,收入30387.00万元,总成本23111.03万元,利润总额7275.97万元,净利润5456.98万元,增值税1003.58万元,税金及附加275.44万元,所得税1818.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30387.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1003.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12154.8022790.2530387.0030387.0030387.001.1地砖万元12154.8022790.2530387.0030387.0030387.002现价增加值万元3889.547292.889723.849723.849723.843

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