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泓域咨询MACRO/ 柴油机油项目立项说明及投资计划柴油机油项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入14712.55万元,同比增长24.19%(2865.78万元)。其中,主营业业务柴油机油生产及销售收入为13606.74万元,占营业总收入的92.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3515.23万元,较去年同期相比增长595.56万元,增长率20.40%;实现净利润2636.42万元,较去年同期相比增长385.15万元,增长率17.11%。二、项目概况(一)项目名称柴油机油项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积39779.88平方米(折合约59.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.44%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度171.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39779.88平方米,建筑物基底占地面积30805.54平方米,总建筑面积50918.25平方米,其中:规划建设主体工程33249.94平方米,项目规划绿化面积3179.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费3221.86万元。(七)节能分析“柴油机油项目建设项目”,年用电量823261.19千瓦时,年总用水量10330.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.06吨标准煤/年。达产年综合节能量32.23吨标准煤/年,项目总节能率25.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12109.72万元,其中:固定资产投资10218.72万元,占项目总投资的84.38%;流动资金1891.00万元,占项目总投资的15.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16440.00万元,总成本费用12812.47万元,税金及附加219.16万元,利润总额3627.53万元,利税总额4347.04万元,税后净利润2720.65万元,达产年纳税总额1626.39万元;达产年投资利润率29.96%,投资利税率35.90%,投资回报率22.47%,全部投资回收期5.95年,提供就业职位333个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地柴油机油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地柴油机油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“柴油机油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位333个,达产年纳税总额1626.39万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.96%,投资利税率35.90%,全部投资回报率22.47%,全部投资回收期5.95年,固定资产投资回收期5.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39779.8859.64亩1.1容积率1.281.2建筑系数77.44%1.3投资强度万元/亩171.341.4基底面积平方米30805.541.5总建筑面积平方米50918.251.6绿化面积平方米3179.28绿化率6.24%2总投资万元12109.722.1固定资产投资万元10218.722.1.1土建工程投资万元3972.392.1.1.1土建工程投资占比万元32.80%2.1.2设备投资万元3221.862.1.2.1设备投资占比26.61%2.1.3其它投资万元3024.472.1.3.1其它投资占比24.98%2.1.4固定资产投资占比84.38%2.2流动资金万元1891.002.2.1流动资金占比15.62%3收入万元16440.004总成本万元12812.475利润总额万元3627.536净利润万元2720.657所得税万元1.288增值税万元500.359税金及附加万元219.1610纳税总额万元1626.3911利税总额万元4347.0412投资利润率29.96%13投资利税率35.90%14投资回报率22.47%15回收期年5.9516设备数量台(套)12117年用电量千瓦时823261.1918年用水量立方米10330.5219总能耗吨标准煤102.0620节能率25.38%21节能量吨标准煤32.2322员工数量人333第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.44%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度171.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21779.5221779.5233249.9433249.942853.401.1主要生产车间13067.7113067.7119949.9619949.961769.111.2辅助生产车间6969.456969.4510639.9810639.98913.091.3其他生产车间1742.361742.361928.501928.50171.202仓储工程4620.834620.8311484.4011484.40716.762.1成品贮存1155.211155.212871.102871.10179.192.2原料仓储2402.832402.835971.895971.89372.722.3辅助材料仓库1062.791062.792641.412641.41164.853供配电工程246.44246.44246.44246.4417.303.1供配电室246.44246.44246.44246.4417.304给排水工程283.41283.41283.41283.4115.484.1给排水283.41283.41283.41283.4115.485服务性工程2926.532926.532926.532926.53182.655.1办公用房1630.601630.601630.601630.6076.545.2生活服务1295.931295.931295.931295.9383.676消防及环保工程825.59825.59825.59825.5957.976.1消防环保工程825.59825.59825.59825.5957.977项目总图工程123.22123.22123.22123.2235.157.1场地及道路硬化8413.791677.031677.037.2场区围墙1677.038413.798413.797.3安全保卫室123.22123.22123.22123.228绿化工程2676.5093.68合计30805.5450918.2550918.253972.39六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10668.02万元,占计划投资的88.09%。其中:完成固定资产投资7543.33万元,占总投资的70.71%;完成流动资金投资3124.69,占总投资的29.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10668.021.1完成比例88.09%2完成固定资产投资万元7543.332.1完成比例70.71%3完成流动资金投资万元3124.693.1完成比例29.29%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员333人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1004.392工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元253.333企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元99.654品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元142.365其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元113.846职工工资总额万元10640.02五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10218.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3972.393221.86171.3410218.721.1工程费用万元3972.393221.8612531.021.1.1建筑工程费用万元3972.393972.3932.80%1.1.2设备购置及安装费万元3221.863221.8626.61%1.2工程建设其他费用万元3024.473024.4724.98%1.2.1无形资产万元1448.411448.411.3预备费万元1576.061576.061.3.1基本预备费万元721.71721.711.3.2涨价预备费万元854.35854.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元10218.7210218.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1891.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12531.026912.628987.8412531.0212531.0212531.021.1应收账款万元3759.312067.623007.443759.313759.313759.311.2存货万元5638.963101.434511.175638.965638.965638.961.2.1原辅材料万元1691.69930.431353.351691.691691.691691.691.2.2燃料动力万元84.5846.5267.6784.5884.5884.581.2.3在产品万元2593.921426.662075.142593.922593.922593.921.2.4产成品万元1268.77697.821015.011268.771268.771268.771.3现金万元3132.761723.022506.203132.763132.763132.762流动负债万元10640.025852.018512.0210640.0210640.0210640.022.1应付账款万元10640.025852.018512.0210640.0210640.0210640.023流动资金万元1891.001040.051512.801891.001891.001891.004铺底流动资金万元630.33346.68504.27630.33630.33630.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12109.72万元,其中:固定资产投资10218.72万元,占项目总投资的84.38%;流动资金1891.00万元,占项目总投资的15.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3972.39万元,占项目总投资的32.80%;设备购置费3221.86万元,占项目总投资的26.61%;其它投资3024.47万元,占项目总投资的24.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10218.72+1891.00=12109.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10218.7284.38%1.1项目建设投资万元10218.7284.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1891.0015.62%3总投资万元万元12109.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9042.00万元,总成本9813.09万元,利润总额-771.09万元,净利润192.14万元,增值税275.19万元,税金及附加-578.32万元,所得税-192.77万元;第二年收入13152.00万元,总成本13080.96万元,利润总额71.04万元,净利润53.28万元,增值税400.28万元,税金及附加207.15万元,所得税17.76万元;第三年生产负荷100%,收入16440.00万元,总成本12812.47万元,利润总额3627.53万元,净利润2720.65万元,增值税500.35万元,税金及附加219.16万元,所得税906.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16440.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=500.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9042.0013152.0016440.0016440.0016440.001.1柴油机油万元9042.0013152.0016440.0016440.0016440.002现价增加值万元2893.444208.645260.805260.805260.803增值税万

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