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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铬铁项目立项说明及投资计划铬铁项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12645.54万元,同比增长23.43%(2400.69万元)。其中,主营业业务铬铁生产及销售收入为10602.71万元,占营业总收入的83.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3028.79万元,较去年同期相比增长442.20万元,增长率17.10%;实现净利润2271.59万元,较去年同期相比增长226.52万元,增长率11.08%。二、项目概况(一)项目名称铬铁项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38886.10平方米(折合约58.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.14%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度175.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38886.10平方米,建筑物基底占地面积20275.21平方米,总建筑面积42774.71平方米,其中:规划建设主体工程33748.27平方米,项目规划绿化面积3223.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3218.55万元。(七)节能分析“铬铁项目建设项目”,年用电量681440.25千瓦时,年总用水量12140.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.79吨标准煤/年。达产年综合节能量25.33吨标准煤/年,项目总节能率20.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12278.23万元,其中:固定资产投资10253.22万元,占项目总投资的83.51%;流动资金2025.01万元,占项目总投资的16.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16109.00万元,总成本费用12133.87万元,税金及附加221.34万元,利润总额3975.13万元,利税总额4744.76万元,税后净利润2981.35万元,达产年纳税总额1763.41万元;达产年投资利润率32.38%,投资利税率38.64%,投资回报率24.28%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区铬铁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区铬铁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铬铁项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1763.41万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.38%,投资利税率38.64%,全部投资回报率24.28%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38886.1058.30亩1.1容积率1.101.2建筑系数52.14%1.3投资强度万元/亩175.871.4基底面积平方米20275.211.5总建筑面积平方米42774.711.6绿化面积平方米3223.84绿化率7.54%2总投资万元12278.232.1固定资产投资万元10253.222.1.1土建工程投资万元3169.022.1.1.1土建工程投资占比万元25.81%2.1.2设备投资万元3218.552.1.2.1设备投资占比26.21%2.1.3其它投资万元3865.652.1.3.1其它投资占比31.48%2.1.4固定资产投资占比83.51%2.2流动资金万元2025.012.2.1流动资金占比16.49%3收入万元16109.004总成本万元12133.875利润总额万元3975.136净利润万元2981.357所得税万元1.108增值税万元548.299税金及附加万元221.3410纳税总额万元1763.4111利税总额万元4744.7612投资利润率32.38%13投资利税率38.64%14投资回报率24.28%15回收期年5.6216设备数量台(套)10417年用电量千瓦时681440.2518年用水量立方米12140.0819总能耗吨标准煤84.7920节能率20.71%21节能量吨标准煤25.3322员工数量人270第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.14%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度175.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14334.5714334.5733748.2733748.272750.311.1主要生产车间8600.748600.7420248.9620248.961705.191.2辅助生产车间4587.064587.0610799.4510799.45880.101.3其他生产车间1146.771146.771957.401957.40165.022仓储工程3041.283041.285867.195867.19347.742.1成品贮存760.32760.321466.801466.8086.942.2原料仓储1581.471581.473050.943050.94180.822.3辅助材料仓库699.49699.491349.451349.4579.983供配电工程162.20162.20162.20162.2010.823.1供配电室162.20162.20162.20162.2010.824给排水工程186.53186.53186.53186.539.674.1给排水186.53186.53186.53186.539.675服务性工程1926.141926.141926.141926.14114.165.1办公用房1149.301149.301149.301149.3055.935.2生活服务776.84776.84776.84776.8461.766消防及环保工程543.38543.38543.38543.3836.236.1消防环保工程543.38543.38543.38543.3836.237项目总图工程81.1081.1081.1081.10-180.237.1场地及道路硬化5439.13864.01864.017.2场区围墙864.015439.135439.137.3安全保卫室81.1081.1081.1081.108绿化工程2294.9080.32合计20275.2142774.7142774.713169.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8504.74万元,占计划投资的69.27%。其中:完成固定资产投资6438.83万元,占总投资的75.71%;完成流动资金投资2065.91,占总投资的24.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8504.741.1完成比例69.27%2完成固定资产投资万元6438.832.1完成比例75.71%3完成流动资金投资万元2065.913.1完成比例24.29%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元1025.722工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元250.623企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元77.064品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元120.865其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元70.486职工工资总额万元10846.12五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10253.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3169.023218.55175.8710253.221.1工程费用万元3169.023218.5512871.131.1.1建筑工程费用万元3169.023169.0225.81%1.1.2设备购置及安装费万元3218.553218.5526.21%1.2工程建设其他费用万元3865.653865.6531.48%1.2.1无形资产万元2143.272143.271.3预备费万元1722.381722.381.3.1基本预备费万元962.86962.861.3.2涨价预备费万元759.52759.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元10253.2210253.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2025.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12871.137269.448580.6912871.1312871.1312871.131.1应收账款万元3861.342509.872702.943861.343861.343861.341.2存货万元5792.013764.814054.415792.015792.015792.011.2.1原辅材料万元1737.601129.441216.321737.601737.601737.601.2.2燃料动力万元86.8856.4760.8286.8886.8886.881.2.3在产品万元2664.321731.811865.032664.322664.322664.321.2.4产成品万元1303.20847.08912.241303.201303.201303.201.3现金万元3217.782091.562252.453217.783217.783217.782流动负债万元10846.127049.987592.2810846.1210846.1210846.122.1应付账款万元10846.127049.987592.2810846.1210846.1210846.123流动资金万元2025.011316.261417.512025.012025.012025.014铺底流动资金万元675.00438.75472.50675.00675.00675.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12278.23万元,其中:固定资产投资10253.22万元,占项目总投资的83.51%;流动资金2025.01万元,占项目总投资的16.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3169.02万元,占项目总投资的25.81%;设备购置费3218.55万元,占项目总投资的26.21%;其它投资3865.65万元,占项目总投资的31.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10253.22+2025.01=12278.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10253.2283.51%1.1项目建设投资万元10253.2283.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2025.0116.49%3总投资万元万元12278.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10470.85万元,总成本8721.72万元,利润总额1749.13万元,净利润198.31万元,增值税356.39万元,税金及附加1311.85万元,所得税437.28万元;第二年收入11276.30万元,总成本9271.57万元,利润总额2004.73万元,净利润1503.55万元,增值税383.80万元,税金及附加201.60万元,所得税501.18万元;第三年生产负荷100%,收入16109.00万元,总成本12133.87万元,利润总额3975.13万元,净利润2981.35万元,增值税548.29万元,税金及附加221.34万元,所得税993.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16109.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=548.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10470.8511276.3016109.0016109.0016109.001.1铬铁万元10470.8511276.3016109.0016109.0016109.002现价增加值万元3350.673608.42515
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